SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
12ª Conferência


Gestão de Riscos para
Auditoria Interna
Aprofunde seus Conhecimentos Sobre Matriz de Riscos e Melhore os Processos de
Controle e Gestão com Auditoria Contínua e Governança Corporativa

                                                                                                                   Empresas Confirmadas:
 17 e 18 de Março de 2010 - Hotel Pergamon - São Paulo/SP
                                                                                                            CASUAL AUDITORES INDEPENDENTES
                                                                                                    CBSS – ADMINISTRADORA CARTÕES VISA VALE
                                                                                                                               CPFL ENERGIA
Aprofunde os seus conhecimentos em:                                                                                                DELOITTE
• Aplicação e Modelos de Matriz de Riscos                                                                                     EDITORA ABRIL
• Principais Aspectos da Governança Corporativa que Impactam na                                                              ERNST & YOUNG
  Auditoria Interna                                                                          8 estudos                      FIAT AUTOMÓVEIS
• Confiabilidade da Informação Gerencial e Disseminação da Cultura                             de caso                     GRUPO SANTANDER
  de Controle de Riscos com o Control Self Assessment                                                                    GRUPO SCHINCARIOL
INÉDITO:                                                                                                                              KPMG
• Momento Auditoria Contínua                                                                                     MET LIFE VIDA E PREVIDÊNCIA
                                                                                                               NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
                                                                                                                  PRICEWATERHOUSECOOPERS
                      WORKSHOPS SIMULTÂNEOS - 18 de Março de 2009                                                                 REDECARD
                                                                                                                                       VIVO
       WORKSHOP I - Como Adaptar os Processos,
                                                        WORKSHOP II - Oficina de Matriz de Riscos
   Testes e Monitoramento de Controles da SOX e IFRS




Realização:                                                                       Apoio:
Quarta-feira, 17 de Março de 2010

 08h30 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais                                     11h30 Saiba Como Identificar e Mensurar os Riscos e Controles                                     15h30 Quando e Como Fazer a Revisão dos Principais Riscos de
                                                                                                         Internos nas Empresas Através do Processo de Auto-Avaliação                                      Acordo com as Mudanças de Cenários
                                                                                               Estudo    – Control Self Assessment
 08h50 Abertura da Conferência pelo Presidente de Mesa                                         de Caso                                                                                                    As mudanças no cenário econômico tem levado as instituições a se
        Carlos Aragaki                                                                                   • Métodos existentes:                                                                            preocuparem mais com a continuidade das suas operações e trouxe a
        Sócio                                                                                              - Mapeamento de processos
                                                                                                                                                                                                          necessidade dos principais riscos serem reavaliados. O objetivo desta
        CASUAL AUDITORES INDEPENDENTES                                                                     - Aplicação de questionários de controles internos
                                                                                                                                                                                                          palestra é mostrar quando e como devem ser feitas estas revisões já
        Sócio da Casual Auditores Independentes. Foi auditor de uma das “Big four” por 13                • Dificuldades, benefícios e limitações do Control Self Assessment
        anos. Vice-presidente de controladoria da Associação dos executivos em finanças,                                                                                                                   que auxiliam na tomada de decisão e nos resultados da companhia.
                                                                                                         • Como obter comprometimento das demais áreas no Processo de Auto-
        administração e contabilidade - ANEFAC, membro da IBRACON e avaliador do                         Avaliação                                                                                        Roberta Vilanova
        prêmio de melhor relatório da administração pela ABRASCA - Associação Brasileira                                                                                                                  Gerente de Auditoria Interna
                                                                                                         • Como a auditoria deve avaliar os resultados produzidos pelas demais áreas
        das Companhias Abertas. Mestre em contabilidade e controladoria pela Pontifícia                                                                                                                   MET LIFE VIDA E PREVIDÊNCIA
        Universidade Católica - PUC.
                                                                                                         Ricardo Luiz Pereira Barretto                                                                    Graduada em Administração na PUC/SP, Contabilidade na UNIP e MBA pela
                                                                                                         Diretor de Auditoria Interna
                                                                                                                                                                                                          Ibmec/SP. Possui experiência como auditora interna e externa em empresas,
                                                                                                         NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
                                                                                                                                                                                                          como, KPMG e Ernst & Young e está a 4 anos na Met Life Vida e Previdência.
 09h00 Dicionário de Riscos: Alinhando a Linguagem Entre Todas as                                        Graduado em Administração de Empresas com especialização em Finanças e
        Áreas da Empresa                                                                                 Controladoria e MBA Executivo pelo Instituto IBMEC SP. Possui 16 anos de experiência
Estudo                                                                                                   em Auditoria Externa e Interna em empresas nacionais e multinacionais, atuando          16h30 Coffee Break e Networking
de Caso Atualmente uma grande dificuldade que a Auditoria encontra é como                                 principalmente nos processos de desenho e implantação de controles internos,
        estabelecer uma comunicação clara com as demais áreas. Nesta palestra                            análise de riscos e auditoria SOX.                                                      17h00 Auditoria Interna com Foco em Riscos - Como Integrar
        você conhecerá como padronizar uma conceituação dos riscos para                                                                                                                                   Atividades nas Áreas de Gestão de Riscos e de Compliance
        auxiliar a gerenciá-los e para adequada identificação, catalogação e                              Almoço                                                                                 Estudo    de uma Organização
                                                                                                                                                                                                de Caso
        avaliação.                                                                              12h30                                                                                                     • Enfoque de gestão de riscos para a auditoria interna
        • Saiba como categorizar os riscos                                                            Práticas Avançadas de Gereciamento dos Riscos Através de                                            • Categorias de riscos que geram maior valor acionista
        • Identifique subcategorias                                                              13h30 Um Modelo de Matriz de Riscos                                                                       • Principais enfoques de riscos de áreas de gestão de riscos e de
                                                                                                         • Identifique de forma clara e ordenada os riscos que podem afetar a                              compliance
        • Faça o aculturamento e uma boa comunicação interna para alinhar os
                                                                                               Estudo empresa                                                                                             • Integração e sinergia de esforços entre áreas de gestão de riscos,
        conceitos de riscos                                                                    de Caso
                                                                                                         • Parametrize níveis de freqüência e severidade dos riscos                                       de compliance e de auditoria interna
        Cassio Yazbek                                                                                    • Identificação, avaliação e controle dos Riscos Operacionais dentro de
        Gerente de Auditoria – Gestão de Riscos                                                                                                                                                           Rodrigo Raposo
                                                                                                         uma Matriz de Riscos                                                                             Sócio
        GRUPO SCHINCARIOL
                                                                                                         • Saiba como utilizar uma matriz de importância-desempenho                                       PRICEWATERHOUSECOOPERS
        Graduado em Ciências Econômicas pela FAAP, Especialização em Business
                                                                                                         • Viabilize e otimize os recursos em termos de custo-benefício                                   Bacharel em Ciências Contábeis e Administração, com MBA pela Fundação
        Administration pela UC Berkeley e Mestrado pela FGV, atua nas áreas de Auditoria,
        Gestão de Riscos e Controles Internos e Governança Corporativa há 20 anos, tendo
                                                                                                         • Entenda quais foram as dificuldades e como superá-las durante a                                 Getúlio Vargas de São Paulo. Sócio da PricewaterhouseCoopers da prática de
                                                                                                         implantação                                                                                      governança corporativa, gestão de riscos e serviços de auditoria interna com
        participado da implantação dessas áreas em empresas nacionais e multinacionais
                                                                                                                                                                                                          19 anos de experiência em serviços de auditoria e consultoria no Brasil e no
        de grande porte como PriceWaterhouseCoopers, Intel, Grupo LVMH e CBSS –                          Wilson Moraes                                                                                    exterior. Atualmente, lidera as iniciativas e projetos da PwC de modernização de
        VisaVale.                                                                                        Gerente de Auditoria Interna                                                                     auditorias internas em entidades públicas e privadas.
                                                                                                         EDITORA ABRIL S/A
                                                                                                         Graduado em Administração de Empresas – Universidade São Judas, curso de
 10h00 Coffee Break e Networking                                                                                                                                                                 18h00 Encerramento do 1º dia da Conferência
                                                                                                         extensão universitária em Análise de Sistemas – FAAP, pós graduado em Auditoria
                                                                                                         – FECAP e MBA em Gestão Empresarial - Fundação Getulio Vargas. Possui 17 anos
 10h30 Competências Essenciais para os Profissionais de Auditoria e                                       de experiência na área de auditoria, sendo 2 anos em auditoria externa e 15 anos                 Alteração da Programação:
                                                                                                         em auditoria interna, atuando em empresas como KPMG Auditores Independentes,                     Nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos de interesse por palestrantes
        Como Desenvolvê-las                                                                              Ticket Serviços S/A (tanto no Brasil como no exterior) e Editora Abril S/A.                      habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na
                                                                                                                                                                                                          eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para
        • Conhecimento e as habilidades necessárias para desempenhar o papel                                                                                                                              substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado.
                                                                                                                                                                                                          Contudo, tal empenho não implica em garantia de substituição.
        de auditor                                                                                       Gerencie Seus Riscos Corporativos Através de uma Solução
        • Responsabilidades e perfil do profissional desejado                                              Única o Enterprise Risk Management – ERM
        • Como se preparar para a ascensão profissional dentro da auditoria                      14h30 • Qual é o diferencial em trabalhar com o ERM e como ele pode ajudar
                                                                                                                                                                                                               VENHA REALIZAR BONS NEGÓCIOS!
        • Qual o tamanho ideal de uma área de auditoria? É possível precisar?                          sua empresa
                                                                                                                                                                                                               A sua empresa tem interesse em conquistar novos
                                                                                               Estudo • Premissas para a implantação de um ERM                                                                 clientes, divulgar sua marca e comercializar seus
        Luiz Deoclecio Fiore                                                                   de Caso
        Auditor Sênior                                                                                 • Fatores críticos do processo de implantação e como superá-los                                         produtos junto ao seu público-alvo?
        VIVO                                                                                           • Monitore e gerencie seus riscos corporativos de maneira integrada                                     A IBC possui como público de seus eventos, executivos
        Possui experiência em Consultoria de Gestão de Riscos Empresariais atuando em “Big               Diogo Dias                                                                                            de alto nível hierárquico, tomadores de decisão, das
        Four” como Consultor Sênior. Participação de diversos projetos envolvendo análise de             Sócio-Diretor de Risk Advisory Service                                                                mais importantes empresas nacionais e multinacionais.
        risco. Atuou intensamente em Auditoria Interna, com conhecimentos em auditorias e                KPMG
        monitoramentos contínuos e atendimento à Lei Sarbanes-Oxley. Conhecimentos                       Responsável por projetos relacionados à Lei Sarbanes-Oxley da Empresas Brasileiras
                                                                                                                                                                                                               Para maiores informações entre em contato com
        especializados de auditoria interna em indústrias de Telecomunicações, Manufatura e              registradas na SEC, Enterprise Risk Management e Contract Compliance Services.                        Flávia Vidigal na Divisão de Patrocínio pelo
        Serviços.                                                                                        Formado em Administração e Ciências Contábeis. Um dos fundadores e responsável                        telefone: (11) 3017-6897, ou encaminhe e-mail
                                                                                                         pelo 404 Institute-Brasil.                                                                            para: flavia.vidigal@ibcbrasil.com.br


