Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banjar tahun 2014 mencakup 7 program utama yaitu: (1) peningkatan sistem pengawasan internal, (2) penanganan pengaduan masyarakat, (3) peningkatan kapasitas aparat pengawasan, (4) penataan sistem dan prosedur pengawasan, (5) pelayanan administrasi kantor, (6) peningkatan sarana prasarana, dan (7) peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan. Total
1. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
01 1.522.970,00
1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
1.406.070,00 Terlaksananya pengawasan
internal
kali 150,00 Tersusunya laporan hasil pengawasan
(LHP)
kali 150,00
1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 24.100,00 Ter-inventarisasi hasil temuan
pengawasan APIP
triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil pemeriksaan triwulan 4,00
1,3 TindakLanjut Hasil Temuan Pengawasan 21.800,00 Terlaksananya monitoring tindak
lanjut hasil pemeriksaan
APIP 4,00 Terlaksananya monitoring tindaklanjut
hasil pemeriksaan
APIP 4,00
1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
71.000,00 Terlaksananya koordinasi antar
SKPD, LSM dan Organisasi
profesi tentang implementasi
pelaksanaan Good Governance
semester 2,00 Penerapan implementasi Good
Governance
semester 2,00
02 70.500,00
2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
70.500,00 Intensifnya penanganan
pengaduan masyarakat
kasus 26,00 Terselesaikannya penanganan
pengaduan masyarakat
% 80,00
03 298.260,00 25,00
3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
298.260,00 Jumlah peserta yang mengikuti
diklat/bintek
orang 28,00 Penerapan pengetahuan peserta
diklat/bintek
% 70,00
04 18.000,00
4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
18.000,00 Penyusunan kebijakan dan
prosedur pengawasan
tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan prosedur
pengawasan
tahun 1,00
05 539.190,00
5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.945,00 Tepenuhinya penyediaan materai
dan perangko
bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
34.800,00 Terpenuhinya jasa komunikasi
dan listrik
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
18.875,00 Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor secara
oftimal
bulan 12,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan
dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
OUTPUT KEGIATAN
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUT COME KEGIATAN
2. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.432,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00
5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.700,00 Terpenuhinya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00
5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
9.215,00 Terpenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrikkantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik kantor
secara oftimal
bulan 12,00
5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.605,00 Terpenuhinya penyediaan
peralatan rumah tangga
bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan lingkungan
kantor
bulan 12,00
5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan
bacaan & peraturan perundang-
undangan
bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan
kelengkapan dokumen peraturan dan
perundang-undangan
bulan 12,00
5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.918,00 Terpenuhinya penyediaan
pendukung rapat intern
bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat intern bulan 12,00
5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
221.600,00 Terlaksananya rapat koordinasi
program
bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah, provinsi
dan pusat
bulan 12,00
5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis
Perkantoran
124.000,00 Tersedianya penyediaan
pendukung adm/teknis perkantoran
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
06 116.030,00
6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 73.950,00 Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung
kantorsesuai umur rencana
bulan 12,00
6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
42.080,00 Tersedianya kendaraan yanglayak
pakai
bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan transportasi
kantor
bulan 12,00
07 42.000,00
7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
24.800,00 Tersusunya laporan kinerja
SKPD
bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja SPKD
yang akuntabel
bulan 12,00
7.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 17.200,00 Tersusunya laporan keuangan
SKPD
bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan SPKD
yang akuntabel dan transparan
bulan 12,00
Jumlah 2.606.950,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PROGRAM/KEGIATAN
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN