SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 71
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PERUBAHAN KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2013
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PE RE NCANAAN PE MBANGUNAN DAE RAH
TAHUN 2013
WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam
pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang
berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maka
Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Rencana
kerja pembangunan daerah perubahan;
b. bahwa, untuk menyesuaikan perkembangan
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas
dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
c. bahwa, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan;
d. bahwa, keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
e. bahwa, pergeseran kegiatan antar SKPD,
penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta
perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
f. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Perubahan Tahun 2013.
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04);
23.
24.
25.
26.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun
2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2009 Nomor 06);
Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 47
Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012
Nomor 47);
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor
16);
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37
Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012
Nomor 37).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini, yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
2. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Palangka Raya;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palangka Raya;
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan selanjutnya
disingkat RKPD Perubahan adalah Rencana kerja pembangunan
daerah perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013.
BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN
Pasal 2
(1) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 sebagai landasan
dan acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan
Tahun 2013;
(2) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah dokumen
perencanaan daerah perubahan digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun 2013;
(3) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 sebagai acuan
dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan Tahun
2013;
(4) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 merupakan
landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan tahun 2013;
(5) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 memuat Evaluasi
Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II, Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas Daerah.
Pasal 3
Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 dan belum tercantum
dalam RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 menjadi bagian
yang tak terpisahkan dari RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun
2013.
Pasal 4
Sistematika RKPDP Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah sebagai
berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai dengan Triwulan II
BAB III : Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam
Perubahan RKPD
BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
Pasal 5
RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2013 dapat diubah menjadi RKPD
Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 apabila terjadi hal-hal yang
disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 beserta matriknya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka
Raya.
Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Juli 2013
WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H.M. RIBAN SATIA
Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal Juli 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Drs. IKHWANUDIN, M.Si
BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013
NOMOR
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya
Tahun 2013
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ................................................................ 2
1.2.1 Maksud ................................................................................................................ 2
1.2.2 Tujuan .................................................................................................................. 3
1.3 Landasan Hukum ........................................................................................................... 3
1.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................... 6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ...................................................................................... 7
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II ..................................... 23
2.1.1 Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ................................................. 23
2.1.2 Kesehatan .................................................................................................. 24
2.1.3 Pekerjaan Umum .................................................................................... 25
2.1.4 Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan .......................................... 26
2.1.5 Perencanaan Pembangunan .............................................................. 27
2.1.6 Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ............................... 28
2.1.7 Lingkungan Hidup ................................................................................. 29
2.1.8 Pasar dan Kebersihan ........................................................................... 30
2.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil .................................................... 31
2.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ............ 32
2.1.11 Sosial ........................................................................................................... 32
2.1.12 Tenaga Kerja dan Transmigrasi ....................................................... 33
2.1.13 Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .................................. 34
2.1.14 Kebudayaan dan Pariwisata .............................................................. 35
2.1.15 Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ...................... 36
2.1.16 Satuan Polisi Pamong Praja ............................................................... 37
2.1.17 Sekretariat Daerah ................................................................................ 37
2.1.18 Sekretariat DPRD ................................................................................... 38
2.1.19 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ........................................... 40
2.1.20 Inspektorat ............................................................................................... 40
2.1.21 Kecamatan Pahandut ............................................................................ 41
2.1.22 Kecamatan Bukit Batu .......................................................................... 42
2.1.23 Kecamatan Jekan Raya ......................................................................... 42
2.1.24 Kecamatan Sabangau ............................................................................ 43
2.1.25 Kecamatan Rakumpit ........................................................................... 44
2.1.26 Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ........... 45
2.1.27 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .................................... 45
2.1.28 Sekretariat Korpri .................................................................................. 46
2.1.29 Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ......................... 47
2.1.30 Pemberdayaan Masyarakat ............................................................... 47
2.1.31 Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi ............................... 49
2.1.32 Pertanian, Perikanan dan Peternakan ........................................... 50
iii
2.1.33 Kehutanan dan Perkebunan .............................................................. 50
2.1.34 Pertambangan dan Energi .................................................................. 51
2.1.35 Pendapatan Daerah ............................................................................... 52
2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2012 .................................. 53
2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan
Daerah ............................................................................................... 53
2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan Urusan........
2.2.1.1 Pendidikan, Pemuda dan Olahraga......................
2.2.1.2 Kesehatan ......................................................................
2.2.1.3 Pekerjaan Umum ........................................................
2.2.1.4 Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan ..............
2.2.1.5 Perencanaan Pembangunan ..................................
2.2.1.6 Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika ...................................................................
2.2.1.7 Lingkungan Hidup .....................................................
2.2.1.8 Pasar dan Kebersihan ...............................................
2.2.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil ........................
2.2.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana ..................................................
2.2.1.11 Sosial ...............................................................................
2.2.1.12 Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..........................
2.2.1.13 Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ......
2.2.1.14 Kebudayaan dan Pariwisata ..................................
2.2.1.15 Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat ...................................................................
2.2.1.16 Satuan Polisi Pamong Praja ...................................
2.2.1.17 Sekretariat DPRD .......................................................
2.2.1.18 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ...............
2.2.1.19 Inspektorat ...................................................................
2.2.1.20 Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal .....................................................
2.2.1.21 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .........
2.2.1.22 Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan ............................................................................
2.2.1.23 Pemberdayaan Masyarakat ...................................
2.2.1.24 Perpustakaan, Kearsipan dan
Dokumentasi ................................................................
2.2.1.25 Pertanian, Perikanan dan Peternakan ...............
2.2.1.26 Kehutanan dan Perkebunan ..................................
2.2.1.27 Pertambangan dan Energi ......................................
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .............................................................................
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan
Tahun 2013 ...........................................................................................................
3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ......
3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita .................................................
3.1.1.3 Laju Inflasi ..........................................................................................
3.1.1.4 Perbankan ...........................................................................................
3.1.1.5 Penanaman Modal ...........................................................................
3.1.1.6 Pengangguran ....................................................................................
3.1.1.7 Distribusi Pendapatan ...................................................................
iv
3.1.1.8 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro ............................
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan
2014 .........................................................................................................................
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...........................................................................
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ...........................................................
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ....................................................................
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..........................................................
3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ...........................................
3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..........................................
3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan
Pembangunan Daerah ......................................................................................
BAB IV PENUTUP
4.1 Prioritas Pembangunan Daerah ...............................................................................
4.1.1 Kriteria Prioritas .................................................................................................
4.1.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 ........................................
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .........................................................................
4.2.1 Tujuan Pembangunan .......................................................................................
4.1.2 Sasaran Pembangunan .....................................................................................
LAMPIRAN
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju
Tahun 2015
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya ..................................................
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Konstan 2007-2011....................................................................................................
Tabel 2.3 Produktifitas Tenaga Kerja di Kota Palangka Raya ......................................
Tabel 2.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 ...............................................
Tabel 2.5 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahrga Kota Palangka Raya Tahun 2012........................................................
Tabel 2.6 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka
Raya Tahun 2012 .......................................................................................................
Tabel 2.7 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................
Tabel 2.8 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan dan
Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...............................................
Tabel 2.9 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................
Tabel 2.10 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Palangka Raya Tahun 2012 .......................................
Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................
Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan Kebersihan Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................
Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan
Kota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................
Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................
Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya
Tahun 2012 ...................................................................................................................
Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 .............................................
Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan,
dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 .............................................
Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................
Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................................
Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Polisi Pamong Praja Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................
Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2012 ........................................................................................................
Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka
Raya Tahun 2012 ........................................................................................................
Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...............................................
Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya
Tahun 2012 ...................................................................................................................
Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Kota Palangka
Raya Tahun 2012 ........................................................................................................
vi
Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................
Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................
Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Kota Palangka
Raya Tahun 2012 ........................................................................................................
Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................
Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun 2012 .......
Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...........................................
Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota Palangka
Raya Tahun 2012 ........................................................................................................
Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ..................................
Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................
Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan, Kearsipan
dan Dokumentasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 ....................................
Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................................................
Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................
Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi
Kota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................
Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................
Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya ......... 18
Tabel 2.2 Apbd Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dan 2012 ................... 19
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Atas
Dasar Harga Konstan 2000 ..................................................................................... 48
Tabel 3.2 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011
(Jutaan Rupiah) ........................................................................................................... 48
vii
Tabel 3.3 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2011
(Jutaan Rupiah) ........................................................................................................... 48
Tabel 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 (Rupiah) ........................... 48
Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ............................. 48
Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi di
Kota Palangka Raya Tahun 2007-2011 (Jutaan Rupiah) ........................... 48
Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis
Simpanan di Kota Palangka Raya (Jutaan Rupiah) ....................................... 48
Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di
Kota Palangka Raya Tahun 2008-2011 (Jutaan Rupiah) ........................... 48
Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMDA) di Kota
Palangka Raya Tahun 2008-2011 (Ribu US$) ................................................ 48
Tabel 3.10 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya 2008-2011 .................................... 48
Tabel 3.11 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2007-2011
Menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio .................................................. 48
Tabel 3.12 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun
2011-2012 ..................................................................................................................... 48
Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2012 - 2015 ................................................................................................................... 54
Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 -
2015 ................................................................................................................................. 56
Tabel 3.15 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2012 – 2015 ........................................................................................ 58
Tabel 3.16 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka
Raya Tahun 2012 – 2015 ........................................................................................ 59
Tabel 3.17 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 - 2015 ........................................... 59
ii
1Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan RKPD Perubahan Tahun 2013 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok
sasaran kegiatan.
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan
bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman
penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA
dan perubahan PPAS Tahun 2013 untuk menyusun perubahan APBD
Tahun 2013.
Penyusunan RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013
disusun melalui proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan
rancangan, perumusan rancangan akhir, penetapan RKPD Perubahan.
RKPD Perubahan mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator
2Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan
sasaran pembangunan nasional.
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 memuat
program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh satuan kerja perangkat
daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) tahun 2013 sehingga
digunakan sebagai acuan dalam menentukan Kebijakan Umum APBD
Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.
Dokumen RKPD tersebut juga berisikan pagu anggaran yang
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013, juga
sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana dapat diketahui kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Mengingat posisi strategis dokumen RKPD Perubahan Kota
Palangka Raya Tahun 2013 dalam penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perlu perhatian yang besar
sejak awal tahapan penyusunan rancangan sampai dengan penetapan
sehingga dihasilkan dokumen RKPD Perubahan yang memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain, disusun
berdasarkan evaluasi hasil RKPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan
II tahun berjalan; program prioritas harus sesuai dengan program
prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJP pada tahun
berkenaan; dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk
program dan indikator kinerja output untuk kegiatan; adanya pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan
Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Perubahan Kota Palangka
Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1.2.1 Maksud
1. Menyelaraskan rencana program prioritas daerah beserta pagu
indikatif dengan pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
3Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,
adanya kegiatan lanjutan tahun 2012, serta perubahan lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan;
2. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan
riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Perubahan, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;
1.2.2 Tujuan
1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas/Badan/Instansi/Unit
Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Instansi/Unit
Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana
Kerja Perubahan SKPD tahun 2013 agar terarah sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan;
2. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan mengukur capaian
kinerja Dinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat
Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selama tahun 2013
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
1.3 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan RKPD Perubahan Kota Palangka Raya
Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota
Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2753);
4Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
5Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah
6Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka
Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor
11);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
7Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
Palangka Raya Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 14);
28. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka
Raya Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2012 Nomor 37).
1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 disusun dengan
memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010.
Disamping itu juga, RKPD Perubahan ini disusun dengan
mempertimbangkan asas kesinambungan program-program
pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun
2008-2013 dan RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028.
RKPD Perubahan juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam
menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja Perubahan SKPD) Tahun 2013. Disamping itu, RKPD Perubahan
menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan.
1.5 Sistematika Dokumen RKPD Perubahan
Dokumen RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ini
terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam
Perubahan RKPD
BAB IV : Penutup
8Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2013
2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2012
2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palangka Raya
pada tahun 2012 sebesar 78.78 yang merupakan IPM tertinggi di
Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian IPM di Kota Palangka Raya
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya angka buta
huruf umur 10-44 tahun yang mencapai 99.52 persen, meningkatnya
angka harapan hidup sebesar 73.50 tahun dan rata-rata lama sekolah
yang mencapai 10.57 tahun serta indek hidup layak (konsumsi per
kapita) sebesar Rp. 644.210.000,00.
Kondisi ekonomi makro di Kota Palangka Raya tahun 2012
menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ekonomi makro ini
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 6.99 persen, angka
pengangguran terbuka sebesar 3,28 persen, angka kemiskinan sebesar
4.69 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 lebih tinggi
dibandingkan pada tahun sebelumnya mencapai 6.95 persen atau
meningkat sebesar 0,04 persen. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat
ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,
memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan
masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan
pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder
dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat naik secara
mantap dan pemerataan yang sebaik mungkin.
Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2011 dan 2012 sebesar
5.28 persen dan 6.73 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2012
cenderung tinggi ini disebabkan adanya gangguan distribusi barang
dari Pulau Jawa dan banjir di Tumbang Nusa Pulang Pisau berimbas
pada kenaikan harga barang. Kemajuan-kemajuan Indikator-indikator
makro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2011-2012 yang telah
dicapai secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.40 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka
Raya Tahun 2010-2012
No. Indikator
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Capaian Target Capaian
9Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Indek Pembangunan
Manusia 79,0 78,78 80,0 *
a. Menurunnya angka
buta huruf angka
10-44 tahun (%) 0,5 99,52 0,5 *
b. Meningkatnya
angka harapan
hidup (thn) 72,9 73,50 73,2 *
c. Rata-rata lama
sekolah (thn) 12 10,57 12 *
d. Indek hidup layak
(konsumsi per
kapita)/(Ribu
Rupiah.)  1 jt 644,21  1 jt *
2. Meningkatnya Kondisi
Ekonomi Makro 6,00 6,25
a. Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi (%) 7,25 6,99 7,25 7,55
b. PDRB per kapita
(atas dasar harga
konstan) (dalam
jutaan rupiah) 7,00 5,69 6.00
c. Angka
pengangguran
terbuka (%) 8,000
4.219
(3.82%) 7.000 6,38
d. Angka kemiskinan
(KK) 11,57 4,69 11,25 *
3. Inflasi 5.28 6.73
Keterangan : * Data belum tersedia
Tabel 2.40 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka
Raya Tahun 2010-2012
No. Indikator
Tahun 2011 Tahun 2012
Target Capaian Target Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Indek Pembangunan
Manusia 79,0 78,78 80,0
a. Menurunnya angka
buta huruf angka
10-44 tahun (%) 0,5 99,52 0,5
b. Meningkatnya
angka harapan
hidup (thn) 72,9 73,50 73,2
c. Rata-rata lama
sekolah (thn) 12 10,57 12
d. Indek hidup layak
(konsumsi per
kapita)/(Ribu
Rupiah.)  1 jt 644,21  1 jt
2. Meningkatnya Kondisi
Ekonomi Makro 6,00 6,25 7,55
a. Meningkatnya
pertumbuhan 7,25 6,99 7,25 7,55
10Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
ekonomi (%)
b. PDRB per kapita
(atas dasar harga
konstan) (dalam
jutaan rupiah) 7,00 5,69 6.00
c. Angka
pengangguran
terbuka (%) 8,000
4.219
(3.82%) 7.000 6,38
d. Angka kemiskinan
(KK) 11,57 4,69 11,25 *
3. Inflasi 5.28 6.73
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun
2013
Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan RPJM Kota Palangka Raya
2008-2013 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu:
1. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Prioritas Pembangunan Ekonomi;
3. Prioritas Pembangunan Penataan Wilayah;
4. Prioritas Pembangunan Sosial Budaya;
5. Prioritas Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program
pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah
lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan
pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam
organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target
pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013
pertriwulan yaitu triwulan I sebesar 25 %, triwulan II sebesar 50 %, triwulan III
sebesar 75 %, triwulan IV sebesar 100%.
Program dan kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya pada
triwulan II tahun 2013 telah dilaksanakan dan realisasi capaian kinerja sebagai
berikut:
2.1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan pendidikan, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 13 program
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Realisasi anggaran
pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 60.25% dan
capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
11Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
menunjukan capaian kinerja 94.93%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.5 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1,285,914,000 1,180,366,034 91.79
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 1,281,227,091 1,243,838,304 97.08
3 Program fasilitasi
pindah/purna tugas PNS 525,000,000 525,000,000 100.00
4 Program penigkatan kapasitas
sumber daya aparatur 190,000,000 154,150,000 81.13
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 152,500,000 151,420,000 99.29
6 Program pendidikan anak usia
dini 478,000,000 452,910,200 94.75
7 Program wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun 18,426,530,085 17,314,288,111 93.96
8 Program pendidikan
menengah/wajar 12 tahun 15,957,372,948 15,366,924,739 96.30
9 Program pendidikan non
formal 260,000,000 259,760,000 99.91
10 Program peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan 384,200,000 231,496,200 60.25
11 Program manajemen
pelayanan pendidikan 1,071,950,000 1,060,950,000 98.97
12 Program kepemudaan dan
olahraga 909,700,000 881,775,000 96.93
13 Program pembinaan generasi
muda dan olah raga 650,000,000 642,903,000 98.91
JUMLAH 41,572,394,124 39,465,781,588 94.93
2.1.2 Dinas Kesehatan
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
mudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota
Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 20 program
dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat.
Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja
terendah 78.21% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 90.62%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.6 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota
Palangka Raya Tahun 2013
12Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1,048,444,962 993,690,306 94.78
2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur 930,605,198 913,416,950 98.15
3 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS 75,000,000 75,000,000 100.00
4 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 465,973,116 445,169,200 95.54
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 70,191,800 59,508,700 84.78
6 Program obat dan
perbekalan kesehatan 921,987,550 913,069,800 99.03
7 Program upaya kesehatan
masyarakat 3,416,630,095 2,683,058,286 78.53
8 Program pengawasan obat
dan makanan 50,833,000 50,499,800 99.34
9 Program pengembangan
obat asli Indonesia 7,394,800 7,394,800 100.00
10 Program promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat 82,708,600 79,803,600 96.49
11 Program perbaikan gizi
masyarakat 46,028,000 38,463,600 83.57
12 Program pengembangan
lingkungan sehat 39,125,000 39,125,000 100.00
13 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular 430,838,400 419,278,750 97.32
14 Program standarisasi
pelayanan kesehatan 487,999,100 381,682,333 78.21
15 Program pelayanan
kesehatan penduduk 130,162,000 124,740,000 95.83
16 Program pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya 2,999,044,804 2,937,050,900 97.93
17 Program kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan 174,510,000 149,483,500 85.66
18 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita 14,980,000 12,020,000 80.24
19 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan
makanan 13,665,800 13,537,200 99.06
20 Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
dan anak 11,212,600 10,827,600 96.57
JUMLAH 11,417,334,825.33 10,346,820,325 90.62
2.1.3 Dinas Pekerjaan Umum
13Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan sarana prasarana yang memadai, peningkatan
aksesibilitas yang mudah, merata dan bisa diakses oleh semua
masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 20
program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota
Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan
capaian kinerja terendah 67.45% dan capaian kinerja tertinggi 100%.
Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
92.81%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.7 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 1,168,859,415 1,002,962,471 85.81
2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur 5,856,780,255 3,950,637,647 67.45
3 Program peningkatan
disiplin aparatur 34,000,000 28,260,000 83.12
4 Program fasilitasi
pindah/purna tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.00
5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 234,500,000 177,145,000 75.54
6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 205,551,050 168,618,500 82.03
7 Program pembangunan
jalan dan jembatan 21,026,853,523 20,514,551,553 97.56
8 Program pembangunan
saluran drainase dan
gorong-gorong 2,447,500,000 2,413,555,430 98.61
9 Program rehabilitasi/
pemeliharaan rutin jalan
dan jembatan 10,698,413,781 10,167,046,235 95.03
10 Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan 947,301,500 882,063,250 93.11
11 Program pengembangan
dan pengelolaan jaringan
irigrasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya 3,489,225,560 3,458,548,921 99.12
12 Program pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah 216,500,000 212,215,500 98.02
13 Program pengendalian
banjir 424,000,000 302,738,547 71.40
14 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan 1,716,978,500 1,687,616,018 98.29