                                                                                                                     INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Tel: (11) 3017.6888 - e-mail: auditoria
Quinta-feira, 18 de Março de 2010                                                                                                                      Workshops Pós–conferência
                                                                                                                                                                                                     Workshop 1
   08h10 Abertura do 2º dia da Conferência pelo Presidente de Mesa                                        Momento Auditoria Contínua
           Carlos Aragaki                                                                          10h50 Saiba Como Melhorar os Processos e Resultados da Auditoria
                                                                                                                                                                                                     COMO ADAPTAR OS PROCESSOS, TESTES E
           Sócio
                                                                                                          Através da Auditoria Contínua
                                                                                                                                                                                                     MONITORAMENTO DE CONTROLES DA SOX E IFRS
           CASUAL AUDITORES INDEPENDENTES                                                                                                                                                            Com o objetivo de aperfeiçoar os controles financeiros das empresas, a SOX
                                                                                                          • Entenda o por que as empresas estão buscando a auditoria contínua
                                                                                                                                                                                                     e IFRS têm feito com que as empresas invistam para adequar seus
           Como Mensurar o Trabalho da Auditoria Interna e Demonstrar                                     • Benefícios esperados                                                                     controles internos. O objetivo deste Workshop é mostrar como as empresas
   08h30
           o Quanto a Área Agrega Valor para a Empresa                                                    • Dificuldades encontradas                                                                  podem demonstrar eficiência na governança corporativa, efetividade na
                                                                                                          • Possíveis riscos à companhia                                                             operação, confiabilidade nos relatórios financeiros e atender as exigências
  Estudo • Defina seus indicadores de acordo com as estratégias de sua companhia
  de Caso • Benefícios da utilização dos indicadores para controlar o desempenho da                       • Impacto da auditoria contínua nos métodos tradicionais de auditoria                      legais. Adapte seus processos e obtenha um diferencial positivo para atrair
           sua equipe                                                                                     Paulo Brazile                                                                              novos investimentos e segurança aos acionistas.
           • Como interpretar os resultados obtidos                                                       Diretor Executivo de Risk Advisory Services                                                • O que a SOX e a IFRS podem agregar no ambiente de controle e no
                                                                                                          ERNST & YOUNG                                                                              gerenciamento de riscos das organizações
           Walter Batlouni Junior                                                                                                                                                                    • Principais benefícios e desafios para implantação e manutenção da SOX
           Diretor de Auditoria Interna                                                                   Formado em Tecnologia de Processamento de Dados, pela Universidade Paulistana
                                                                                                          (FAPA) e MBA pela BSP. Sua experiência inclui a realização de serviços de Gestão de        e IFRS
           REDECARD S/A
                                                                                                          Projetos, Análise de Dados, Gestão e Avaliação de Riscos, Auditoria Interna, Modelagem e   • Impacto para as empresas: transparência, redução de custos, melhoria no
           Economista formado pela PUC-SP, com pós graduação em Comércio Exterior pela                    Melhoria de Processos, Sarbanes-Oxley entre outros. Além disso, tem acompanhado a          fluxo de informações para os investidores
           Fecap e MBA em Finanças pelo IBMEC. Foi membro da Comissão de Auditoria Interna                implantação do Projeto SPED (ECD; EFD e NF-e) em empresas de diversos setores.
           e Compliance da Febraban e dos Comitês de Auditoria da Visanet, Visavale e Tokio                                                                                                          Gilberto Bizerra de Souza
           Marine Real Vida e Previdência. Foi responsável pelas áreas de Auditoria, Compliance                                                                                                      Sócio de Gestão de Riscos Empresariais
                                                                                                   11h30 Experiências na Implantação da Auditoria Contínua
           e Controles Internos no Banco Caixa Geral. Desenvolveu carreira de 20 anos no ABN                                                                                                         DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
           AMRO onde além atuar em auditorias no Brasil e Holanda, trabalhou no escritório                Visão 1:                                                                                   Possui 20 anos de experiência em trabalhos de auditoria e consultoria para instituições
                                                                                                  Estudo                                                                                             financeiras em geral. Especialista em projetos de gestão de riscos, mapeamento de
           regional para América Latina e Caribe quando foi encarregado de auditar 13 países.     de Caso • Premissas para implantação da auditoria contínua                                         processos, controles internos, auditoria interna e atendimento à SOX. Participou ativamente
                                                                                                          • Como foi feito o processo de implantação                                                 do Programa Nacional de Desestatização na área financeira, com projetos em bancos
   09h30 Entenda Quais as Responsabilidades da Auditoria Interna na                                       • Determine a frequência do gerenciamento dos riscos                                       como BANERJ, Bemge, Credireal e Meridional.
           Governança Corporativa                                                                         • Aumente a assertividade das conclusões de auditoria                                      Igor Dias
  Estudo                                                                                                  • Comunique os resultados de forma adequada                                                Gerente de Gestão de Riscos Empresariais
  de Caso • Compreenda a função e o posicionamento das áreas de auditoria interna
           e riscos e como devem ser as ações integradas                                                                                                                                             DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
                                                                                                          Helio Takashi Ito                                                                          Possui experiência em trabalhos de consultoria e auditorias interna e externa para
           • Identifique até onde o trabalho da auditoria interna impacta na governança a                  Especialista em Auditoria Interna                                                          instituições financeiras. Participa de projetos envolvendo avaliação de riscos e efetividade
           independência da auditoria interna como ponto determinante para a prática da                   CPFL ENERGIA                                                                               de controles, implementação e certificação de estrutura de controles internos em
                                                                                                          Graduado em Análises de Sistemas pela PUC Campinas, Mestre em Planejamento de              compliance com os requerimentos da Lei Sarbanes Oxley. Coordena os treinamentos da
           Governança Corporativa
                                                                                                          Sistemas Energéticos pela UNICAMP e certificado em Control Self-Assessment – CCSA           Indústria Financeira da Área de Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte, participando
           Vanessa Carneiro                                                                               pelo IIA. É um dos responsáveis pelo planejamento e coordenação geral dos trabalhos de     também de módulos de treinamento ministrados pela Deloitte na Febraban.
           Auditora Sênior                                                                                auditoria e responsável pela implantação da auditoria contínua por monitoramento no        Agenda do Workshop: 13h50: Recepção e Credenciamento
           FIAT AUTOMÓVEIS                                                                                Grupo CPFL. Também é professor e orientador na disciplina de estágio supervisionado na                                  14h00: Início
                                                                                                          Faculdade de Administração da PUC Campinas.                                                                             18h00: Encerramento
           Graduada em Ciências Contábeis na Unicentro Newton Paiva, MBA em Gestão
           Estratégica em Finanças na UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais e                       Visão 2:                                                                                   Workshop 2
           Mestrado Profissional em Administração na Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo.
                                                                                                          • Auditoria Contínua x Auditoria Convencional                                              OFICINA DE MATRIZ DE RISCOS
           Possui experiência em avaliação de risco, ambiente de controle e implantação da
           Sarbanes-Oxley em diversas empresas do ramo automobilístico, autopeças,                        • A elaboração dos programas de auditoria a partir dos programas de                        A construção de uma matriz de riscos bem montada é pressuposto
           instituições financeiras e diversos processos. Além disso, possui conhecimento em               auditoria convencionais                                                                    essencial para uma eficiente avaliação e, principalmente, monitoramento
           USGAAP e IFRS.                                                                                 • Avaliação de auditoria (ratings) através da auditoria contínua                           dos riscos. A proposta deste workshop é expor alguns modelos de matriz de
           Adolpho Weber Dias Duarte                                                                      • Modelos de convergência das avaliações de auditoria contínua e auditorias                riscos que permitirão a identificação dos riscos que podem afetar sua
           Consultor                                                                                      convencionais                                                                              empresa e através de um caso prático elaborar um protótipo de matriz de
           FIAT AUTOMÓVEIS                                                                                Alberto Afonso                                                                             riscos.
           Onze anos de experiência em auditorias contábil, tributária, sistemas, operacional e           CIA, CCSA, QA, ANBID CPA-20 - Auditoria
           de gestão. Trabalhos de consultoria nas áreas tributária, administrativa, contábil,                                                                                                       • Modelos e objetivos da Matriz de Risco
                                                                                                          GRUPO SANTADER
           controles internos e segregação de funções no sistema SAP. Atuação em empresas                                                                                                            • Caso prático:
           multinacionais sujeitas a lei Sarbanes-Oxley. Professor da disciplina da Auditoria             Graduado em Administração e Pós Graduado em Finanças pela FGV, técnico em                     - Mapeamento dos principais riscos do processo
           Organizacional no curso Tecnólogo de Gestão em Recursos Humanos. Instrutor de                  contabilidade. Foi Analista de sistemas Certificado Microsoft e SAP. Atua como auditor
                                                                                                          há mais de 7 anos, coordenou o desenvolvimento dos trabalhos de Auditoria Continua            - Atualização da Matriz de Riscos e Controles
           treinamentos para grandes empresas nas áreas de auditoria, lei Sarbanes-Oxley e
           controles internos.                                                                            do Banco Abn Amro e atual responsável pela Auditoria Continua no Santander.                   - Monitoramento da eficácia dos controles de acordo com as
                                                                                                                                                                                                        especificações de prioridades
   10h30 Coffee Break e Networking                                                                 13h00 Encerramento da Conferência                                                                 Taís Garcia Santiso
                                                                                                                                                                                                     Especialista em Governança Corporativa e Controles Internos
                                                                                                                                                                                                     CBSS – ADMINISTRATORA DOS CARTÕES VISA VALE
                                                                                                                                                                                                     Possui 10 anos de experiência em Gestão de Riscos, trabalhando durante 07 anos como
           CONFIRA A OPINIÃO DE QUEM PARTICIPOU DE EVENTOS DA ÁREA                                                                                                                                   Auditoria Externa na Ernst & Young e atualmente atua com Gestão de Riscos, Controles
                                                                                                                                                                                                     Internos, Compliance e Governança Corporativa na CBSS, sendo responsável em
           “(...) foi excelente para discutir novas idéias                                                “(...) ótima oportunidade para                                                             implementar a cultura de gerenciamento de riscos na empresa

           e conhecer pessoas. Valeu a pena!”                                                             aprimoramento profissional e networking.”                                                  Agenda do Workshop: 13h50: Recepção e Credenciamento
                                                                                                          J.F., Rádio e Televisão Record                                                                                           14h00: Início
           B.P.B., Elektro Eletricidade e Serviços
                                                                                                                                                                                                                                   18h00: Encerramento


a@informagroup.com.br - Site: www.informagroup.com.br/auditoria
FICHA DE INSCRIÇÃO - GESTÃO DE RISCOS PARA AUDITORIA INTERNA - AF0516310

Nome:                                                                                                                  Cargo:                                                                                                                                                          7214513900-DR/SPM
CPF:                                                            Depto.:                                                                      E-mail:                                                                                                                                           IIR
Sup. Imediato:                                                                                                         Cargo:
Razão Social:
Nome Fantasia da Empresa:                                                                                              Ramo de Atividade:
CCM:                                                                                  CNPJ:                                        Insc. Estadual:                                                                                                                                         FORMAS DE PAGAMENTO

Endereço Comercial:                                                                                                                                                                                                                   Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar a Central de Atendimento pelo telefone 11
                                                                                                                                                                                                                                      3017 6888 ou e-mail customer.service@ibcbrasil.com.br. A participação do inscrito estará condicionada à efetiva
CEP:                                      Cidade:                                                                      Estado:                                                                                                        comprovação de pagamento da inscrição antes da realização do evento.
Telefone: ( )                                                                 Celular: ( )                                                        Fax: ( )
                                                                                                                                                                                                                                      [ ] Boleto Bancário                     [ ] AMEX                       [ ] VISA                        [ ] MASTERCARD      [ ] DINERS
Nome p/ contato:                                                                                                       Área:
Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99               [ ] 100 - 199           [ ] 200 - 499          [ ] 500 - 999         [ ] 1.000 - 1.999            [ ] 2.000 - 4.999            [ ]acima de 5.000                                        Nº | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |     Valid.:............. / ...............

   Autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação.                                 Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br                                      ...............................................................................................................................
                                                                                                                                                                                                                                      Assinatura:


                                                                                 CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                            DADOS SOBRE COBRANÇA

Data:                                                                                                                                                                                                                                 Nome do contato:
Conferência:                              Auditoria Interna                                 Valor especial para                                Valor especial para                                Valor especial para                 Cargo:
17 e 18 de Março de 2010                                                                                          ECONOMIZE                                          ECONOMIZE
                                          (17 de março)                                  inscrições até 15/01/10*                           inscrições até 12/02/10*                           inscrições após 12/02/10*              Endereço:
Workshops:
18 de Março de 2010                            Conferência                                     R$ 3.095,00                 R$ 400                 R$ 3.295,00                  R$ 200                  R$ 3.495,00
Local:                                                                                                                                                                                                                                Tel.:                                                                       Fax:
                                               Conferência + Workshop 1                        R$ 3.795,00                 R$ 600                 R$ 4.095,00                  R$ 300                  R$ 4.395,00
Hotel Pergamon                                                                                                                                                                                                                        E-mail p/ envio de NF-e:
Rua Frei Caneca, 80                            Conferência + Workshop 2                        R$ 3.795,00                 R$ 600                 R$ 4.095,00                  R$ 300                  R$ 4.395,00
São Paulo - SP
                                                                                                                                                                                                                                      Cidade:
                                                                                                                                     *Desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados.
                                                                                     (1) ATENÇÃO: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação vigente (Lei           Estado:                                                                     CEP:
O Informa Group plc está presente no Brasil e na América
Latina pelas marcas IBC e IIR. Planejamento e Organização                            116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). Pedimos a gentileza de contatar nossa central de atendimento para obter detalhes sobre
dos eventos no Brasil: IIR Informa Seminários Ltda.                                                                                                                  o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição.

                                                                                                                                                                                                                                      A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e carimbada. CANCELAMENTOS E
    A       B      C       D       E      F       G         H     I       J      K      L      M        N
                                                                                                                                                         4 MANEIRAS RÁPIDAS DE                                                        SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias antes do evento. Após esta data, as
                                                                                                                                                                                                                                      substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos terão uma taxa administrativa de R$ 500,00. Em todos os casos,
                                                                                                                                                      ENTRAR EM CONTATO CONOSCO                                                       solicitamos informar a Organizadora sobre qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua
                                                                                                                                                                                                                                      participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas
                                                                                                                                                                                                                                      as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha. ALTERAÇÃO DE PROGRAMA: O
                                                                                                                                                      TELEFONE: 55 11 3017-6888                                                       nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações
                                                                                                                                                                                                                                      no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos
                                                                                                                                                                                                                                      maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado.
                                                                                                                                                     FAX TOLL FREE: 0800 11 4664                                                      Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados.



                                                                                                                                                                E-MAIL
                                                                                                                                                   customer.service@ibcbrasil.com.br                                                                                                                    Local e Data

    Insira no campo abaixo o código que se encontra na etiqueta de endereçamento
                                                                                        Código da etiqueta
                                                                                                                                                                  SITE
   Código                                                                               Lado superior direito                                        www.informagroup.com.br/auditoria                                                                                                     Assinatura e Carimbo da Empresa
                                                                                                                                                                                                                                                                                           Cargo:




                                Público-Alvo: Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores e Analistas de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance


         LISTA DE DISCUSSÃO PARA AUDITORES INTERNOS
         Com o objetivo de auxiliar os auditores na busca por novos conhecimentos, troca de experiências e atualização profissional, a IBC criou uma lista de discussão para que você tenha um lugar garantido para trocar informações
         com seus pares de mercado. Para fazer a sua inscrição gratuita nesta lista, basta enviar um e-mail para: auditoria_interna_e_riscos-subsribe@yahoogroups.com.br
         Junte-se ao nosso grupo!



        CONFIRA ÓTIMAS RAZÕES PARA VOCÊ PARTICIPAR DESTA CONFERÊNCIA:
        • Aumente a eficiência e assertividade das conclusões da Auditoria através da Auditoria Contínua                                                                                                                                                         Agradecimento
        • Conheça o impacto da Governança Corporativa na Auditoria Interna                                                                                                                                                                                      A IBC do Brasil agradece a todos os palestrantes e aos
        • Saiba prevenir e minimizar riscos envolvidos nos processos corporativos com a Matriz de Riscos                                                                                                                                                        executivos contatados no processo de pesquisa pelo apoio na
        • Promova a gestão participativa e o melhor conhecimento dos processos de cada área através do Control Self Assessment                                                                                                                                  programação e no desenvolvimento deste evento.
        • Adapte seus processos, testes e monitoramento de controles a SOX e a IFRS

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

12º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos -...
12º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos -...12º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos -...
12º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos -...CNseg
 
B. auditoria geral junho 09
B. auditoria geral junho 09B. auditoria geral junho 09
B. auditoria geral junho 09Wander Gimenez
 
Webinar | Gerenciamento de Risco Corporativo segundo COSO®
Webinar | Gerenciamento de Risco Corporativo segundo COSO®Webinar | Gerenciamento de Risco Corporativo segundo COSO®
Webinar | Gerenciamento de Risco Corporativo segundo COSO®CompanyWeb
 
15ª Conferência Anual de Auditoria Interna
15ª Conferência Anual de Auditoria Interna15ª Conferência Anual de Auditoria Interna
15ª Conferência Anual de Auditoria InternaMelissa Dalla Rosa
 
Aula atualizada sobre Indicadores de RH
Aula atualizada sobre Indicadores de RHAula atualizada sobre Indicadores de RH
Aula atualizada sobre Indicadores de RHKenneth Corrêa
 
Sk3 Análise de Impacto da Conduta Humana
Sk3  Análise de Impacto da Conduta HumanaSk3  Análise de Impacto da Conduta Humana
Sk3 Análise de Impacto da Conduta HumanaMarco Antonio De Paula
 
Auditoria interna
Auditoria interna Auditoria interna
Auditoria interna InformaGroup
 
Controladoria, controles internos e riscos: estamos preparados?
Controladoria, controles internos e riscos: estamos preparados?Controladoria, controles internos e riscos: estamos preparados?
Controladoria, controles internos e riscos: estamos preparados?MASSI Consultoria e Treinamento
 
Slide Controle Interno
Slide Controle InternoSlide Controle Interno
Slide Controle Internoguestb719b5
 
Fórum de Gestão Estratégica de Riscos para Auditoria
Fórum de Gestão Estratégica de Riscos para AuditoriaFórum de Gestão Estratégica de Riscos para Auditoria
Fórum de Gestão Estratégica de Riscos para Auditoriavan_bretas
 
71 slides controladoria e economia parte ii 28 ago 2015
71 slides  controladoria e economia  parte ii  28 ago 201571 slides  controladoria e economia  parte ii  28 ago 2015
71 slides controladoria e economia parte ii 28 ago 2015delano chaves gurgel do amaral
 

Was ist angesagt? (20)

12º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos -...
12º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos -...12º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos -...
12º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos -...
 
B. auditoria geral junho 09
B. auditoria geral junho 09B. auditoria geral junho 09
B. auditoria geral junho 09
 
Aulas 7 e 8 - 6 Auditoria: Controle Interno
Aulas 7 e 8 -  6 Auditoria: Controle InternoAulas 7 e 8 -  6 Auditoria: Controle Interno
Aulas 7 e 8 - 6 Auditoria: Controle Interno
 
Webinar | Gerenciamento de Risco Corporativo segundo COSO®
Webinar | Gerenciamento de Risco Corporativo segundo COSO®Webinar | Gerenciamento de Risco Corporativo segundo COSO®
Webinar | Gerenciamento de Risco Corporativo segundo COSO®
 
15ª Conferência Anual de Auditoria Interna
15ª Conferência Anual de Auditoria Interna15ª Conferência Anual de Auditoria Interna
15ª Conferência Anual de Auditoria Interna
 
Gerenciamento Risco Pwc
Gerenciamento Risco PwcGerenciamento Risco Pwc
Gerenciamento Risco Pwc
 
Aula 5 - 4 Auditoria Interna
Aula 5 - 4 Auditoria InternaAula 5 - 4 Auditoria Interna
Aula 5 - 4 Auditoria Interna
 
Aula atualizada sobre Indicadores de RH
Aula atualizada sobre Indicadores de RHAula atualizada sobre Indicadores de RH
Aula atualizada sobre Indicadores de RH
 
Coso Erm Executive Summary Portuguese
Coso Erm Executive Summary PortugueseCoso Erm Executive Summary Portuguese
Coso Erm Executive Summary Portuguese
 
Sk3 Análise de Impacto da Conduta Humana
Sk3  Análise de Impacto da Conduta HumanaSk3  Análise de Impacto da Conduta Humana
Sk3 Análise de Impacto da Conduta Humana
 
Sk3 folder aicon
Sk3 folder  aiconSk3 folder  aicon
Sk3 folder aicon
 
Auditoria interna
Auditoria interna Auditoria interna
Auditoria interna
 
Controladoria, controles internos e riscos: estamos preparados?
Controladoria, controles internos e riscos: estamos preparados?Controladoria, controles internos e riscos: estamos preparados?
Controladoria, controles internos e riscos: estamos preparados?
 
Auditoria contábil
Auditoria contábilAuditoria contábil
Auditoria contábil
 
Manual de controles internos
Manual de controles internosManual de controles internos
Manual de controles internos
 
Slide Controle Interno
Slide Controle InternoSlide Controle Interno
Slide Controle Interno
 
Fórum de Gestão Estratégica de Riscos para Auditoria
Fórum de Gestão Estratégica de Riscos para AuditoriaFórum de Gestão Estratégica de Riscos para Auditoria
Fórum de Gestão Estratégica de Riscos para Auditoria
 
FMZ Consulting
FMZ ConsultingFMZ Consulting
FMZ Consulting
 
71 slides controladoria e economia parte ii 28 ago 2015
71 slides  controladoria e economia  parte ii  28 ago 201571 slides  controladoria e economia  parte ii  28 ago 2015
71 slides controladoria e economia parte ii 28 ago 2015
 
Slides auditoria crepaldi
Slides auditoria   crepaldiSlides auditoria   crepaldi
Slides auditoria crepaldi
 

Andere mochten auch

Reconhecendo o Risco
Reconhecendo o Risco Reconhecendo o Risco
Reconhecendo o Risco Cepam
 
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001Ariadne Canedo
 
Nbr iso 19011 2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestão
Nbr iso 19011   2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestãoNbr iso 19011   2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestão
Nbr iso 19011 2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestãoAntonio Carlos
 
Gerenciamento de Projetos: A Estratégia sênior de Gerenciar Consultoria Júnio...
Gerenciamento de Projetos: A Estratégia sênior de Gerenciar Consultoria Júnio...Gerenciamento de Projetos: A Estratégia sênior de Gerenciar Consultoria Júnio...
Gerenciamento de Projetos: A Estratégia sênior de Gerenciar Consultoria Júnio...sullamyteja
 
Plano Municipal de Defesa Civil - em busca da resiliência
Plano Municipal de Defesa Civil - em busca da resiliênciaPlano Municipal de Defesa Civil - em busca da resiliência
Plano Municipal de Defesa Civil - em busca da resiliênciaCepam
 
Primeira Conferência Municipal e Proteção e Defesa Civil
Primeira Conferência Municipal e Proteção e Defesa CivilPrimeira Conferência Municipal e Proteção e Defesa Civil
Primeira Conferência Municipal e Proteção e Defesa CivilSandro de Lima
 
Tecnologia a Serviço da Defesa civil: Monitorando Riscos e Desastres
Tecnologia a Serviço da Defesa civil: Monitorando Riscos e DesastresTecnologia a Serviço da Defesa civil: Monitorando Riscos e Desastres
Tecnologia a Serviço da Defesa civil: Monitorando Riscos e DesastresCepam
 
Seminário Defesa Civil - Planos de Contigências
Seminário Defesa Civil - Planos de ContigênciasSeminário Defesa Civil - Planos de Contigências
Seminário Defesa Civil - Planos de ContigênciasAlexandre Salvador
 
