Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Dinkes

Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat Tahun 2016

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Dinkes

  1. 1. : : : Belanja Pegawai 5 7=4+5+6 1.775.000,00 1.631.650.600,00 2.362.025.600,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 24.425.000,00 24.425.000,00 0,00 71.950.600,00 71.950.600,00 1.775.000,00 240.755.000,00 242.530.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 728.600.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 97.260.000,00 97.260.000,00 0,00 463.710.000,00 463.710.000,00 0,00 442.350.000,00 442.350.000,00 0,00 530.421.200,00 3.872.388.400,00 0,00 0,00 1.003.720.900,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formul ir RKA PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran : 2016 Urusan Pemerintahan 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATANKODE URAIAN Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n + 1 1 2 3 4 6 9 1.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 728.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 728.600.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 22 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 01 . 26 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.341.967.200,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Jaringannya 1.003.720.900,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan 2.000.000.000,00 0,00 Tahun n JUMLAH
  2. 2. 0,00 0,00 88.246.300,00 0,00 85.000.000,00 335.000.000,00 0,00 356.541.200,00 356.541.200,00 0,00 88.880.000,00 88.880.000,00 1.325.000,00 735.343.600,00 736.668.600,00 0,00 383.650.000,00 383.650.000,00 1.325.000,00 351.693.600,00 353.018.600,00 0,00 144.071.700,00 144.071.700,00 0,00 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 79.271.700,00 79.271.700,00 7.375.000,00 6.396.423.570,00 11.363.758.770,00 0,00 0,00 4.959.960.200,00 0,00 39.627.670,00 39.627.670,00 7.375.000,00 6.334.961.600,00 6.342.336.600,00 0,00 21.834.300,00 21.834.300,00 3.925.000,00 1.097.121.600,00 8.578.695.100,00 0,00 0,00 7.477.648.500,00 0,00 106.493.400,00 106.493.400,00 0,00 201.973.550,00 201.973.550,00 0,00 187.844.900,00 187.844.900,00 0,00 116.036.400,00 116.036.400,00 0,00 107.077.050,00 107.077.050,00 0,00 115.752.050,00 115.752.050,00 0,00 105.492.150,00 105.492.150,00 0,00 133.988.700,00 133.988.700,00 3.925.000,00 22.463.400,00 26.388.400,00 0,00 299.817.900,00 299.817.900,00 0,00 271.648.000,00 271.648.000,00 0,00 28.169.900,00 28.169.900,00 234.000,00 190.175.000,00 190.409.000,00 0,00 120.082.500,00 120.082.500,00 1.02 . 1.02.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Puskesmas 88.246.300,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 250.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 05 . 03 Peningkatan Kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 06 . 05 Audit Surveilance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 06 . 19 Pendampingan Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.959.960.200,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.959.960.200,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 15 . 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 15 . 06 Pengadaan Obat-obatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 15 . 07 Pengambilan Sampling/contoh sediaan farmasi Pasar Kab Pakpak Bharat 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.477.648.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 03 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 7.477.648.500,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 Biaya Operasional Puskesmas Salak 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 20 Biaya Operasional Puskesmas Sukaramai 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 21 Biaya Operasional Puskesmas Sibande 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 22 Biaya Operasional Puskesmas Kecupak 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 23 Biaya Operasional Puskesmas Siempat Rube 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 Biaya Operasional Puskesmas Tinada 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 25 Biaya Operasional Puskesmas Singgabur 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 26 Biaya Operasional Puskesmas Sibagindar 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 16 . 27 Hari Kesehatan Nasional (HKN) Dinas Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi Bayi, balita dan anak penderita gizi buruk 0,00 0,00
  3. 3. 234.000,00 47.921.700,00 48.155.700,00 0,00 22.170.800,00 22.170.800,00 0,00 11.130.950,00 11.130.950,00 0,00 11.130.950,00 11.130.950,00 0,00 160.004.200,00 160.004.200,00 0,00 42.000.700,00 42.000.700,00 0,00 59.576.100,00 59.576.100,00 0,00 58.427.400,00 58.427.400,00 18.640.000,00 349.421.780,00 368.061.780,00 2.340.000,00 61.151.900,00 63.491.900,00 4.375.000,00 73.412.400,00 77.787.400,00 3.925.000,00 38.890.700,00 42.815.700,00 0,00 31.741.900,00 31.741.900,00 0,00 23.572.800,00 23.572.800,00 3.925.000,00 40.366.500,00 44.291.500,00 4.075.000,00 23.846.700,00 27.921.700,00 0,00 26.234.300,00 26.234.300,00 0,00 9.161.600,00 9.161.600,00 0,00 21.042.980,00 21.042.980,00 0,00 7.731.446.700,00 7.731.446.700,00 0,00 7.731.446.700,00 7.731.446.700,00 0,00 97.485.800,00 97.485.800,00 0,00 97.485.800,00 97.485.800,00 0,00 68.431.500,00 68.431.500,00 0,00 14.562.100,00 14.562.100,00 0,00 33.072.200,00 33.072.200,00 0,00 20.797.200,00 20.797.200,00 33.274.000,00 19.442.946.100,00 35.984.396.000,00 1.02 . 1.02.1 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 20 . 08 Sosialisasi dan Pembinaan Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 21 . 02 Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 22 . 08 Peningkatan imuniasasi 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 22 . 13 Pemberian Makan Tambahan (PMT) bagi penderita TB Paru 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 09 Pembuatan Profil Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 10 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 12 Pembinaan tenaga kesehatan teladan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 13 Pertemuan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 14 Pertemuan Cara Produksi Pangan yang baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 15 Akreditasi Puskesmas Puskesmas Sukaramai 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 16 Penilaian Puskesmas Teladan Dinas Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 17 Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 18 Pembinaan UKS dan UKGS 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 23 . 19 Sosialisasi Akreditasi Puskesmas dan Perawat Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dinas Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 24 . 12 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 32 . 05 Pertemuan Audit Maternal Perinatal 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 32 . 07 Pendampingan penerapan manajemen puskesmas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan persalinan aman dan ASI Eksklusif dengan multi sektor Forum (MSF) Dinas Kesehatan 0,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 32 . 08 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Bidan Dinas Kesehatan Jumlah 16.508.175.900,00 0,00
  4. 4. Plt. KEPALA DINAS, PAYAMAN TUMANGGER, SKM NIP . 196305011986031006 Halaman 4Formulir RKA SKPD 2.2 Salak, 25 April 2016

×