15 Program pengembangan
data/informasi 70,985,800 70,235,800 98.94
14Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
16 Program peningkatan
sarana dan prasarana
perdagangan 1,757,403,000 1,733,457,750 98.64
17 Program pembangunan
lingkungan sehat
perumahan 1,250,567,000 1,242,286,900 99.34
18 Program perencanaan
teknis 1,145,283,279 901,256,975 78.69
19 Program perencanaan
sosial budaya 300,000,000 280,998,250 93.67
20 Program pengembangan
wilayah strategis dan cepat
tumbuh 389,100,000 336,154,900 86.39
JUMLAH 53,901,110,688.39 50,023,197,402 92.81
2.1.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
penataan ruang yang mencakup struktur dan pola ruang yang dapat
dimanfaatkan secara optimal sesuai daya kemampuan dan daya dukung
memadai, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 13 program
dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka
Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian
kinerja terendah 00.00% dan capaian kinerja tertinggi 99.35%.
Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
88.80%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.8 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan,
Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
perkantoran 1,588,194,963 1,480,945,990 93.25
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 120,937,320 118,697,500 98.15
3 Program fasilitasi
pindah/purna tugas PNS 15,000,000 - -
4 Program penigkatan kapasitas
sumber daya aparatur 140,000,000 89,641,500 64.03
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capain kinerja dan
keuangan 219,262,365 203,278,110 92.71
6 Program perencanaan tata
ruang 4,860,000,000 4,121,693,260 84.81
7 Program pemanfaatan ruang 612,088,600 566,465,200 92.55
8 Program pengendalian
pemanfaatan ruang 356,400,000 321,939,150 90.33
9 Program peningkatan
kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran 1,851,151,250 1,781,790,100 96.25
10 Program pengelolaan areal
pemakaman 441,661,800 431,012,000 97.59
15Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
11 Program pengelolaan ruang
terbuka hijau 1,026,110,500 992,901,100 96.76
12 Program penerangan jalan
umum 8,545,191,500 7,448,633,569 87.17
13 Program penyusunan sistem
informasi Dinas Tata Kota,
Bangunan dan Pertamanan
Kota Palangka Raya 32,676,000 32,465,000 99.35
JUMLAH 19,808,674,298 17,589,462,479 88.80
2.1.5 Perencanaan Pembangunan
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 15 program dalam rangka perencanaan pembangunan
daerah, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, penelitian dan
pengembangan iptek, serta promosi dan kerjasama investasi. Realisasi
anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah
53.86% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan
anggaran menunjukan capaian kinerja 82.81%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.9 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 579,295,361 411,512,554 71.04
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 336,645,000 306,775,108 91.13
3 Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
4 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 431,146,600 346,872,700 80.45
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 10,000,000 5,386,000 53.86
6 Program pengembangan
data/informasi 200,000,000 174,757,826 87.38
7 Program kerjasama
pembangunan 62,880,550 55,459,000 88.20
8 Program perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar 75,000,000 71,845,329 95.79
9 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 75,000,000 63,067,000 84.09
10 Progran perencanaan
pembangunan daerah 1,621,497,200 1,472,081,150 90.79
11 Program perencanaan
pembangunan ekonomi 266,500,000 243,925,500 91.53
12 Program perencanaan sosial
budaya 201,000,000 120,937,400 60.17
16Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
13 Program penelitian dan
pengembangan IPTEK 220,000,000 171,173,000 77.81
14 Program penguatan kelembagaan
litbang 165,000,000 134,415,550 81.46
15 Program peningkatan promosi
dan kerjasama investasi 336,382,800 212,029,000 63.03
JUMLAH 4,595,347,511 3,805,237,117 82.81
2.1.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai,
peningkatan komunikasi dan informatika, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan
kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada
setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 81.45 % dan
capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 98.21%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.10 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Infomatika Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1
Program pelayanan
administrasi perkantoran 741,476,600 716,399,500 96.62
2
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur 477,644,093 470,752,067 98.56
3
Program peningkatan
displin aparatur 101,575,000 101,336,000 99.76
4
Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS 60,000,000 60,000,000 100.00
5
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 68,990,000 56,190,000 81.45
6
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 20,000,000 19,964,000 99.82
7
Program rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana
fasilitas LLAJ 2,463,200,000 2,426,003,000 98.49
8
Program pembangunan
sarana dan prasarana
perhubungan 910,000,000 903,060,000 99.24
9
Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas 834,844,000 820,705,500 98.31
10
Program peningkatan
komunikasi dan
informatika 130,000,000 129,220,000 99.40
JUMLAH 5,807,729,692.85 5,703,630,067.00 98.21
2.1.7 Lingkungan Hidup
17Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber daya
alam dan lingkungan hidup (air, darat, udara), pengendalian
pencemaran limbah, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 12
program dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitas
daya dukung lingkungan. Realisasi anggaran pada setiap program
menunjukan capaian kinerja terendah 69.69% dan capaian kinerja
tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan
capaian kinerja 91.69%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup
Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 570,952,410 495,021,164 86.70
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 91,747,000 82,049,500 89.43
3 Program peningkatan disiplin
aparatur 17,500,000 17,150,000 98.00
4 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 63,500,000 44,250,000 69.69
6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 48,844,100 47,266,100 96.77
7 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 111,115,390 110,900,000 99.81
8 Pengendalian pencemaran
dan pengusakan lingkungan
hidup 401,872,000 352,298,100 87.66
9 Program peningkatan
kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan
lingkungan hidup 260,620,200 245,014,350 94.01
10 Program peningkatan
pengendalian polusi 1,375,590,900 1,288,311,300 93.66
11 Program pengendalian
kebakaran hutan dan lahan 146,775,000 138,581,700 94.42
12 Program pengelola ruang
terbuka hijau ( RTH ) 133,332,800 131,987,800 98.99
JUMLAH 3,236,849,790.10 2,967,830,014 91.69
2.1.8 Dinas Pasar dan Kebersihan
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan sarana prasarana pasar yang memadai, peningkatan
18Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
aksesibilitas pasar, peningkatan kebersihan dan pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan fungsi pasar dan
meningkatnya kebersihan bagi perkembangan Kota Palangka Raya.
Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja
terendah 91.48% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 97.11%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan
Kebersihan Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 632,356,641 597,668,297 94.51
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 349,007,666 319,278,700 91.48
3 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
4 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 144,538,102 144,504,300 99.98
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 63,512,040 62,894,080 99.03
6 Program pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan 8,502,919,214 8,256,643,602 97.10
7 Program perlindungan
konsumen dan pengamanan
perdagangan 1,336,856,032 1,325,172,584 99.13
8 Program pengembangan
kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah 433,374,200 420,258,300 96.97
9 Program pembinaan pedagang
kaki lima dan asungan 179,350,000 178,863,800 99.73
JUMLAH 11,656,913,895 11,320,283,663 97.11
2.1.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pengelolaan informasi dan penataan administrasi kependudukan
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam
rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.
Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja
terendah 4.04% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.37%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
19Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 723,158,800 651,942,880 90.15
2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur 327,985,600 324,123,900 98.82
3 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS 30,000,000 30,000,000 100.00
4 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 66,350,000 66,000,000 99.47
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 16,253,500 16,253,000 100.00
6 Program penataan
administrasi
kependudukan 464,906,100 462,828,000 99.55
7 Program penataan
pengelolaan informasi
kependudukan 15,710,000 635,000 4.04
JUMLAH 1,644,364,000 1,551,782,780 94.37
2.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program dalam
rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.
Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja
terendah 92.57% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.73%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya
Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 439,935,000 420,492,212 95.58
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana kantor 70,000,000 69,450,000 99.21
3 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
4 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 54,000,000 49,989,000 92.57
20Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 17,900,000 17,900,000 100.00
6 Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas anak dan
perempuan 60,000,000 58,882,400 98.14
7 Program peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan
perempuan 50,000,000 50,000,000 100.00
8 Program peningkatan peran
serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan 60,000,000 58,950,000 98.25
9 Program keluarga berencana 1,205,213,996 1,123,979,000 93.26
10 Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
mandiri 60,000,000 58,250,000 97.08
11 Program pengembangan
bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak 41,920,000 41,694,000 99.46
JUMLAH 2,073,968,996.20 1,964,586,612 94.73
2.1.11 Dinas Sosial
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan menanggulangi kemiskinan, keterbatasan kesempatan
berusaha, kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 14 program dalam rangka meningkatkan kemajuan
perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap
program menunjukan capaian kinerja terendah 36.24% dan capaian
kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 93.68%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota
Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 575,340,000 515,989,220 89.68
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 93,750,000 93,075,000 99.28
3 Program peningkatan disiplin
aparatur 36,100,000 35,202,000 97.51
4 Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
5 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 152,876,400 136,490,000 89.28
6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 45,194,000 44,591,000 98.67
21Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
7 Program pemberdayaan fakir
miskin, komunitas adat terpencil
(KAT) dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya 372,879,000 338,593,500 90.81
8 Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial 353,735,000 350,018,500 98.95
9 Program pembinaan anak
terlantar 165,800,000 164,329,300 99.11
10 Program pembinaan para
penyandang cacat dan eks trauma 197,604,000 193,043,000 97.69
11 Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya ) 203,900,000 189,985,200 93.18
12 Program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan
sosial 230,117,000 219,914,500 95.57
13 Program peningkatan kualitas
keimanan dan ketaqwaan 226,346,600 212,122,200 93.72
14 Program jaminan sosial lanjut
usia 83,000,000 30,082,000 36.24
JUMLAH 2,709,642,000 2,538,435,420 93.68
2.1.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja, peningkatan kesempatan kerja, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 11 program dalam rangka mendorong pertumbuhan
perekonomian Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap
program menunjukan capaian kinerja terendah 91.53% dan capaian
kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 97.12%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 441,297,107 433,784,184 98.30
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 514,401,000 483,690,200 94.03
3 Program peningkatan disiplin
aparatur 16,250,000 16,250,000 100.00
4 Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS 90,000,000 90,000,000 100.00
5 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 87,640,000 80,215,000 91.53
6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 38,188,000 37,990,000 99.48
22Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
7 Program peningkatan kualitas
dan produktivitas tenaga kerja 325,000,000 323,426,000 99.52
8 Program peningkatan
kesempatan kerja 52,906,000 48,639,417 91.94
9 Program perlindungan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan 120,000,000 118,590,000 98.83
10 Program penempatan tenaga
kerja 97,094,000 96,820,000 99.72
11 Program transmigrasi lokal 100,000,000 99,225,000 99.23
JUMLAH 1,882,776,107 1,828,629,801 97.12
2.1.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan pengembangan industri kecil dan menengah,
pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM, Pemerintah
Kota Palangka Raya melaksanakan 18 program dalam rangka
meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi
anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah
73.67% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan
anggaran menunjukan capaian kinerja 93.89%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun
2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 462,549,080 437,676,169 94.62
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 168,171,360 164,276,940 97.68
3 Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.00
4 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 25,000,000 19,169,000 76.68
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 46,000,000 45,412,000 98.72
6 Program peningkatan
penatausahaan administrasi 60,200,000 50,800,000 84.39
7 Program peningkatan
kesejahteraan pegawai 2,700,000 2,700,000 100.00
8 Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri 246,222,950 181,395,950 73.67
9 Program perluasan pasar dalam
negeri 82,300,000 82,300,000 100.00
10 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
kompetitif Usaha Kecil Menengah 36,000,000 34,615,500 96.15
11 Program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi 12,300,000 12,300,000 100.00
23Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
12 Program pengembangan promosi
produk KUMKM 70,000,000 68,192,500 97.42
13 Program perluasan sumber
pembiayaan 20,000,000 19,701,825 98.51
14 Program pengembangan kualitas
kelembagaan koperasi dan UKM 108,000,000 107,700,000 99.72
15 Program perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan 168,552,000 164,285,000 97.47
16 Program pengembangan industri
kecil dan menengah 188,570,000 186,525,000 98.92
17 Program pembinaan dan
pengawasan industri kecil dan
menengah(IKM) 21,240,000 21,240,000 100.00
18 Program pembangunan dan
pengembangan kawasan industri 475,154,480 454,216,000 95.59
JUMLAH 2,300,259,870 2,159,805,884 93.89
2.1.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan nilai, kekayaan dan keanekaragaman budaya,
pengembangan budaya, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan
11 program dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya lokal. Realisasi
anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah
82.86% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan
anggaran menunjukan capaian kinerja 96.96%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 645,812,000 603,591,015 93.46
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 275,500,000 271,154,800 98.42
3 Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
4 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 62,150,000 51,500,000 82.86
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 179,991,000 177,665,600 98.71
6 Program pengembangan nilai
budaya 955,929,200 954,146,050 99.81
7 Program pengelolaan kekayaan
budaya 80,000,000 76,280,000 95.35
8 Program pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya 190,000,000 184,060,400 96.87
9 Program pengembangan
pemasaran pariwisata 700,644,700 672,770,700 96.02
10 Program pengembangan destinasi
pariwisata 145,221,500 139,489,000 96.05
24Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
11 Program pengembangan
kemitraan 338,715,500 334,096,500 98.64
JUMLAH 3,588,963,900 3,479,754,065 96.96
2.1.15 Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam kehidupan
masyarakat yang dinamis, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 12 program dalam rangka peningkatan keamanan dan
kenyaman lingkungan. Realisasi anggaran pada setiap program
menunjukan capaian kinerja terendah 89.04% dan capaian kinerja
tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan
capaian kinerja 96.61%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun
2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 535,035,000 476,418,774 89.04
2 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur 439,740,000 430,278,500 97.85
3 Program peningkatan
disiplin aparatur 22,400,000 22,400,000 100.00
4 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
apatur 40,000,000 39,704,400 99.26
6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan 356,640,000 351,306,000 98.50
7 Program peningkatan
keamanan dan kenyaman
lingkungan 153,320,000 150,760,000 98.33