Ações insterinstitucioinais em seg[1]. quimica
Ações insterinstitucioinais em seg[1]. quimicaAções insterinstitucioinais em seg[1]. quimica
Ações insterinstitucioinais em seg[1]. quimicaNilton Goulart
 
Atuação do Município em Emergências Químicas
Atuação do Município em Emergências QuímicasAtuação do Município em Emergências Químicas
Atuação do Município em Emergências QuímicasCepam
 
Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP
Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USPTestes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP
Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USPTroster
 
Módulo 2 - A Defesa Civil e os Desastres Naturais
Módulo 2 - A Defesa Civil e os Desastres NaturaisMódulo 2 - A Defesa Civil e os Desastres Naturais
Módulo 2 - A Defesa Civil e os Desastres NaturaisPortal Voluntários Online
 
MVAR- Criacao de Valor utilizando uma Gestao de Risco Operacional mais eficaz...
MVAR- Criacao de Valor utilizando uma Gestao de Risco Operacional mais eficaz...MVAR- Criacao de Valor utilizando uma Gestao de Risco Operacional mais eficaz...
MVAR- Criacao de Valor utilizando uma Gestao de Risco Operacional mais eficaz...MVAR Solucoes e Servicos
 

Andere mochten auch (20)

Reconhecendo o Risco
Reconhecendo o Risco Reconhecendo o Risco
Reconhecendo o Risco
 
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
Conceitos básicos sobre qualidade e iso 90001
 
Softwares para Análise de Riscos em Projetos
Softwares para Análise de Riscos em ProjetosSoftwares para Análise de Riscos em Projetos
Softwares para Análise de Riscos em Projetos
 
Auditoria iso 9001
Auditoria iso 9001Auditoria iso 9001
Auditoria iso 9001
 
Aula Apresentação de Gestão de Riscos
Aula Apresentação de Gestão de RiscosAula Apresentação de Gestão de Riscos
Aula Apresentação de Gestão de Riscos
 
Nbr iso 19011 2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestão
Nbr iso 19011   2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestãoNbr iso 19011   2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestão
Nbr iso 19011 2012 - diretrizes para auditoria de sistemas de gestão
 
Gerenciamento de Projetos: A Estratégia sênior de Gerenciar Consultoria Júnio...
Gerenciamento de Projetos: A Estratégia sênior de Gerenciar Consultoria Júnio...Gerenciamento de Projetos: A Estratégia sênior de Gerenciar Consultoria Júnio...
Gerenciamento de Projetos: A Estratégia sênior de Gerenciar Consultoria Júnio...
 
Sindec
SindecSindec
Sindec
 
Plano Municipal de Defesa Civil - em busca da resiliência
Plano Municipal de Defesa Civil - em busca da resiliênciaPlano Municipal de Defesa Civil - em busca da resiliência
Plano Municipal de Defesa Civil - em busca da resiliência
 
Primeira Conferência Municipal e Proteção e Defesa Civil
Primeira Conferência Municipal e Proteção e Defesa CivilPrimeira Conferência Municipal e Proteção e Defesa Civil
Primeira Conferência Municipal e Proteção e Defesa Civil
 
Cartilha defesa civil
Cartilha defesa civilCartilha defesa civil
Cartilha defesa civil
 
Tecnologia a Serviço da Defesa civil: Monitorando Riscos e Desastres
Tecnologia a Serviço da Defesa civil: Monitorando Riscos e DesastresTecnologia a Serviço da Defesa civil: Monitorando Riscos e Desastres
Tecnologia a Serviço da Defesa civil: Monitorando Riscos e Desastres
 
Seminário Defesa Civil - Planos de Contigências
Seminário Defesa Civil - Planos de ContigênciasSeminário Defesa Civil - Planos de Contigências
Seminário Defesa Civil - Planos de Contigências
 
Ações insterinstitucioinais em seg[1]. quimica
Ações insterinstitucioinais em seg[1]. quimicaAções insterinstitucioinais em seg[1]. quimica
Ações insterinstitucioinais em seg[1]. quimica
 
Atuação do Município em Emergências Químicas
Atuação do Município em Emergências QuímicasAtuação do Município em Emergências Químicas
Atuação do Município em Emergências Químicas
 
Palestra Defesa Civil Nacional
Palestra Defesa Civil NacionalPalestra Defesa Civil Nacional
Palestra Defesa Civil Nacional
 
Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP
Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USPTestes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP
Testes de estresse em bancos - palestra na Fipe USP
 
Módulo 2 - A Defesa Civil e os Desastres Naturais
Módulo 2 - A Defesa Civil e os Desastres NaturaisMódulo 2 - A Defesa Civil e os Desastres Naturais
Módulo 2 - A Defesa Civil e os Desastres Naturais
 
MVAR- Criacao de Valor utilizando uma Gestao de Risco Operacional mais eficaz...
MVAR- Criacao de Valor utilizando uma Gestao de Risco Operacional mais eficaz...MVAR- Criacao de Valor utilizando uma Gestao de Risco Operacional mais eficaz...
MVAR- Criacao de Valor utilizando uma Gestao de Risco Operacional mais eficaz...
 
Gestão de riscos
Gestão de riscosGestão de riscos
Gestão de riscos
 

Ähnlich wie Gestão de Auditoria Interna

Auditoria contínua
Auditoria contínuaAuditoria contínua
Auditoria contínuaInformaGroup
 
gestão e automoção para eficiência operacional e confiabilidade em empresas d...
gestão e automoção para eficiência operacional e confiabilidade em empresas d...gestão e automoção para eficiência operacional e confiabilidade em empresas d...
gestão e automoção para eficiência operacional e confiabilidade em empresas d...InformaGroup
 
Gestao integrada de riscos
Gestao integrada de riscos Gestao integrada de riscos
Gestao integrada de riscos InformaGroup
 
Indicadores de desempenho juridico
Indicadores de desempenho juridico Indicadores de desempenho juridico
Indicadores de desempenho juridico InformaGroup
 
ApresentaçãO Trainner 2008
ApresentaçãO Trainner 2008ApresentaçãO Trainner 2008
ApresentaçãO Trainner 2008kkgomes
 
Indicadores Em Compras
Indicadores Em ComprasIndicadores Em Compras
Indicadores Em ComprasInformaGroup
 
TeamNews 13 - TeamAudit Risk & Compliance Cases
TeamNews 13 - TeamAudit Risk & Compliance  Cases TeamNews 13 - TeamAudit Risk & Compliance  Cases
TeamNews 13 - TeamAudit Risk & Compliance Cases VIXTEAM
 
ManutençãO Industrial
ManutençãO IndustrialManutençãO Industrial
ManutençãO Industrialdavidmaciel
 
Portfólio - Acm Consultoria Empresarial
Portfólio - Acm Consultoria EmpresarialPortfólio - Acm Consultoria Empresarial
Portfólio - Acm Consultoria EmpresarialFabricio Macedo
 
BIA - Business Impact Analysis
BIA - Business Impact AnalysisBIA - Business Impact Analysis
BIA - Business Impact AnalysisAllan Piter Pressi
 
Publicação qsp coordenador estadual ma e pa
Publicação qsp   coordenador estadual ma e paPublicação qsp   coordenador estadual ma e pa
Publicação qsp coordenador estadual ma e paRaimundo Rabelo Filho
 
Gestão Estrategica da Controladoria
Gestão Estrategica da ControladoriaGestão Estrategica da Controladoria
Gestão Estrategica da Controladoriarenatacovos
 
4. Conferência: Gestão Estrategica da Controladoria
4. Conferência: Gestão Estrategica da Controladoria4. Conferência: Gestão Estrategica da Controladoria
4. Conferência: Gestão Estrategica da Controladoriarenatacovos
 
Organizaç]ao geral de empresas hoteleiras eduardo faraco
Organizaç]ao geral de empresas hoteleiras   eduardo faracoOrganizaç]ao geral de empresas hoteleiras   eduardo faraco
Organizaç]ao geral de empresas hoteleiras eduardo faracoEduardo Faraco
 
ELO Group IQPC 2009
ELO Group IQPC 2009ELO Group IQPC 2009
ELO Group IQPC 2009EloGroup
 

Ähnlich wie Gestão de Auditoria Interna (20)

Auditoria contínua
Auditoria contínuaAuditoria contínua
Auditoria contínua
 
gestão e automoção para eficiência operacional e confiabilidade em empresas d...
gestão e automoção para eficiência operacional e confiabilidade em empresas d...gestão e automoção para eficiência operacional e confiabilidade em empresas d...
gestão e automoção para eficiência operacional e confiabilidade em empresas d...
 
