Überarbeitetes/fortgeschriebenes Finanzkonzept

   Auf der Grundlage der GRDrs 1325/2009

                                Doppelhaushalt         Doppelhaushalt        Doppelhaushalt
                                2010       2011       2012       2013       2014       2015
                              rd. Mio.    rd. Mio.   rd. Mio.   rd. Mio.   rd. Mio.   rd. Mio.
1. Lfd. BU-Budget              18 – 20    18 - 20    18 - 20    18 - 20    18 - 20    18 - 20
2. 60-Mio.-Euro-                 1,4
Sondersanierungspro-           sowie
                                            7,5
gramm                         Reste aus
(ohne Neu- und Erweite-         2009
rungsbauten)
                                 6,0
3. Konjunkturprogramm II
(41,6 Mio. Euro)
                                18,8       14,1
4. 100-Mio. Euro-
Sondersanierungspro-
                                 25         25         25         25
gramm
5. Dringender zusätzli-
cher Mittelbedarf 2011
für
a) höchstpriorisierte                       21
Maßnahmen lt.
Drees&Sommer
b) Kostensteigerungen                       3,5
bei laufenden vorpriori-
sierten Maßnahmen
6. Bisher absehbarer zu-
sätzlicher Mittelbedarf in
                                                     ca. 50     ca. 50      ca. 25    ca. 25
den nächsten Jahren lt.
Drees & Sommer (Konkre-
tisierung bis zu den Haus-
haltsberatungen. Noch
nicht beschlossen. )
7. Angenommene Pau-
schale für weiter absehba-
ren, aber noch nicht kon-
kret quantifizierbaren Mit-                                                 ca. 25    ca. 25
telbedarf
(aufgrund laufender Un-
tersuchungen, Planungen,
fehlende Kostenberech-
nungen. Noch nicht be-
schlossen. )
Gesamtsumme                    69 - 71    89 - 91    93 - 95    93 - 95    68 - 70    68 - 70

Schulsanierung - überarbeitetes und fortgeschriebenes Finanzkonzept

  • 1.
    Überarbeitetes/fortgeschriebenes Finanzkonzept Auf der Grundlage der GRDrs 1325/2009 Doppelhaushalt Doppelhaushalt Doppelhaushalt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 rd. Mio. rd. Mio. rd. Mio. rd. Mio. rd. Mio. rd. Mio. 1. Lfd. BU-Budget 18 – 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20 18 - 20 2. 60-Mio.-Euro- 1,4 Sondersanierungspro- sowie 7,5 gramm Reste aus (ohne Neu- und Erweite- 2009 rungsbauten) 6,0 3. Konjunkturprogramm II (41,6 Mio. Euro) 18,8 14,1 4. 100-Mio. Euro- Sondersanierungspro- 25 25 25 25 gramm 5. Dringender zusätzli- cher Mittelbedarf 2011 für a) höchstpriorisierte 21 Maßnahmen lt. Drees&Sommer b) Kostensteigerungen 3,5 bei laufenden vorpriori- sierten Maßnahmen 6. Bisher absehbarer zu- sätzlicher Mittelbedarf in ca. 50 ca. 50 ca. 25 ca. 25 den nächsten Jahren lt. Drees & Sommer (Konkre- tisierung bis zu den Haus- haltsberatungen. Noch nicht beschlossen. ) 7. Angenommene Pau- schale für weiter absehba- ren, aber noch nicht kon- kret quantifizierbaren Mit- ca. 25 ca. 25 telbedarf (aufgrund laufender Un- tersuchungen, Planungen, fehlende Kostenberech- nungen. Noch nicht be- schlossen. ) Gesamtsumme 69 - 71 89 - 91 93 - 95 93 - 95 68 - 70 68 - 70