8 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal 380,000,000 379,843,600 99.96
9 Program pengembangan
wawasan kebangsaan 275,680,000 275,580,000 99.96
10 Program kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan 137,746,000 135,760,000 98.56
11 Program pendidikan politik
masyarakat 120,000,000 113,800,000 94.83
12 Program pengawasan orang
asing 20,000,000 20,000,000 100.00
JUMLAH 2,495,561,000 2,410,851,274 96.61
25Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
2.1.16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan kepamongprajaan, peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan ketenteraman
Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program
menunjukan capaian kinerja terendah 79.37% dan capaian kinerja
tertinggi 99.71%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan
capaian kinerja 96.13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 471,562,300 423,877,224 89.89
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 247,760,000 207,805,750 83.87
3 Program peningkatan disiplin
aparatur 217,350,000 211,782,250 97.44
4 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 57,760,000 51,660,000 89.44
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 14,410,000 11,437,500 79.37
6 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan 1,768,100,000 1,763,000,000 99.71
JUMLAH 2,776,942,300 2,669,562,724 96.13
2.1.17 Sekretariat Daerah
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan
efisien serta tata pemerintahan yang baik (good governance),
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 24 program dalam
rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya. Realisasi
anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah
18.64% dan capaian kinerja tertinggi 98.63%. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 89.28%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
26Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 4,535,248,600 4,317,305,174 95.19
2 Program fasilitasi pindah /
purna tugas PNS 120,000,000 90,000,000 75.00
3 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 281,400,000 197,090,000 70.04
4 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 117,200,000 101,543,880 86.64
5 Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah 3,863,490,550 3,782,773,130 97.91
6 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah 361,750,000 239,865,300 66.31
7 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah 149,048,300 114,710,550 76.96
8 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi 1,337,475,600 1,142,929,900 85.45
9 Program penataan peraturan
perundang-undangan 530,000,000 459,022,000 86.61
10 Program peningkatan kinerja
staf walikota 238,250,000 234,986,550 98.63
11 Program penataan
penguasaan pemilikan
penggunaan pemanfaatan dan
pengamanan tanah 60,000,000 46,185,200 76.98
12 Program penyelesaian konflik-
konflik pertanahan 78,250,000 45,139,300 57.69
13 Program penyelesaian konflik-
konflik pertanahan 32,500,000 31,395,000 96.60
14 Program peningkatan
pembinaan kedamangan di
kota p. Raya 60,000,000 52,877,300 88.13
15 Program perencanaan
pengembangan ekonomi 699,058,950 598,995,400 85.69
16 Program pengembangan
data/informasi 73,023,600 56,973,250 78.02
17 Program kelembagaan
kesejahteraan sosial 193,200,000 133,869,800 69.29
18 Program peningkatan kinerja
sekretaris daerah dan asisten 990,000,000 932,195,800 94.16
19 Program perangkat
kelembagaan dan kewenangan 108,644,100 88,851,375 81.78
20 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 258,085,200 234,223,285 90.75
21 Program pengembangan
keswadayaan di kota palangka
raya 44,750,000 25,498,100 56.98
22 Program pembinaan
kemasyarakatan 436,699,750 259,106,379 59.33
27Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
23 Program pembekuan nama
rupabumi 30,000,000 24,384,100 81.28
24 Program peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah 250,000,000 46,591,800 18.64
JUMLAH 14,848,074,650 13,256,512,573 89.28
2.1.18 Sekretariat DPRD
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan peningkatan kapasitas lembaga DPRD, Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan
kapasitas sumber daya aparatur dan fungsi DPRD. Realisasi anggaran
pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 50.00% dan
capaian kinerja tertinggi 98.60%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 84.33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota
Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 3,376,309,546 2,675,494,160 79.24
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 626,923,924 475,586,275 75.86
3 Program peningkatan disiplin
apatur 99,843,000 98,443,000 98.60
4 Program fasilitasi pindah/
purna tugas PNS 30,000,000 15,000,000 50.00
5 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 397,245,230 341,305,000 85.92
6 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 252,490,495 229,393,000 90.85
7 Program peningkatan
kapasitas lembaga DPRD 4,515,005,172 4,005,869,858 88.72
JUMLAH 9,297,817,367 7,841,091,293 84.33
2.1.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan dan aset daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 5 program dalam rangka meningkatkan kelola keuangan
dan aset. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian
kinerja terendah 81.78% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi
28Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 83.96%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program adminsitrasi
perkantoran 1,426,237,122 1,254,684,323 87.97
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 7,835,715,000 6,408,203,160 81.78
3 Program fasilitasi pindah
purna/tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
4 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 267,250,002 258,948,500 96.89
5 Program peningkatan dan
pengembangan keuangan
daerah 5,872,184,576 5,006,443,378 85.26
JUMLAH 15,416,386,700 12,943,279,361 83.96
2.1.20 Inspektorat
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan melalui pengawasan internal dan peningkatan
profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Pemerintah
Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka
meningkatkan fungsi pengawasan internal. Realisasi anggaran pada
setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 55.00% dan
capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 71.82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota
Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 656,570,500 483,732,122 73.68
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 239,912,500 194,498,500 81.07
3 Program peningkatan disiplin
aparatur 19,150,000 19,150,000 100.00
4 Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS 45,000,000 30,000,000 66.67
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan 10,000,000 5,500,000 55.00
29Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
capaian kinerja dan keuangan
6 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah 875,000,000 545,621,100 62.36
7 Program peningkatan profesional
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan 348,850,000 283,425,700 81.25
8 Program pengkajian dan
penelitian bidang koordinasi 50,000,000 49,950,000 99.90
JUMLAH 2,244,483,000 1,611,877,422 71.82
2.1.21 Kecamatan Pahandut
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan penataan administrasi kependudukan di Kecamatan
Pahandut, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program
dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan. Realisasi anggaran
pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 79.91% dan
capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 95.70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut
Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pembinaan administrasi
perkantoran 378,690,000 342,201,738 90.36
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 465,167,000 456,013,000 98.03
3 Program fasilitasi pindah/purna
tugas PNS 60,000,000 60,000,000 100.00
4 Program peningkatan kapasitas
sda 99,500,000 79,513,000 79.91
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja keuangan 26,000,000 26,000,000 100.00
6 Program penataan administrasi
kependudukan 47,000,000 41,155,000 87.56
7 Program peningkatan peranan
kecamatan/kelurahan 1,042,600,000 1,014,680,000 97.32
8 Program pengembangan
keswadayaan 88,040,000 88,040,000 100.00
JUMLAH 2,314,277,000 2,214,682,738 95.70
2.1.22 Kecamatan Bukit Batu
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan penataan administrasi kependudukan di Kecamatan
Bukit Batu, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program
30Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
dalam rangka peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap
program menunjukan capaian kinerja terendah 96.50% dan capaian
kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 98.60%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu
Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 420,550,000 412,939,153 98.19
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 567,160,000 551,593,750 97.26
3 Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.00
4 Program peningkatan peranan
kecamatan/kelurahan 695,800,000 693,965,250 99.74
5 Program pengembangan
keswadayaan 112,940,000 112,815,000 99.89
6 Program pembinaan
kemasyarakatan 28,600,000 27,600,000 96.50
JUMLAH 1,870,050,000 1,843,913,153 98.60
2.1.23 Kecamatan Jekan Raya
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan penataan administrasi kependudukan, pembinaan
kemasyarakatan, pembinaan kedamangan, pengembangan
keswadayaan di Jekan Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan peranan
kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan
capaian kinerja terendah 62.85% dan capaian kinerja tertinggi 100%.
Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
93.66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya
Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 322,271,000 290,677,656 90.20
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 81,750,000 77,800,000 95.17
3 Program fasilitas pindah/purna
tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
31Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
4 Program peningkatan kapasitas
aparatur 87,355,000 54,900,000 62.85
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 22,800,000 22,800,000 100.00
6 Program penataan administrasi
kependudukan 210,480,000 209,080,000 99.33
7 Program peningkatan peranan
kecamatan/kelurahan 1,039,000,000 993,100,000 95.58
8 Program pengembangan
keswadayaan 152,090,000 149,395,600 98.23
9 Program pembinaan
kemasyarakatan 61,970,000 52,900,000 85.36
10 Program peningkatan pembinaan
kedamangan 12,500,000 12,500,000 100.00
JUMLAH 2,005,216,000 1,878,153,256 93.66
2.1.24 Kecamatan Sabangau
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan pembinaan kemasyarakatan, pengembangan
keswadayaan di Kecamatan Sabangau, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan peranan
kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan
capaian kinerja terendah 50.00% dan capaian kinerja tertinggi 99.96%.
Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
91.75%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau
Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 457,919,050 419,377,135 91.58
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 477,778,300 463,908,300 97.10
3 Program fasilitasi pindah/purna
tugas PNS 30,000,000 15,000,000 50.00
4 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 75,680,000 50,262,500 66.41
5 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 21,152,800 21,145,050 99.96
6 Program peningkatan peranan
kecamatan/kelurahan 597,830,550 592,442,050 99.10
7 Program pengembangan
keswadayaan 217,916,000 161,173,000 73.96
JUMLAH 1,878,276,700 1,723,308,035 91.75
2.1.25 Kecamatan Rakumpit
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan pembinaan kemasyarakatan, pengembangan
32Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
keswadayaan di Kecamatan Rakumpit, Pemerintah Kota Palangka Raya
melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan peranan
kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan
capaian kinerja terendah 33.70% dan capaian kinerja tertinggi 100%.
Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja
72.25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit
Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 270,527,500 154,025,700 56.94
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 654,305,000 604,615,000 92.41
3 Program peningkatan disiplin
aparatur 18,700,000 18,590,000 99.41
4 Program fasilitasi pidah/purna
tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.00
5 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 70,000,000 39,130,000 55.90
6 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 27,600,000 9,300,000 33.70
7 Program peningkatan peranan
kecamatan/kelurahan 561,400,000 372,400,000 66.33
8 Program pengembangan
keswadayaan 194,900,000 144,535,000 74.16
9 Program pembinaan
kemasyarakatan 198,480,000 86,905,000 43.79
JUMLAH 2,040,912,500 1,474,500,700 72.25
2.1.26 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan melalui promosi dan kerjasama investasi serta perijinan
yang mudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah
Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Realisasi anggaran pada setiap
program menunjukan capaian kinerja terendah 89.79% dan capaian
kinerja tertinggi 99.80%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
menunjukan capaian kinerja 94.05%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
33Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka
Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 475,221,900 437,447,259 92.05
2 Program peningkatan saran dan
prasarana aparatur 47,789,000 46,530,000 97.37
3 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 174,000,000 156,231,400 89.79
4 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 24,120,000 24,071,000 99.80
5 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi 343,580,000 338,287,500 98.46
6 Program peningkatan promosi
dan kerjasama inventasi 97,617,200 90,562,950 92.77
JUMLAH 1,162,328,100 1,093,130,109 94.05
2.1.27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan sarana prasarana yang memadai, peningkatan
aksesibilitas yang mudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat,
Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam
rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.
Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja
terendah 89.70% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.31%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 580,609,050 540,336,198 93.06
2 Program peningkatan saran
dan prasarana aparatur 15,000,000 15,000,000 100.00
3 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 1,624,146,900 1,560,859,400 96.10
4 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 492,014,206 441,341,750 89.70
5 Program pelayanan
administrasi perkantoran 580,609,050 540,336,198 93.06
34Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
6 Program peningkatan saran
dan prasarana aparatur 15,000,000 15,000,000 100.00
7 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur 1,624,146,900 1,560,859,400 96.10
8 Program pembinaan dan
pengembangan aparatur 492,014,206 441,341,750 89.70
JUMLAH 2,711,770,156 2,557,537,348 94.31
2.1.28 Sekretariat Korpri
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan pembinaan pegawai negeri sipil, Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan 4 program dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya.
Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja
terendah 67.17% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 87.62%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota
Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 117,200,000 78,718,500 67.17
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana komputer 9,850,000 9,850,000 100.00
3 Program fasilitasi pidah/purna
tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
4 Pemberdayaan pembinaan
olahraga dan bapor KORPRI 199,500,000 195,685,400 98.09
JUMLAH 341,550,000 299,253,900 87.62
2.1.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan penyuluhan dan ketahanan pangan, Pemerintah Kota
Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatnya
ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan,
keamanan dan kerawanan pangan di Kota Palangka Raya. Realisasi
anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah
88.65% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan
anggaran menunjukan capaian kinerja 91.03%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
35Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan
Kota Palangka Raya Tahun 2014
Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan
administrasi perkantoran 463,050,020 417,780,214 90.22
2 Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 201,909,980 178,998,700 88.65
3 Program fasilitas
pindah/purna tugas PNS 75,000,000 75,000,000 100.00
4 Program peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur 52,000,000 49,300,000 94.81
5 Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja
dan keuangan 17,000,000 16,438,000 96.69
6 Program peningkatan
kesejahteraan petani 134,335,000 121,423,900 90.39
7 Program peningkatan
ketahanan pangan 323,041,000 289,701,650 89.68
8 Program pemberdayaan
penyuluh pertanian/
perkebunan lapangan 141,000,000 132,491,600 93.97
JUMLAH 1,407,336,000 1,281,134,064 91.03
2.1.30 Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator
pembangunan yang berorientasi pada potensi dan kesejahteraan
masyarakat, penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Palangka
Raya melaksanakan 15 program dalam rangka meningkatkan
partisipasi dan peran aktif dari masyarakat Kota Palangka Raya.
Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja
terendah 77.14% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari
keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 88.13%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013
NO PROGRAM
BESAR
ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran 389,260,400 337,785,800 86.78
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana kantor 292,143,000 287,489,000 98.41
3 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 148,924,800 136,046,800 91.35
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013
RKPD Perubahan Tahun 2013