Gestao integrada de riscos
Gestao integrada de riscos Gestao integrada de riscos
Gestao integrada de riscos
 
Indicadores de desempenho juridico
Indicadores de desempenho juridico Indicadores de desempenho juridico
Indicadores de desempenho juridico
 
ApresentaçãO Trainner 2008
ApresentaçãO Trainner 2008ApresentaçãO Trainner 2008
ApresentaçãO Trainner 2008
 
Normas Contábeis
Normas ContábeisNormas Contábeis
Normas Contábeis
 
Indicadores Em Compras
Indicadores Em ComprasIndicadores Em Compras
Indicadores Em Compras
 
TeamNews 13 - TeamAudit Risk & Compliance Cases
TeamNews 13 - TeamAudit Risk & Compliance  Cases TeamNews 13 - TeamAudit Risk & Compliance  Cases
TeamNews 13 - TeamAudit Risk & Compliance Cases
 
ManutençãO Industrial
ManutençãO IndustrialManutençãO Industrial
ManutençãO Industrial
 
Csc Ds0511509
Csc Ds0511509Csc Ds0511509
Csc Ds0511509
 
Portfólio - Acm Consultoria Empresarial
Portfólio - Acm Consultoria EmpresarialPortfólio - Acm Consultoria Empresarial
Portfólio - Acm Consultoria Empresarial
 
BIA - Business Impact Analysis
BIA - Business Impact AnalysisBIA - Business Impact Analysis
BIA - Business Impact Analysis
 
O que e_abr
O que e_abrO que e_abr
O que e_abr
 
Publicação qsp coordenador estadual ma e pa
Publicação qsp   coordenador estadual ma e paPublicação qsp   coordenador estadual ma e pa
Publicação qsp coordenador estadual ma e pa
 
Gestão Estrategica da Controladoria
Gestão Estrategica da ControladoriaGestão Estrategica da Controladoria
Gestão Estrategica da Controladoria
 
controladoria
controladoriacontroladoria
controladoria
 
4. Conferência: Gestão Estrategica da Controladoria
4. Conferência: Gestão Estrategica da Controladoria4. Conferência: Gestão Estrategica da Controladoria
4. Conferência: Gestão Estrategica da Controladoria
 
Organizaç]ao geral de empresas hoteleiras eduardo faraco
Organizaç]ao geral de empresas hoteleiras   eduardo faracoOrganizaç]ao geral de empresas hoteleiras   eduardo faraco
Organizaç]ao geral de empresas hoteleiras eduardo faraco
 
Palestra sobre ABPMP e certificações
Palestra sobre ABPMP e certificaçõesPalestra sobre ABPMP e certificações
Palestra sobre ABPMP e certificações
 
ELO Group IQPC 2009
ELO Group IQPC 2009ELO Group IQPC 2009
ELO Group IQPC 2009
 

Mehr von InformaGroup

Mehr von InformaGroup (20)

Marketing imobiliario
Marketing imobiliarioMarketing imobiliario
Marketing imobiliario
 
Congressos fispaltecnologia
Congressos fispaltecnologiaCongressos fispaltecnologia
Congressos fispaltecnologia
 
Portos
PortosPortos
Portos
 
Ifrs conference
Ifrs conferenceIfrs conference
Ifrs conference
 
Ifrs conference
Ifrs conferenceIfrs conference
Ifrs conference
 
Managed services
Managed servicesManaged services
Managed services
 
Portos
PortosPortos
Portos
 
Escritorios adv
Escritorios advEscritorios adv
Escritorios adv
 
Depto juridico
Depto juridicoDepto juridico
Depto juridico
 
Comunicação interna
Comunicação internaComunicação interna
Comunicação interna
 
Codigo civil
Codigo civilCodigo civil
Codigo civil
 
Auditoria em saude
Auditoria em saudeAuditoria em saude
Auditoria em saude
 
Biodiesel
BiodieselBiodiesel
Biodiesel
 
Auditoria em saude
Auditoria em saudeAuditoria em saude
Auditoria em saude
 
II Congresso ANDAV
II Congresso ANDAVII Congresso ANDAV
II Congresso ANDAV
 
Biogas brazil congress
Biogas brazil congressBiogas brazil congress
Biogas brazil congress
 
Biodiesel
BiodieselBiodiesel
Biodiesel
 
S&OP
S&OPS&OP
S&OP
 
Comunicação interna
Comunicação internaComunicação interna
Comunicação interna
 
Congresso Fispal Hotel
Congresso Fispal HotelCongresso Fispal Hotel
Congresso Fispal Hotel
 