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Pemerintah Kota Singkawang
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014Syamsul Akbar
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013   2017Iku kota padangsidimpuan 2013   2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017manafhsb
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014manafhsb
 
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013Pemerintah Kota Singkawang
 
Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwalifionarazqa
 
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014fionarazqa
 
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014fionarazqa
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015pandirambo900
 
Data kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanData kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanmanafhsb
 
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021S. Pandu Hartadita
 
RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015manafhsb
 
Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaaprisaut2
 
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011Joel Perangin-Angin
 
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020Web Master
 

Was ist angesagt? (20)

Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
Ranwal RKPD Kalbar Tahun 2015 dan Rencana Kerja Penyusunan RKPD T.A 2015
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013   2017Iku kota padangsidimpuan 2013   2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
 
Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014Lakip pemko psp 2014
Lakip pemko psp 2014
 
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
Program dan Kegiatan Unggulan Bappeda Tahun 2013
 
Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwali
 
Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014Lakip bappeda 2014
Lakip bappeda 2014
 
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
 
RPJPD
RPJPDRPJPD
RPJPD
 
RPJMD
RPJMDRPJMD
RPJMD
 
Renstra bappeda
Renstra bappedaRenstra bappeda
Renstra bappeda
 
Database Kota Singkawang 2011
Database Kota Singkawang 2011Database Kota Singkawang 2011
Database Kota Singkawang 2011
 
Renja bappeda
Renja bappedaRenja bappeda
Renja bappeda
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
 
Data kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanData kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuan
 
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
 
RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015RKPD Tahun 2015
RKPD Tahun 2015
 
Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogja
 
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
Padangsidimpuan Dalam Angka 2011
 
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020
 

Andere mochten auch

El Paquete Estrategico
El Paquete EstrategicoEl Paquete Estrategico
El Paquete EstrategicoLuis Palomino
 
99 Problems But My Brand Ain't One
99 Problems But My Brand Ain't One99 Problems But My Brand Ain't One
99 Problems But My Brand Ain't OneCher Jones
 
Dancing birds narrative
Dancing birds narrativeDancing birds narrative
Dancing birds narrativeYusep Riwayat
 
Yajaira muñoz polanco
Yajaira muñoz polancoYajaira muñoz polanco
Yajaira muñoz polancoyajairamunozp
 
Topic Top Five- "Legal Rhetoric"
Topic Top Five- "Legal Rhetoric" Topic Top Five- "Legal Rhetoric"
Topic Top Five- "Legal Rhetoric" FlenDM_2
 
Using social media in the context of research communication
Using social media in the context of research communicationUsing social media in the context of research communication
Using social media in the context of research communicationAna Canhoto
 
Dear Shaun Fernighough
Dear Shaun FernighoughDear Shaun Fernighough
Dear Shaun FernighoughDaphne Yeo
 
秒懂房地合一稅|概說房地合一,迅速入門
秒懂房地合一稅|概說房地合一,迅速入門秒懂房地合一稅|概說房地合一,迅速入門
秒懂房地合一稅|概說房地合一,迅速入門MiaoYi Kuo
 
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka RayaRenstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Anti Rabies Programme
Anti Rabies ProgrammeAnti Rabies Programme
Anti Rabies ProgrammeIshan Narma
 
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaAnalisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Buku Bahasa Inggris SMA/SMK kelas 11 kurikulum 2013
Buku Bahasa Inggris SMA/SMK kelas 11 kurikulum 2013 Buku Bahasa Inggris SMA/SMK kelas 11 kurikulum 2013
Buku Bahasa Inggris SMA/SMK kelas 11 kurikulum 2013 siti zakia
 

Andere mochten auch (15)

El Paquete Estrategico
El Paquete EstrategicoEl Paquete Estrategico
El Paquete Estrategico
 
99 Problems But My Brand Ain't One
99 Problems But My Brand Ain't One99 Problems But My Brand Ain't One
99 Problems But My Brand Ain't One
 
Dancing birds narrative
Dancing birds narrativeDancing birds narrative
Dancing birds narrative
 
Yajaira muñoz polanco
Yajaira muñoz polancoYajaira muñoz polanco
Yajaira muñoz polanco
 
Topic Top Five- "Legal Rhetoric"
Topic Top Five- "Legal Rhetoric" Topic Top Five- "Legal Rhetoric"
Topic Top Five- "Legal Rhetoric"
 
Using social media in the context of research communication
Using social media in the context of research communicationUsing social media in the context of research communication
Using social media in the context of research communication
 
Dear Shaun Fernighough
Dear Shaun FernighoughDear Shaun Fernighough
Dear Shaun Fernighough
 
秒懂房地合一稅|概說房地合一,迅速入門
秒懂房地合一稅|概說房地合一,迅速入門秒懂房地合一稅|概說房地合一,迅速入門
秒懂房地合一稅|概說房地合一,迅速入門
 
Ai
Ai Ai
Ai
 
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka RayaRenstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
 
Anti Rabies Programme
Anti Rabies ProgrammeAnti Rabies Programme
Anti Rabies Programme
 
Pangea Consulting
Pangea ConsultingPangea Consulting
Pangea Consulting
 
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka RayaAnalisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
Analisis Distribusi Pendapatan 2014 Kota Palangka Raya
 
Buku Bahasa Inggris SMA/SMK kelas 11 kurikulum 2013
Buku Bahasa Inggris SMA/SMK kelas 11 kurikulum 2013 Buku Bahasa Inggris SMA/SMK kelas 11 kurikulum 2013
Buku Bahasa Inggris SMA/SMK kelas 11 kurikulum 2013
 
water
waterwater
water
 

Ähnlich wie RKPD Perubahan Tahun 2013

RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfPPEPBappelitbangdapa
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfdiskominfopb1
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018rikisyahputra4
 
Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) royden hutapea
 
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docxRasnianiGani
 
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfRENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfdianaekowati1
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfdianaekowati1
 
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdfRENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdfdianaekowati1
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfdianaekowati1
 
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliRanperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliAdi T Wibowo
 
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdfQanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdfmediannugraha1
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdppbkab
 

Ähnlich wie RKPD Perubahan Tahun 2013 (20)

Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013
 
Bab i rkpd 2012
Bab i   rkpd 2012Bab i   rkpd 2012
Bab i rkpd 2012
 
APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013
 
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdfRKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022.pdf
 
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdfRKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
RKPD 2022 FINAL_ NOVEMBER.pdf
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdf
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
 
Renja
RenjaRenja
Renja
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel ) Rpjmd20132018 ( sulsel )
Rpjmd20132018 ( sulsel )
 
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
 
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdfRENSTRA K-J JANR-2023.pdf
RENSTRA K-J JANR-2023.pdf
 
Rpjpd 228 2005 pemalang
Rpjpd 228 2005 pemalangRpjpd 228 2005 pemalang
Rpjpd 228 2005 pemalang
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2022.pdf
 
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdfRENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENSTRA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
 
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. BoyolaliRanperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
Ranperda rpjmd 2011 2015 Kab. Boyolali
 
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdfQanun No 3 Tahun 2019.pdf
Qanun No 3 Tahun 2019.pdf
 
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmd
 

Mehr von Mellianae Merkusi

Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016Mellianae Merkusi
 
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka RayaProfil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Profil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
Profil Kesra 2014 Kota Palangka RayaProfil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
Profil Kesra 2014 Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015Mellianae Merkusi
 
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaRenstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaRenstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka RayaRenstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaRenstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka RayaRenstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...Mellianae Merkusi
 
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 

Mehr von Mellianae Merkusi (20)

SPBE Kota Palangka Raya
SPBE Kota Palangka RayaSPBE Kota Palangka Raya
SPBE Kota Palangka Raya
 
tabel tatanan 1.pdf
tabel tatanan 1.pdftabel tatanan 1.pdf
tabel tatanan 1.pdf
 
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
 
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka RayaProfil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
Profil Sosek Kelurahan 2014 Kota Palangka Raya
 
Profil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
Profil Kesra 2014 Kota Palangka RayaProfil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
Profil Kesra 2014 Kota Palangka Raya
 
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2015
 
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
 
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
 
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
 
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka RayaRenstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Palangka Raya
 
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaRenstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
 
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka RayaRenstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
Renstra Badan Komunikasi, Informatika, Perpustakaan dan Arsip Kota Palangka Raya
 
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka RayaRenstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
 
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka RayaRenstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
 
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya
 
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan, Pelaksana Penyuluhan dan Katahanan Panga...
 
Renstra Kecamatan Sebangau
Renstra Kecamatan SebangauRenstra Kecamatan Sebangau
Renstra Kecamatan Sebangau
 
Renstra Kecamatan Pahandut
Renstra Kecamatan PahandutRenstra Kecamatan Pahandut
Renstra Kecamatan Pahandut
 
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
 
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
 

Kürzlich hochgeladen

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 

Kürzlich hochgeladen (13)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 

RKPD Perubahan Tahun 2013

  • 1. PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PE RE NCANAAN PE MBANGUNAN DAE RAH TAHUN 2013
  • 2. WALIKOTA PALANGKA RAYA PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, maka Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun Rencana kerja pembangunan daerah perubahan; b. bahwa, untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; c. bahwa, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. bahwa, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e. bahwa, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; f. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2013.
  • 3. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  • 4. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  • 5. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04);
  • 6. 23. 24. 25. 26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06); Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 47); Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 16); Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 37). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini, yang dimaksud dengan: 1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 2. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya; 3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya; 4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah Rencana kerja pembangunan daerah perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013.
  • 7. BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN Pasal 2 (1) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2013; (2) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan daerah perubahan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2013; (3) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2013; (4) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2013; (5) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 memuat Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Pasal 3 Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannya RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 dan belum tercantum dalam RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013. Pasal 4 Sistematika RKPDP Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai dengan Triwulan II BAB III : Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD BAB III RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN Pasal 5 RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2013 dapat diubah menjadi RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  • 8. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 7 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal Juli 2013 WALIKOTA PALANGKA RAYA, H.M. RIBAN SATIA Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal Juli 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA Drs. IKHWANUDIN, M.Si BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 NOMOR
  • 9. ii DAFTAR ISI Halaman Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... i DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 1 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ................................................................ 2 1.2.1 Maksud ................................................................................................................ 2 1.2.2 Tujuan .................................................................................................................. 3 1.3 Landasan Hukum ........................................................................................................... 3 1.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................... 6 1.5 Sistematika Dokumen RKPD ...................................................................................... 7 BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II ..................................... 23 2.1.1 Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ................................................. 23 2.1.2 Kesehatan .................................................................................................. 24 2.1.3 Pekerjaan Umum .................................................................................... 25 2.1.4 Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan .......................................... 26 2.1.5 Perencanaan Pembangunan .............................................................. 27 2.1.6 Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ............................... 28 2.1.7 Lingkungan Hidup ................................................................................. 29 2.1.8 Pasar dan Kebersihan ........................................................................... 30 2.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil .................................................... 31 2.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ............ 32 2.1.11 Sosial ........................................................................................................... 32 2.1.12 Tenaga Kerja dan Transmigrasi ....................................................... 33 2.1.13 Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .................................. 34 2.1.14 Kebudayaan dan Pariwisata .............................................................. 35 2.1.15 Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ...................... 36 2.1.16 Satuan Polisi Pamong Praja ............................................................... 37 2.1.17 Sekretariat Daerah ................................................................................ 37 2.1.18 Sekretariat DPRD ................................................................................... 38 2.1.19 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ........................................... 40 2.1.20 Inspektorat ............................................................................................... 40 2.1.21 Kecamatan Pahandut ............................................................................ 41 2.1.22 Kecamatan Bukit Batu .......................................................................... 42 2.1.23 Kecamatan Jekan Raya ......................................................................... 42 2.1.24 Kecamatan Sabangau ............................................................................ 43 2.1.25 Kecamatan Rakumpit ........................................................................... 44 2.1.26 Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ........... 45 2.1.27 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .................................... 45 2.1.28 Sekretariat Korpri .................................................................................. 46 2.1.29 Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ......................... 47 2.1.30 Pemberdayaan Masyarakat ............................................................... 47 2.1.31 Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi ............................... 49 2.1.32 Pertanian, Perikanan dan Peternakan ........................................... 50
  • 10. iii 2.1.33 Kehutanan dan Perkebunan .............................................................. 50 2.1.34 Pertambangan dan Energi .................................................................. 51 2.1.35 Pendapatan Daerah ............................................................................... 52 2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2012 .................................. 53 2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah ............................................................................................... 53 2.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan Urusan........ 2.2.1.1 Pendidikan, Pemuda dan Olahraga...................... 2.2.1.2 Kesehatan ...................................................................... 2.2.1.3 Pekerjaan Umum ........................................................ 2.2.1.4 Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan .............. 2.2.1.5 Perencanaan Pembangunan .................................. 2.2.1.6 Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ................................................................... 2.2.1.7 Lingkungan Hidup ..................................................... 2.2.1.8 Pasar dan Kebersihan ............................................... 2.2.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil ........................ 2.2.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana .................................................. 2.2.1.11 Sosial ............................................................................... 2.2.1.12 Tenaga Kerja dan Transmigrasi .......................... 2.2.1.13 Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ...... 2.2.1.14 Kebudayaan dan Pariwisata .................................. 2.2.1.15 Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ................................................................... 2.2.1.16 Satuan Polisi Pamong Praja ................................... 2.2.1.17 Sekretariat DPRD ....................................................... 2.2.1.18 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ............... 2.2.1.19 Inspektorat ................................................................... 2.2.1.20 Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ..................................................... 2.2.1.21 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ......... 2.2.1.22 Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ............................................................................ 2.2.1.23 Pemberdayaan Masyarakat ................................... 2.2.1.24 Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi ................................................................ 2.2.1.25 Pertanian, Perikanan dan Peternakan ............... 2.2.1.26 Kehutanan dan Perkebunan .................................. 2.2.1.27 Pertambangan dan Energi ...................................... BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................................. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 ........................................................................................................... 3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ...... 3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita ................................................. 3.1.1.3 Laju Inflasi .......................................................................................... 3.1.1.4 Perbankan ........................................................................................... 3.1.1.5 Penanaman Modal ........................................................................... 3.1.1.6 Pengangguran .................................................................................... 3.1.1.7 Distribusi Pendapatan ...................................................................
  • 11. iv 3.1.1.8 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro ............................ 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014 ......................................................................................................................... 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ........................................................................... 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................................................... 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .................................................................... 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .......................................................... 3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ........................................... 3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .......................................... 3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah ...................................................................................... BAB IV PENUTUP 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah ............................................................................... 4.1.1 Kriteria Prioritas ................................................................................................. 4.1.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 ........................................ 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ......................................................................... 4.2.1 Tujuan Pembangunan ....................................................................................... 4.1.2 Sasaran Pembangunan ..................................................................................... LAMPIRAN Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
  • 12. v DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya .................................................. Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2007-2011.................................................................................................... Tabel 2.3 Produktifitas Tenaga Kerja di Kota Palangka Raya ...................................... Tabel 2.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 ............................................... Tabel 2.5 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga Kota Palangka Raya Tahun 2012........................................................ Tabel 2.6 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................................... Tabel 2.7 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................................... Tabel 2.8 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................................... Tabel 2.9 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................................................... Tabel 2.10 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya Tahun 2012 ....................................... Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................................... Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................................... Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................................................................... Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...................... Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................................................................................................................... Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................................. Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................................. Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................................................................... Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................................ Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................................... Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 ........................................................................................................ Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2012 ........................................................................................................ Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................................... Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................................................................................................................... Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2012 ........................................................................................................
  • 13. vi Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................................... Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................................... Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Tahun 2012 ........................................................................................................ Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................................... Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun 2012 ....... Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ........................................... Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota Palangka Raya Tahun 2012 ........................................................................................................ Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................. Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................................................................... Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................... Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................................................ Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................................................................... Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................................................................... Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 .................................................................................... Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya ......... 18 Tabel 2.2 Apbd Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dan 2012 ................... 19 Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) Atas Dasar Harga Konstan 2000 ..................................................................................... 48 Tabel 3.2 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011 (Jutaan Rupiah) ........................................................................................................... 48
  • 14. vii Tabel 3.3 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2011 (Jutaan Rupiah) ........................................................................................................... 48 Tabel 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 (Rupiah) ........................... 48 Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ............................. 48 Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi di Kota Palangka Raya Tahun 2007-2011 (Jutaan Rupiah) ........................... 48 Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Simpanan di Kota Palangka Raya (Jutaan Rupiah) ....................................... 48 Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2011 (Jutaan Rupiah) ........................... 48 Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMDA) di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2011 (Ribu US$) ................................................ 48 Tabel 3.10 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya 2008-2011 .................................... 48 Tabel 3.11 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2007-2011 Menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio .................................................. 48 Tabel 3.12 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2011-2012 ..................................................................................................................... 48 Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 - 2015 ................................................................................................................... 54 Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 - 2015 ................................................................................................................................. 56 Tabel 3.15 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 – 2015 ........................................................................................ 58 Tabel 3.16 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 – 2015 ........................................................................................ 59 Tabel 3.17 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 - 2015 ........................................... 59 ii
  • 15. 1Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD Perubahan Tahun 2013 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2013 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2013. Penyusunan RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 disusun melalui proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, penetapan RKPD Perubahan. RKPD Perubahan mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator
  • 16. 2Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional. RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 memuat program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) tahun 2013 sehingga digunakan sebagai acuan dalam menentukan Kebijakan Umum APBD Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Dokumen RKPD tersebut juga berisikan pagu anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013, juga sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perlu perhatian yang besar sejak awal tahapan penyusunan rancangan sampai dengan penetapan sehingga dihasilkan dokumen RKPD Perubahan yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain, disusun berdasarkan evaluasi hasil RKPD dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II tahun berjalan; program prioritas harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJP pada tahun berkenaan; dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja output untuk kegiatan; adanya pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1.2.1 Maksud 1. Menyelaraskan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif dengan pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
  • 17. 3Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, adanya kegiatan lanjutan tahun 2012, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 2. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2013; 1.2.2 Tujuan 1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD tahun 2013 agar terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; 2. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja Dinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selama tahun 2013 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 1.3 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  • 18. 4Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesial Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  • 19. 5Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 ); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah
  • 20. 6Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422); 24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11); 25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04); 26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06); 27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota
  • 21. 7Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 Palangka Raya Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 14); 28. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor 37). 1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Disamping itu juga, RKPD Perubahan ini disusun dengan mempertimbangkan asas kesinambungan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 dan RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. RKPD Perubahan juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Tahun 2013. Disamping itu, RKPD Perubahan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan. 1.5 Sistematika Dokumen RKPD Perubahan Dokumen RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan BAB II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD BAB IV : Penutup
  • 22. 8Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2013 2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2012 2.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palangka Raya pada tahun 2012 sebesar 78.78 yang merupakan IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian IPM di Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya angka buta huruf umur 10-44 tahun yang mencapai 99.52 persen, meningkatnya angka harapan hidup sebesar 73.50 tahun dan rata-rata lama sekolah yang mencapai 10.57 tahun serta indek hidup layak (konsumsi per kapita) sebesar Rp. 644.210.000,00. Kondisi ekonomi makro di Kota Palangka Raya tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ekonomi makro ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 6.99 persen, angka pengangguran terbuka sebesar 3,28 persen, angka kemiskinan sebesar 4.69 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya mencapai 6.95 persen atau meningkat sebesar 0,04 persen. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat naik secara mantap dan pemerataan yang sebaik mungkin. Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2011 dan 2012 sebesar 5.28 persen dan 6.73 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2012 cenderung tinggi ini disebabkan adanya gangguan distribusi barang dari Pulau Jawa dan banjir di Tumbang Nusa Pulang Pisau berimbas pada kenaikan harga barang. Kemajuan-kemajuan Indikator-indikator makro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2011-2012 yang telah dicapai secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.40 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2012 No. Indikator Tahun 2011 Tahun 2012 Target Capaian Target Capaian
  • 23. 9Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 (1) (2) (3) (4) (5) 1. Indek Pembangunan Manusia 79,0 78,78 80,0 * a. Menurunnya angka buta huruf angka 10-44 tahun (%) 0,5 99,52 0,5 * b. Meningkatnya angka harapan hidup (thn) 72,9 73,50 73,2 * c. Rata-rata lama sekolah (thn) 12 10,57 12 * d. Indek hidup layak (konsumsi per kapita)/(Ribu Rupiah.)  1 jt 644,21  1 jt * 2. Meningkatnya Kondisi Ekonomi Makro 6,00 6,25 a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (%) 7,25 6,99 7,25 7,55 b. PDRB per kapita (atas dasar harga konstan) (dalam jutaan rupiah) 7,00 5,69 6.00 c. Angka pengangguran terbuka (%) 8,000 4.219 (3.82%) 7.000 6,38 d. Angka kemiskinan (KK) 11,57 4,69 11,25 * 3. Inflasi 5.28 6.73 Keterangan : * Data belum tersedia Tabel 2.40 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2010-2012 No. Indikator Tahun 2011 Tahun 2012 Target Capaian Target Capaian (1) (2) (3) (4) (5) 1. Indek Pembangunan Manusia 79,0 78,78 80,0 a. Menurunnya angka buta huruf angka 10-44 tahun (%) 0,5 99,52 0,5 b. Meningkatnya angka harapan hidup (thn) 72,9 73,50 73,2 c. Rata-rata lama sekolah (thn) 12 10,57 12 d. Indek hidup layak (konsumsi per kapita)/(Ribu Rupiah.)  1 jt 644,21  1 jt 2. Meningkatnya Kondisi Ekonomi Makro 6,00 6,25 7,55 a. Meningkatnya pertumbuhan 7,25 6,99 7,25 7,55
  • 24. 10Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 ekonomi (%) b. PDRB per kapita (atas dasar harga konstan) (dalam jutaan rupiah) 7,00 5,69 6.00 c. Angka pengangguran terbuka (%) 8,000 4.219 (3.82%) 7.000 6,38 d. Angka kemiskinan (KK) 11,57 4,69 11,25 * 3. Inflasi 5.28 6.73 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2013 Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan RPJM Kota Palangka Raya 2008-2013 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu: 1. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2. Prioritas Pembangunan Ekonomi; 3. Prioritas Pembangunan Penataan Wilayah; 4. Prioritas Pembangunan Sosial Budaya; 5. Prioritas Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013 pertriwulan yaitu triwulan I sebesar 25 %, triwulan II sebesar 50 %, triwulan III sebesar 75 %, triwulan IV sebesar 100%. Program dan kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya pada triwulan II tahun 2013 telah dilaksanakan dan realisasi capaian kinerja sebagai berikut: 2.1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan pendidikan, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 13 program dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 60.25% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran
  • 25. 11Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 menunjukan capaian kinerja 94.93%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.5 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,285,914,000 1,180,366,034 91.79 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,281,227,091 1,243,838,304 97.08 3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 525,000,000 525,000,000 100.00 4 Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur 190,000,000 154,150,000 81.13 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 152,500,000 151,420,000 99.29 6 Program pendidikan anak usia dini 478,000,000 452,910,200 94.75 7 Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 18,426,530,085 17,314,288,111 93.96 8 Program pendidikan menengah/wajar 12 tahun 15,957,372,948 15,366,924,739 96.30 9 Program pendidikan non formal 260,000,000 259,760,000 99.91 10 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 384,200,000 231,496,200 60.25 11 Program manajemen pelayanan pendidikan 1,071,950,000 1,060,950,000 98.97 12 Program kepemudaan dan olahraga 909,700,000 881,775,000 96.93 13 Program pembinaan generasi muda dan olah raga 650,000,000 642,903,000 98.91 JUMLAH 41,572,394,124 39,465,781,588 94.93 2.1.2 Dinas Kesehatan Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 20 program dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 78.21% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 90.62%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.6 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2013
  • 26. 12Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,048,444,962 993,690,306 94.78 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 930,605,198 913,416,950 98.15 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 75,000,000 75,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 465,973,116 445,169,200 95.54 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70,191,800 59,508,700 84.78 6 Program obat dan perbekalan kesehatan 921,987,550 913,069,800 99.03 7 Program upaya kesehatan masyarakat 3,416,630,095 2,683,058,286 78.53 8 Program pengawasan obat dan makanan 50,833,000 50,499,800 99.34 9 Program pengembangan obat asli Indonesia 7,394,800 7,394,800 100.00 10 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 82,708,600 79,803,600 96.49 11 Program perbaikan gizi masyarakat 46,028,000 38,463,600 83.57 12 Program pengembangan lingkungan sehat 39,125,000 39,125,000 100.00 13 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 430,838,400 419,278,750 97.32 14 Program standarisasi pelayanan kesehatan 487,999,100 381,682,333 78.21 15 Program pelayanan kesehatan penduduk 130,162,000 124,740,000 95.83 16 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 2,999,044,804 2,937,050,900 97.93 17 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 174,510,000 149,483,500 85.66 18 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 14,980,000 12,020,000 80.24 19 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 13,665,800 13,537,200 99.06 20 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 11,212,600 10,827,600 96.57 JUMLAH 11,417,334,825.33 10,346,820,325 90.62 2.1.3 Dinas Pekerjaan Umum
  • 27. 13Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana yang memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata dan bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 20 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 67.45% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 92.81%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.7 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 1,168,859,415 1,002,962,471 85.81 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5,856,780,255 3,950,637,647 67.45 3 Program peningkatan disiplin aparatur 34,000,000 28,260,000 83.12 4 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.00 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 234,500,000 177,145,000 75.54 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 205,551,050 168,618,500 82.03 7 Program pembangunan jalan dan jembatan 21,026,853,523 20,514,551,553 97.56 8 Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong 2,447,500,000 2,413,555,430 98.61 9 Program rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 10,698,413,781 10,167,046,235 95.03 10 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 947,301,500 882,063,250 93.11 11 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 3,489,225,560 3,458,548,921 99.12 12 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 216,500,000 212,215,500 98.02 13 Program pengendalian banjir 424,000,000 302,738,547 71.40 14 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1,716,978,500 1,687,616,018 98.29 15 Program pengembangan data/informasi 70,985,800 70,235,800 98.94
  • 28. 14Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 16 Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 1,757,403,000 1,733,457,750 98.64 17 Program pembangunan lingkungan sehat perumahan 1,250,567,000 1,242,286,900 99.34 18 Program perencanaan teknis 1,145,283,279 901,256,975 78.69 19 Program perencanaan sosial budaya 300,000,000 280,998,250 93.67 20 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 389,100,000 336,154,900 86.39 JUMLAH 53,901,110,688.39 50,023,197,402 92.81 2.1.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator penataan ruang yang mencakup struktur dan pola ruang yang dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai daya kemampuan dan daya dukung memadai, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 13 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 00.00% dan capaian kinerja tertinggi 99.35%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 88.80%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.8 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan, Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan perkantoran 1,588,194,963 1,480,945,990 93.25 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120,937,320 118,697,500 98.15 3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 15,000,000 - - 4 Program penigkatan kapasitas sumber daya aparatur 140,000,000 89,641,500 64.03 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan 219,262,365 203,278,110 92.71 6 Program perencanaan tata ruang 4,860,000,000 4,121,693,260 84.81 7 Program pemanfaatan ruang 612,088,600 566,465,200 92.55 8 Program pengendalian pemanfaatan ruang 356,400,000 321,939,150 90.33 9 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1,851,151,250 1,781,790,100 96.25 10 Program pengelolaan areal pemakaman 441,661,800 431,012,000 97.59
  • 29. 15Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 11 Program pengelolaan ruang terbuka hijau 1,026,110,500 992,901,100 96.76 12 Program penerangan jalan umum 8,545,191,500 7,448,633,569 87.17 13 Program penyusunan sistem informasi Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangka Raya 32,676,000 32,465,000 99.35 JUMLAH 19,808,674,298 17,589,462,479 88.80 2.1.5 Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, penelitian dan pengembangan iptek, serta promosi dan kerjasama investasi. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 53.86% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 82.81%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.9 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 579,295,361 411,512,554 71.04 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 336,645,000 306,775,108 91.13 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 431,146,600 346,872,700 80.45 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10,000,000 5,386,000 53.86 6 Program pengembangan data/informasi 200,000,000 174,757,826 87.38 7 Program kerjasama pembangunan 62,880,550 55,459,000 88.20 8 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 75,000,000 71,845,329 95.79 9 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 75,000,000 63,067,000 84.09 10 Progran perencanaan pembangunan daerah 1,621,497,200 1,472,081,150 90.79 11 Program perencanaan pembangunan ekonomi 266,500,000 243,925,500 91.53 12 Program perencanaan sosial budaya 201,000,000 120,937,400 60.17
  • 30. 16Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 13 Program penelitian dan pengembangan IPTEK 220,000,000 171,173,000 77.81 14 Program penguatan kelembagaan litbang 165,000,000 134,415,550 81.46 15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 336,382,800 212,029,000 63.03 JUMLAH 4,595,347,511 3,805,237,117 82.81 2.1.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, peningkatan komunikasi dan informatika, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 81.45 % dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 98.21%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.10 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 741,476,600 716,399,500 96.62 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 477,644,093 470,752,067 98.56 3 Program peningkatan displin aparatur 101,575,000 101,336,000 99.76 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 60,000,000 60,000,000 100.00 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 68,990,000 56,190,000 81.45 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20,000,000 19,964,000 99.82 7 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ 2,463,200,000 2,426,003,000 98.49 8 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 910,000,000 903,060,000 99.24 9 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 834,844,000 820,705,500 98.31 10 Program peningkatan komunikasi dan informatika 130,000,000 129,220,000 99.40 JUMLAH 5,807,729,692.85 5,703,630,067.00 98.21 2.1.7 Lingkungan Hidup
  • 31. 17Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup (air, darat, udara), pengendalian pencemaran limbah, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 69.69% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 91.69%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 570,952,410 495,021,164 86.70 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 91,747,000 82,049,500 89.43 3 Program peningkatan disiplin aparatur 17,500,000 17,150,000 98.00 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 63,500,000 44,250,000 69.69 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 48,844,100 47,266,100 96.77 7 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 111,115,390 110,900,000 99.81 8 Pengendalian pencemaran dan pengusakan lingkungan hidup 401,872,000 352,298,100 87.66 9 Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 260,620,200 245,014,350 94.01 10 Program peningkatan pengendalian polusi 1,375,590,900 1,288,311,300 93.66 11 Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan 146,775,000 138,581,700 94.42 12 Program pengelola ruang terbuka hijau ( RTH ) 133,332,800 131,987,800 98.99 JUMLAH 3,236,849,790.10 2,967,830,014 91.69 2.1.8 Dinas Pasar dan Kebersihan Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana pasar yang memadai, peningkatan
  • 32. 18Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 aksesibilitas pasar, peningkatan kebersihan dan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan fungsi pasar dan meningkatnya kebersihan bagi perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 91.48% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 97.11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 632,356,641 597,668,297 94.51 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 349,007,666 319,278,700 91.48 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 144,538,102 144,504,300 99.98 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 63,512,040 62,894,080 99.03 6 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 8,502,919,214 8,256,643,602 97.10 7 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1,336,856,032 1,325,172,584 99.13 8 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 433,374,200 420,258,300 96.97 9 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asungan 179,350,000 178,863,800 99.73 JUMLAH 11,656,913,895 11,320,283,663 97.11 2.1.9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pengelolaan informasi dan penataan administrasi kependudukan Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 4.04% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.37%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
  • 33. 19Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 723,158,800 651,942,880 90.15 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 327,985,600 324,123,900 98.82 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 30,000,000 30,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 66,350,000 66,000,000 99.47 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16,253,500 16,253,000 100.00 6 Program penataan administrasi kependudukan 464,906,100 462,828,000 99.55 7 Program penataan pengelolaan informasi kependudukan 15,710,000 635,000 4.04 JUMLAH 1,644,364,000 1,551,782,780 94.37 2.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 92.57% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.73%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 439,935,000 420,492,212 95.58 2 Program peningkatan sarana dan prasarana kantor 70,000,000 69,450,000 99.21 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 54,000,000 49,989,000 92.57
  • 34. 20Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17,900,000 17,900,000 100.00 6 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 60,000,000 58,882,400 98.14 7 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 50,000,000 50,000,000 100.00 8 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 60,000,000 58,950,000 98.25 9 Program keluarga berencana 1,205,213,996 1,123,979,000 93.26 10 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 60,000,000 58,250,000 97.08 11 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 41,920,000 41,694,000 99.46 JUMLAH 2,073,968,996.20 1,964,586,612 94.73 2.1.11 Dinas Sosial Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan menanggulangi kemiskinan, keterbatasan kesempatan berusaha, kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 14 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 36.24% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 93.68%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 575,340,000 515,989,220 89.68 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 93,750,000 93,075,000 99.28 3 Program peningkatan disiplin aparatur 36,100,000 35,202,000 97.51 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 152,876,400 136,490,000 89.28 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45,194,000 44,591,000 98.67