Gestão de Auditoria Interna

  • 1. 12ª Conferência Gestão de Riscos para Auditoria Interna Aprofunde seus Conhecimentos Sobre Matriz de Riscos e Melhore os Processos de Controle e Gestão com Auditoria Contínua e Governança Corporativa Empresas Confirmadas: 17 e 18 de Março de 2010 - Hotel Pergamon - São Paulo/SP CASUAL AUDITORES INDEPENDENTES CBSS – ADMINISTRADORA CARTÕES VISA VALE CPFL ENERGIA Aprofunde os seus conhecimentos em: DELOITTE • Aplicação e Modelos de Matriz de Riscos EDITORA ABRIL • Principais Aspectos da Governança Corporativa que Impactam na ERNST & YOUNG Auditoria Interna 8 estudos FIAT AUTOMÓVEIS • Confiabilidade da Informação Gerencial e Disseminação da Cultura de caso GRUPO SANTANDER de Controle de Riscos com o Control Self Assessment GRUPO SCHINCARIOL INÉDITO: KPMG • Momento Auditoria Contínua MET LIFE VIDA E PREVIDÊNCIA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRICEWATERHOUSECOOPERS WORKSHOPS SIMULTÂNEOS - 18 de Março de 2009 REDECARD VIVO WORKSHOP I - Como Adaptar os Processos, WORKSHOP II - Oficina de Matriz de Riscos Testes e Monitoramento de Controles da SOX e IFRS Realização: Apoio:
  • 2. Quarta-feira, 17 de Março de 2010 08h30 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais 11h30 Saiba Como Identificar e Mensurar os Riscos e Controles 15h30 Quando e Como Fazer a Revisão dos Principais Riscos de Internos nas Empresas Através do Processo de Auto-Avaliação Acordo com as Mudanças de Cenários Estudo – Control Self Assessment 08h50 Abertura da Conferência pelo Presidente de Mesa de Caso As mudanças no cenário econômico tem levado as instituições a se Carlos Aragaki • Métodos existentes: preocuparem mais com a continuidade das suas operações e trouxe a Sócio - Mapeamento de processos necessidade dos principais riscos serem reavaliados. O objetivo desta CASUAL AUDITORES INDEPENDENTES - Aplicação de questionários de controles internos palestra é mostrar quando e como devem ser feitas estas revisões já Sócio da Casual Auditores Independentes. Foi auditor de uma das “Big four” por 13 • Dificuldades, benefícios e limitações do Control Self Assessment anos. Vice-presidente de controladoria da Associação dos executivos em finanças, que auxiliam na tomada de decisão e nos resultados da companhia. • Como obter comprometimento das demais áreas no Processo de Auto- administração e contabilidade - ANEFAC, membro da IBRACON e avaliador do Avaliação Roberta Vilanova prêmio de melhor relatório da administração pela ABRASCA - Associação Brasileira Gerente de Auditoria Interna • Como a auditoria deve avaliar os resultados produzidos pelas demais áreas das Companhias Abertas. Mestre em contabilidade e controladoria pela Pontifícia MET LIFE VIDA E PREVIDÊNCIA Universidade Católica - PUC. Ricardo Luiz Pereira Barretto Graduada em Administração na PUC/SP, Contabilidade na UNIP e MBA pela Diretor de Auditoria Interna Ibmec/SP. Possui experiência como auditora interna e externa em empresas, NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO como, KPMG e Ernst & Young e está a 4 anos na Met Life Vida e Previdência. 09h00 Dicionário de Riscos: Alinhando a Linguagem Entre Todas as Graduado em Administração de Empresas com especialização em Finanças e Áreas da Empresa Controladoria e MBA Executivo pelo Instituto IBMEC SP. Possui 16 anos de experiência Estudo em Auditoria Externa e Interna em empresas nacionais e multinacionais, atuando 16h30 Coffee Break e Networking de Caso Atualmente uma grande dificuldade que a Auditoria encontra é como principalmente nos processos de desenho e implantação de controles internos, estabelecer uma comunicação clara com as demais áreas. Nesta palestra análise de riscos e auditoria SOX. 17h00 Auditoria Interna com Foco em Riscos - Como Integrar você conhecerá como padronizar uma conceituação dos riscos para Atividades nas Áreas de Gestão de Riscos e de Compliance auxiliar a gerenciá-los e para adequada identificação, catalogação e Almoço Estudo de uma Organização de Caso avaliação. 12h30 • Enfoque de gestão de riscos para a auditoria interna • Saiba como categorizar os riscos Práticas Avançadas de Gereciamento dos Riscos Através de • Categorias de riscos que geram maior valor acionista • Identifique subcategorias 13h30 Um Modelo de Matriz de Riscos • Principais enfoques de riscos de áreas de gestão de riscos e de • Identifique de forma clara e ordenada os riscos que podem afetar a compliance • Faça o aculturamento e uma boa comunicação interna para alinhar os Estudo empresa • Integração e sinergia de esforços entre áreas de gestão de riscos, conceitos de riscos de Caso • Parametrize níveis de freqüência e severidade dos riscos de compliance e de auditoria interna Cassio Yazbek • Identificação, avaliação e controle dos Riscos Operacionais dentro de Gerente de Auditoria – Gestão de Riscos Rodrigo Raposo uma Matriz de Riscos Sócio GRUPO SCHINCARIOL • Saiba como utilizar uma matriz de importância-desempenho PRICEWATERHOUSECOOPERS Graduado em Ciências Econômicas pela FAAP, Especialização em Business • Viabilize e otimize os recursos em termos de custo-benefício Bacharel em Ciências Contábeis e Administração, com MBA pela Fundação Administration pela UC Berkeley e Mestrado pela FGV, atua nas áreas de Auditoria, Gestão de Riscos e Controles Internos e Governança Corporativa há 20 anos, tendo • Entenda quais foram as dificuldades e como superá-las durante a Getúlio Vargas de São Paulo. Sócio da PricewaterhouseCoopers da prática de implantação governança corporativa, gestão de riscos e serviços de auditoria interna com participado da implantação dessas áreas em empresas nacionais e multinacionais 19 anos de experiência em serviços de auditoria e consultoria no Brasil e no de grande porte como PriceWaterhouseCoopers, Intel, Grupo LVMH e CBSS – Wilson Moraes exterior. Atualmente, lidera as iniciativas e projetos da PwC de modernização de VisaVale. Gerente de Auditoria Interna auditorias internas em entidades públicas e privadas. EDITORA ABRIL S/A Graduado em Administração de Empresas – Universidade São Judas, curso de 10h00 Coffee Break e Networking 18h00 Encerramento do 1º dia da Conferência extensão universitária em Análise de Sistemas – FAAP, pós graduado em Auditoria – FECAP e MBA em Gestão Empresarial - Fundação Getulio Vargas. Possui 17 anos 10h30 Competências Essenciais para os Profissionais de Auditoria e de experiência na área de auditoria, sendo 2 anos em auditoria externa e 15 anos Alteração da Programação: em auditoria interna, atuando em empresas como KPMG Auditores Independentes, Nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos de interesse por palestrantes Como Desenvolvê-las Ticket Serviços S/A (tanto no Brasil como no exterior) e Editora Abril S/A. habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para • Conhecimento e as habilidades necessárias para desempenhar o papel substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia de substituição. de auditor Gerencie Seus Riscos Corporativos Através de uma Solução • Responsabilidades e perfil do profissional desejado Única o Enterprise Risk Management – ERM • Como se preparar para a ascensão profissional dentro da auditoria 14h30 • Qual é o diferencial em trabalhar com o ERM e como ele pode ajudar VENHA REALIZAR BONS NEGÓCIOS! • Qual o tamanho ideal de uma área de auditoria? É possível precisar? sua empresa A sua empresa tem interesse em conquistar novos Estudo • Premissas para a implantação de um ERM clientes, divulgar sua marca e comercializar seus Luiz Deoclecio Fiore de Caso Auditor Sênior • Fatores críticos do processo de implantação e como superá-los produtos junto ao seu público-alvo? VIVO • Monitore e gerencie seus riscos corporativos de maneira integrada A IBC possui como público de seus eventos, executivos Possui experiência em Consultoria de Gestão de Riscos Empresariais atuando em “Big Diogo Dias de alto nível hierárquico, tomadores de decisão, das Four” como Consultor Sênior. Participação de diversos projetos envolvendo análise de Sócio-Diretor de Risk Advisory Service mais importantes empresas nacionais e multinacionais. risco. Atuou intensamente em Auditoria Interna, com conhecimentos em auditorias e KPMG monitoramentos contínuos e atendimento à Lei Sarbanes-Oxley. Conhecimentos Responsável por projetos relacionados à Lei Sarbanes-Oxley da Empresas Brasileiras Para maiores informações entre em contato com especializados de auditoria interna em indústrias de Telecomunicações, Manufatura e registradas na SEC, Enterprise Risk Management e Contract Compliance Services. Flávia Vidigal na Divisão de Patrocínio pelo Serviços. Formado em Administração e Ciências Contábeis. Um dos fundadores e responsável telefone: (11) 3017-6897, ou encaminhe e-mail pelo 404 Institute-Brasil. para: flavia.vidigal@ibcbrasil.com.br INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: Tel: (11) 3017.6888 - e-mail: auditoria
  • 3. Quinta-feira, 18 de Março de 2010 Workshops Pós–conferência Workshop 1 08h10 Abertura do 2º dia da Conferência pelo Presidente de Mesa Momento Auditoria Contínua Carlos Aragaki 10h50 Saiba Como Melhorar os Processos e Resultados da Auditoria COMO ADAPTAR OS PROCESSOS, TESTES E Sócio Através da Auditoria Contínua MONITORAMENTO DE CONTROLES DA SOX E IFRS CASUAL AUDITORES INDEPENDENTES Com o objetivo de aperfeiçoar os controles financeiros das empresas, a SOX • Entenda o por que as empresas estão buscando a auditoria contínua e IFRS têm feito com que as empresas invistam para adequar seus Como Mensurar o Trabalho da Auditoria Interna e Demonstrar • Benefícios esperados controles internos. O objetivo deste Workshop é mostrar como as empresas 08h30 o Quanto a Área Agrega Valor para a Empresa • Dificuldades encontradas podem demonstrar eficiência na governança corporativa, efetividade na • Possíveis riscos à companhia operação, confiabilidade nos relatórios financeiros e atender as exigências Estudo • Defina seus indicadores de acordo com as estratégias de sua companhia de Caso • Benefícios da utilização dos indicadores para controlar o desempenho da • Impacto da auditoria contínua nos métodos tradicionais de auditoria legais. Adapte seus processos e obtenha um diferencial positivo para atrair sua equipe Paulo Brazile novos investimentos e segurança aos acionistas. • Como interpretar os resultados obtidos Diretor Executivo de Risk Advisory Services • O que a SOX e a IFRS podem agregar no ambiente de controle e no ERNST & YOUNG gerenciamento de riscos das organizações Walter Batlouni Junior • Principais benefícios e desafios para implantação e manutenção da SOX Diretor de Auditoria Interna Formado em Tecnologia de Processamento de Dados, pela Universidade Paulistana (FAPA) e MBA pela BSP. Sua experiência inclui a realização de serviços de Gestão de e IFRS REDECARD S/A Projetos, Análise de Dados, Gestão e Avaliação de Riscos, Auditoria Interna, Modelagem e • Impacto para as empresas: transparência, redução de custos, melhoria no Economista formado pela PUC-SP, com pós graduação em Comércio Exterior pela Melhoria de Processos, Sarbanes-Oxley entre outros. Além disso, tem acompanhado a fluxo de informações para os investidores Fecap e MBA em Finanças pelo IBMEC. Foi membro da Comissão de Auditoria Interna implantação do Projeto SPED (ECD; EFD e NF-e) em empresas de diversos setores. e Compliance da Febraban e dos Comitês de Auditoria da Visanet, Visavale e Tokio Gilberto Bizerra de Souza Marine Real Vida e Previdência. Foi responsável pelas áreas de Auditoria, Compliance Sócio de Gestão de Riscos Empresariais 11h30 Experiências na Implantação da Auditoria Contínua e Controles Internos no Banco Caixa Geral. Desenvolveu carreira de 20 anos no ABN DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AMRO onde além atuar em auditorias no Brasil e Holanda, trabalhou no escritório Visão 1: Possui 20 anos de experiência em trabalhos de auditoria e consultoria para instituições Estudo financeiras em geral. Especialista em projetos de gestão de riscos, mapeamento de regional para América Latina e Caribe quando foi encarregado de auditar 13 países. de Caso • Premissas para implantação da auditoria contínua processos, controles internos, auditoria interna e atendimento à SOX. Participou ativamente • Como foi feito o processo de implantação do Programa Nacional de Desestatização na área financeira, com projetos em bancos 09h30 Entenda Quais as Responsabilidades da Auditoria Interna na • Determine a frequência do gerenciamento dos riscos como BANERJ, Bemge, Credireal e Meridional. Governança Corporativa • Aumente a assertividade das conclusões de auditoria Igor Dias Estudo • Comunique os resultados de forma adequada Gerente de Gestão de Riscos Empresariais de Caso • Compreenda a função e o posicionamento das áreas de auditoria interna e riscos e como devem ser as ações integradas DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Helio Takashi Ito Possui experiência em trabalhos de consultoria e auditorias interna e externa para • Identifique até onde o trabalho da auditoria interna impacta na governança a Especialista em Auditoria Interna instituições financeiras. Participa de projetos envolvendo avaliação de riscos e efetividade independência da auditoria interna como ponto determinante para a prática da CPFL ENERGIA de controles, implementação e certificação de estrutura de controles internos em Graduado em Análises de Sistemas pela PUC Campinas, Mestre em Planejamento de compliance com os requerimentos da Lei Sarbanes Oxley. Coordena os treinamentos da Governança Corporativa Sistemas Energéticos pela UNICAMP e certificado em Control Self-Assessment – CCSA Indústria Financeira da Área de Gestão de Riscos Empresariais da Deloitte, participando Vanessa Carneiro pelo IIA. É um dos responsáveis pelo planejamento e coordenação geral dos trabalhos de também de módulos de treinamento ministrados pela Deloitte na Febraban. Auditora Sênior auditoria e responsável pela implantação da auditoria contínua por monitoramento no Agenda do Workshop: 13h50: Recepção e Credenciamento FIAT AUTOMÓVEIS Grupo CPFL. Também é professor e orientador na disciplina de estágio supervisionado na 14h00: Início Faculdade de Administração da PUC Campinas. 18h00: Encerramento Graduada em Ciências Contábeis na Unicentro Newton Paiva, MBA em Gestão Estratégica em Finanças na UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais e Visão 2: Workshop 2 Mestrado Profissional em Administração na Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo. • Auditoria Contínua x Auditoria Convencional OFICINA DE MATRIZ DE RISCOS Possui experiência em avaliação de risco, ambiente de controle e implantação da Sarbanes-Oxley em diversas empresas do ramo automobilístico, autopeças, • A elaboração dos programas de auditoria a partir dos programas de A construção de uma matriz de riscos bem montada é pressuposto instituições financeiras e diversos processos. Além disso, possui conhecimento em auditoria convencionais essencial para uma eficiente avaliação e, principalmente, monitoramento USGAAP e IFRS. • Avaliação de auditoria (ratings) através da auditoria contínua dos riscos. A proposta deste workshop é expor alguns modelos de matriz de Adolpho Weber Dias Duarte • Modelos de convergência das avaliações de auditoria contínua e auditorias riscos que permitirão a identificação dos riscos que podem afetar sua Consultor convencionais empresa e através de um caso prático elaborar um protótipo de matriz de FIAT AUTOMÓVEIS Alberto Afonso riscos. Onze anos de experiência em auditorias contábil, tributária, sistemas, operacional e CIA, CCSA, QA, ANBID CPA-20 - Auditoria de gestão. Trabalhos de consultoria nas áreas tributária, administrativa, contábil, • Modelos e objetivos da Matriz de Risco GRUPO SANTADER controles internos e segregação de funções no sistema SAP. Atuação em empresas • Caso prático: multinacionais sujeitas a lei Sarbanes-Oxley. Professor da disciplina da Auditoria Graduado em Administração e Pós Graduado em Finanças pela FGV, técnico em - Mapeamento dos principais riscos do processo Organizacional no curso Tecnólogo de Gestão em Recursos Humanos. Instrutor de contabilidade. Foi Analista de sistemas Certificado Microsoft e SAP. Atua como auditor há mais de 7 anos, coordenou o desenvolvimento dos trabalhos de Auditoria Continua - Atualização da Matriz de Riscos e Controles treinamentos para grandes empresas nas áreas de auditoria, lei Sarbanes-Oxley e controles internos. do Banco Abn Amro e atual responsável pela Auditoria Continua no Santander. - Monitoramento da eficácia dos controles de acordo com as especificações de prioridades 10h30 Coffee Break e Networking 13h00 Encerramento da Conferência Taís Garcia Santiso Especialista em Governança Corporativa e Controles Internos CBSS – ADMINISTRATORA DOS CARTÕES VISA VALE Possui 10 anos de experiência em Gestão de Riscos, trabalhando durante 07 anos como CONFIRA A OPINIÃO DE QUEM PARTICIPOU DE EVENTOS DA ÁREA Auditoria Externa na Ernst & Young e atualmente atua com Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance e Governança Corporativa na CBSS, sendo responsável em “(...) foi excelente para discutir novas idéias “(...) ótima oportunidade para implementar a cultura de gerenciamento de riscos na empresa e conhecer pessoas. Valeu a pena!” aprimoramento profissional e networking.” Agenda do Workshop: 13h50: Recepção e Credenciamento J.F., Rádio e Televisão Record 14h00: Início B.P.B., Elektro Eletricidade e Serviços 18h00: Encerramento a@informagroup.com.br - Site: www.informagroup.com.br/auditoria
  • 4. FICHA DE INSCRIÇÃO - GESTÃO DE RISCOS PARA AUDITORIA INTERNA - AF0516310 Nome: Cargo: 7214513900-DR/SPM CPF: Depto.: E-mail: IIR Sup. Imediato: Cargo: Razão Social: Nome Fantasia da Empresa: Ramo de Atividade: CCM: CNPJ: Insc. Estadual: FORMAS DE PAGAMENTO Endereço Comercial: Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-mail customer.service@ibcbrasil.com.br. A participação do inscrito estará condicionada à efetiva CEP: Cidade: Estado: comprovação de pagamento da inscrição antes da realização do evento. Telefone: ( ) Celular: ( ) Fax: ( ) [ ] Boleto Bancário [ ] AMEX [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] DINERS Nome p/ contato: Área: Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99 [ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499 [ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999 [ ] 2.000 - 4.999 [ ]acima de 5.000 Nº | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Valid.:............. / ...............  Autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação. Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br ............................................................................................................................... Assinatura: CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO DADOS SOBRE COBRANÇA Data: Nome do contato: Conferência: Auditoria Interna Valor especial para Valor especial para Valor especial para Cargo: 17 e 18 de Março de 2010 ECONOMIZE ECONOMIZE (17 de março) inscrições até 15/01/10* inscrições até 12/02/10* inscrições após 12/02/10* Endereço: Workshops: 18 de Março de 2010 Conferência R$ 3.095,00 R$ 400 R$ 3.295,00 R$ 200 R$ 3.495,00 Local: Tel.: Fax: Conferência + Workshop 1 R$ 3.795,00 R$ 600 R$ 4.095,00 R$ 300 R$ 4.395,00 Hotel Pergamon E-mail p/ envio de NF-e: Rua Frei Caneca, 80 Conferência + Workshop 2 R$ 3.795,00 R$ 600 R$ 4.095,00 R$ 300 R$ 4.395,00 São Paulo - SP Cidade: *Desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados. (1) ATENÇÃO: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação vigente (Lei Estado: CEP: O Informa Group plc está presente no Brasil e na América Latina pelas marcas IBC e IIR. Planejamento e Organização 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). Pedimos a gentileza de contatar nossa central de atendimento para obter detalhes sobre dos eventos no Brasil: IIR Informa Seminários Ltda. o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição. A inscrição será confirmada após a Organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e carimbada. CANCELAMENTOS E A B C D E F G H I J K L M N 4 MANEIRAS RÁPIDAS DE SUBSTITUIÇÕES: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias antes do evento. Após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos terão uma taxa administrativa de R$ 500,00. Em todos os casos, ENTRAR EM CONTATO CONOSCO solicitamos informar a Organizadora sobre qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha. ALTERAÇÃO DE PROGRAMA: O TELEFONE: 55 11 3017-6888 nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado. FAX TOLL FREE: 0800 11 4664 Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os termos acima pactuados. E-MAIL customer.service@ibcbrasil.com.br Local e Data Insira no campo abaixo o código que se encontra na etiqueta de endereçamento Código da etiqueta SITE Código Lado superior direito www.informagroup.com.br/auditoria Assinatura e Carimbo da Empresa Cargo: Público-Alvo: Diretores, Gerentes, Coordenadores, Supervisores e Analistas de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance LISTA DE DISCUSSÃO PARA AUDITORES INTERNOS Com o objetivo de auxiliar os auditores na busca por novos conhecimentos, troca de experiências e atualização profissional, a IBC criou uma lista de discussão para que você tenha um lugar garantido para trocar informações com seus pares de mercado. Para fazer a sua inscrição gratuita nesta lista, basta enviar um e-mail para: auditoria_interna_e_riscos-subsribe@yahoogroups.com.br Junte-se ao nosso grupo! CONFIRA ÓTIMAS RAZÕES PARA VOCÊ PARTICIPAR DESTA CONFERÊNCIA: • Aumente a eficiência e assertividade das conclusões da Auditoria através da Auditoria Contínua Agradecimento • Conheça o impacto da Governança Corporativa na Auditoria Interna A IBC do Brasil agradece a todos os palestrantes e aos • Saiba prevenir e minimizar riscos envolvidos nos processos corporativos com a Matriz de Riscos executivos contatados no processo de pesquisa pelo apoio na • Promova a gestão participativa e o melhor conhecimento dos processos de cada área através do Control Self Assessment programação e no desenvolvimento deste evento. • Adapte seus processos, testes e monitoramento de controles a SOX e a IFRS