  • 35. 21Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 7 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 372,879,000 338,593,500 90.81 8 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 353,735,000 350,018,500 98.95 9 Program pembinaan anak terlantar 165,800,000 164,329,300 99.11 10 Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma 197,604,000 193,043,000 97.69 11 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya ) 203,900,000 189,985,200 93.18 12 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 230,117,000 219,914,500 95.57 13 Program peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan 226,346,600 212,122,200 93.72 14 Program jaminan sosial lanjut usia 83,000,000 30,082,000 36.24 JUMLAH 2,709,642,000 2,538,435,420 93.68 2.1.12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 91.53% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 97.12%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 441,297,107 433,784,184 98.30 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 514,401,000 483,690,200 94.03 3 Program peningkatan disiplin aparatur 16,250,000 16,250,000 100.00 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 90,000,000 90,000,000 100.00 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 87,640,000 80,215,000 91.53 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 38,188,000 37,990,000 99.48
  • 36. 22Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 7 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 325,000,000 323,426,000 99.52 8 Program peningkatan kesempatan kerja 52,906,000 48,639,417 91.94 9 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 120,000,000 118,590,000 98.83 10 Program penempatan tenaga kerja 97,094,000 96,820,000 99.72 11 Program transmigrasi lokal 100,000,000 99,225,000 99.23 JUMLAH 1,882,776,107 1,828,629,801 97.12 2.1.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 18 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 73.67% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 93.89%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 462,549,080 437,676,169 94.62 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168,171,360 164,276,940 97.68 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25,000,000 19,169,000 76.68 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 46,000,000 45,412,000 98.72 6 Program peningkatan penatausahaan administrasi 60,200,000 50,800,000 84.39 7 Program peningkatan kesejahteraan pegawai 2,700,000 2,700,000 100.00 8 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 246,222,950 181,395,950 73.67 9 Program perluasan pasar dalam negeri 82,300,000 82,300,000 100.00 10 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah 36,000,000 34,615,500 96.15 11 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 12,300,000 12,300,000 100.00
  • 37. 23Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 12 Program pengembangan promosi produk KUMKM 70,000,000 68,192,500 97.42 13 Program perluasan sumber pembiayaan 20,000,000 19,701,825 98.51 14 Program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM 108,000,000 107,700,000 99.72 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 168,552,000 164,285,000 97.47 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 188,570,000 186,525,000 98.92 17 Program pembinaan dan pengawasan industri kecil dan menengah(IKM) 21,240,000 21,240,000 100.00 18 Program pembangunan dan pengembangan kawasan industri 475,154,480 454,216,000 95.59 JUMLAH 2,300,259,870 2,159,805,884 93.89 2.1.14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan nilai, kekayaan dan keanekaragaman budaya, pengembangan budaya, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya lokal. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 82.86% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 96.96%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 645,812,000 603,591,015 93.46 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 275,500,000 271,154,800 98.42 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 62,150,000 51,500,000 82.86 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 179,991,000 177,665,600 98.71 6 Program pengembangan nilai budaya 955,929,200 954,146,050 99.81 7 Program pengelolaan kekayaan budaya 80,000,000 76,280,000 95.35 8 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 190,000,000 184,060,400 96.87 9 Program pengembangan pemasaran pariwisata 700,644,700 672,770,700 96.02 10 Program pengembangan destinasi pariwisata 145,221,500 139,489,000 96.05
  • 38. 24Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 11 Program pengembangan kemitraan 338,715,500 334,096,500 98.64 JUMLAH 3,588,963,900 3,479,754,065 96.96 2.1.15 Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 12 program dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 89.04% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 96.61%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 535,035,000 476,418,774 89.04 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 439,740,000 430,278,500 97.85 3 Program peningkatan disiplin aparatur 22,400,000 22,400,000 100.00 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur 40,000,000 39,704,400 99.26 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 356,640,000 351,306,000 98.50 7 Program peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan 153,320,000 150,760,000 98.33 8 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 380,000,000 379,843,600 99.96 9 Program pengembangan wawasan kebangsaan 275,680,000 275,580,000 99.96 10 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 137,746,000 135,760,000 98.56 11 Program pendidikan politik masyarakat 120,000,000 113,800,000 94.83 12 Program pengawasan orang asing 20,000,000 20,000,000 100.00 JUMLAH 2,495,561,000 2,410,851,274 96.61
  • 39. 25Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 2.1.16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan kepamongprajaan, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan ketenteraman Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 79.37% dan capaian kinerja tertinggi 99.71%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 96.13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 471,562,300 423,877,224 89.89 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 247,760,000 207,805,750 83.87 3 Program peningkatan disiplin aparatur 217,350,000 211,782,250 97.44 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 57,760,000 51,660,000 89.44 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 14,410,000 11,437,500 79.37 6 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1,768,100,000 1,763,000,000 99.71 JUMLAH 2,776,942,300 2,669,562,724 96.13 2.1.17 Sekretariat Daerah Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien serta tata pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 24 program dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 18.64% dan capaian kinerja tertinggi 98.63%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 89.28%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
  • 40. 26Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 4,535,248,600 4,317,305,174 95.19 2 Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS 120,000,000 90,000,000 75.00 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 281,400,000 197,090,000 70.04 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 117,200,000 101,543,880 86.64 5 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 3,863,490,550 3,782,773,130 97.91 6 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 361,750,000 239,865,300 66.31 7 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 149,048,300 114,710,550 76.96 8 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1,337,475,600 1,142,929,900 85.45 9 Program penataan peraturan perundang-undangan 530,000,000 459,022,000 86.61 10 Program peningkatan kinerja staf walikota 238,250,000 234,986,550 98.63 11 Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan dan pengamanan tanah 60,000,000 46,185,200 76.98 12 Program penyelesaian konflik- konflik pertanahan 78,250,000 45,139,300 57.69 13 Program penyelesaian konflik- konflik pertanahan 32,500,000 31,395,000 96.60 14 Program peningkatan pembinaan kedamangan di kota p. Raya 60,000,000 52,877,300 88.13 15 Program perencanaan pengembangan ekonomi 699,058,950 598,995,400 85.69 16 Program pengembangan data/informasi 73,023,600 56,973,250 78.02 17 Program kelembagaan kesejahteraan sosial 193,200,000 133,869,800 69.29 18 Program peningkatan kinerja sekretaris daerah dan asisten 990,000,000 932,195,800 94.16 19 Program perangkat kelembagaan dan kewenangan 108,644,100 88,851,375 81.78 20 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 258,085,200 234,223,285 90.75 21 Program pengembangan keswadayaan di kota palangka raya 44,750,000 25,498,100 56.98 22 Program pembinaan kemasyarakatan 436,699,750 259,106,379 59.33
  • 41. 27Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 23 Program pembekuan nama rupabumi 30,000,000 24,384,100 81.28 24 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 250,000,000 46,591,800 18.64 JUMLAH 14,848,074,650 13,256,512,573 89.28 2.1.18 Sekretariat DPRD Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan peningkatan kapasitas lembaga DPRD, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan fungsi DPRD. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 50.00% dan capaian kinerja tertinggi 98.60%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 84.33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 3,376,309,546 2,675,494,160 79.24 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 626,923,924 475,586,275 75.86 3 Program peningkatan disiplin apatur 99,843,000 98,443,000 98.60 4 Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS 30,000,000 15,000,000 50.00 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 397,245,230 341,305,000 85.92 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 252,490,495 229,393,000 90.85 7 Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD 4,515,005,172 4,005,869,858 88.72 JUMLAH 9,297,817,367 7,841,091,293 84.33 2.1.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 5 program dalam rangka meningkatkan kelola keuangan dan aset. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 81.78% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi
  • 42. 28Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 83.96%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program adminsitrasi perkantoran 1,426,237,122 1,254,684,323 87.97 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7,835,715,000 6,408,203,160 81.78 3 Program fasilitasi pindah purna/tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 267,250,002 258,948,500 96.89 5 Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah 5,872,184,576 5,006,443,378 85.26 JUMLAH 15,416,386,700 12,943,279,361 83.96 2.1.20 Inspektorat Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan melalui pengawasan internal dan peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 55.00% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 71.82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 656,570,500 483,732,122 73.68 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 239,912,500 194,498,500 81.07 3 Program peningkatan disiplin aparatur 19,150,000 19,150,000 100.00 4 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 45,000,000 30,000,000 66.67 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 10,000,000 5,500,000 55.00
  • 43. 29Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 capaian kinerja dan keuangan 6 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 875,000,000 545,621,100 62.36 7 Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 348,850,000 283,425,700 81.25 8 Program pengkajian dan penelitian bidang koordinasi 50,000,000 49,950,000 99.90 JUMLAH 2,244,483,000 1,611,877,422 71.82 2.1.21 Kecamatan Pahandut Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan penataan administrasi kependudukan di Kecamatan Pahandut, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 79.91% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 95.70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pembinaan administrasi perkantoran 378,690,000 342,201,738 90.36 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 465,167,000 456,013,000 98.03 3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 60,000,000 60,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sda 99,500,000 79,513,000 79.91 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 26,000,000 26,000,000 100.00 6 Program penataan administrasi kependudukan 47,000,000 41,155,000 87.56 7 Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 1,042,600,000 1,014,680,000 97.32 8 Program pengembangan keswadayaan 88,040,000 88,040,000 100.00 JUMLAH 2,314,277,000 2,214,682,738 95.70 2.1.22 Kecamatan Bukit Batu Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan penataan administrasi kependudukan di Kecamatan Bukit Batu, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program
  • 44. 30Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 dalam rangka peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 96.50% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 98.60%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 420,550,000 412,939,153 98.19 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 567,160,000 551,593,750 97.26 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.00 4 Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 695,800,000 693,965,250 99.74 5 Program pengembangan keswadayaan 112,940,000 112,815,000 99.89 6 Program pembinaan kemasyarakatan 28,600,000 27,600,000 96.50 JUMLAH 1,870,050,000 1,843,913,153 98.60 2.1.23 Kecamatan Jekan Raya Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan penataan administrasi kependudukan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kedamangan, pengembangan keswadayaan di Jekan Raya, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 62.85% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 93.66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 322,271,000 290,677,656 90.20 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 81,750,000 77,800,000 95.17 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00
  • 45. 31Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 4 Program peningkatan kapasitas aparatur 87,355,000 54,900,000 62.85 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22,800,000 22,800,000 100.00 6 Program penataan administrasi kependudukan 210,480,000 209,080,000 99.33 7 Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 1,039,000,000 993,100,000 95.58 8 Program pengembangan keswadayaan 152,090,000 149,395,600 98.23 9 Program pembinaan kemasyarakatan 61,970,000 52,900,000 85.36 10 Program peningkatan pembinaan kedamangan 12,500,000 12,500,000 100.00 JUMLAH 2,005,216,000 1,878,153,256 93.66 2.1.24 Kecamatan Sabangau Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan pembinaan kemasyarakatan, pengembangan keswadayaan di Kecamatan Sabangau, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 50.00% dan capaian kinerja tertinggi 99.96%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 91.75%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 457,919,050 419,377,135 91.58 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 477,778,300 463,908,300 97.10 3 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 30,000,000 15,000,000 50.00 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75,680,000 50,262,500 66.41 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21,152,800 21,145,050 99.96 6 Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 597,830,550 592,442,050 99.10 7 Program pengembangan keswadayaan 217,916,000 161,173,000 73.96 JUMLAH 1,878,276,700 1,723,308,035 91.75 2.1.25 Kecamatan Rakumpit Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan pembinaan kemasyarakatan, pengembangan
  • 46. 32Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 keswadayaan di Kecamatan Rakumpit, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 33.70% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 72.25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 270,527,500 154,025,700 56.94 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 654,305,000 604,615,000 92.41 3 Program peningkatan disiplin aparatur 18,700,000 18,590,000 99.41 4 Program fasilitasi pidah/purna tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.00 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 70,000,000 39,130,000 55.90 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 27,600,000 9,300,000 33.70 7 Program peningkatan peranan kecamatan/kelurahan 561,400,000 372,400,000 66.33 8 Program pengembangan keswadayaan 194,900,000 144,535,000 74.16 9 Program pembinaan kemasyarakatan 198,480,000 86,905,000 43.79 JUMLAH 2,040,912,500 1,474,500,700 72.25 2.1.26 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan melalui promosi dan kerjasama investasi serta perijinan yang mudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 89.79% dan capaian kinerja tertinggi 99.80%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.05%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
  • 47. 33Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 475,221,900 437,447,259 92.05 2 Program peningkatan saran dan prasarana aparatur 47,789,000 46,530,000 97.37 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 174,000,000 156,231,400 89.79 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24,120,000 24,071,000 99.80 5 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 343,580,000 338,287,500 98.46 6 Program peningkatan promosi dan kerjasama inventasi 97,617,200 90,562,950 92.77 JUMLAH 1,162,328,100 1,093,130,109 94.05 2.1.27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan sarana prasarana yang memadai, peningkatan aksesibilitas yang mudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 89.70% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.31%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 580,609,050 540,336,198 93.06 2 Program peningkatan saran dan prasarana aparatur 15,000,000 15,000,000 100.00 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1,624,146,900 1,560,859,400 96.10 4 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 492,014,206 441,341,750 89.70 5 Program pelayanan administrasi perkantoran 580,609,050 540,336,198 93.06
  • 48. 34Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 6 Program peningkatan saran dan prasarana aparatur 15,000,000 15,000,000 100.00 7 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1,624,146,900 1,560,859,400 96.10 8 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 492,014,206 441,341,750 89.70 JUMLAH 2,711,770,156 2,557,537,348 94.31 2.1.28 Sekretariat Korpri Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan pembinaan pegawai negeri sipil, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 4 program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 67.17% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 87.62%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 117,200,000 78,718,500 67.17 2 Program peningkatan sarana dan prasarana komputer 9,850,000 9,850,000 100.00 3 Program fasilitasi pidah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00 4 Pemberdayaan pembinaan olahraga dan bapor KORPRI 199,500,000 195,685,400 98.09 JUMLAH 341,550,000 299,253,900 87.62 2.1.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan penyuluhan dan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, keamanan dan kerawanan pangan di Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 88.65% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 91.03%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
  • 49. 35Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2014 Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 463,050,020 417,780,214 90.22 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 201,909,980 178,998,700 88.65 3 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 75,000,000 75,000,000 100.00 4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 52,000,000 49,300,000 94.81 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan 17,000,000 16,438,000 96.69 6 Program peningkatan kesejahteraan petani 134,335,000 121,423,900 90.39 7 Program peningkatan ketahanan pangan 323,041,000 289,701,650 89.68 8 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 141,000,000 132,491,600 93.97 JUMLAH 1,407,336,000 1,281,134,064 91.03 2.1.30 Badan Pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan yang berorientasi pada potensi dan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran aktif dari masyarakat Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 77.14% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 88.13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013 NO PROGRAM BESAR ANGGARAN (Rp.) REALISASI ANGGARAN Rp. % 1 2 3 4 5 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 389,260,400 337,785,800 86.78 2 Program peningkatan sarana dan prasarana kantor 292,143,000 287,489,000 98.41 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 148,924,800 136,046,800 91.35