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RECOMENDACIONES PARA EL
RECIBO DE LA AUDITORÍA
CONTENIDO
• Qué busca el auditor
• Cómo prepararme para la auditoría
• Certificación del sistema de gestión
• Proceso de análisis de documentos para preparación de
documentos de trabajo y realización de auditorías in-
situ
• Secuencia de la entrevista de auditoría
• Auditoría al sistema de gestión
• Qué se audita en cada proceso
• Evaluación de conformidad
• Calificación de los hallazgos
¿QUÉ ES UNA AUDITORIA?
Proceso sistemático, independiente y documentado, para
obtener evidencia y evaluarla objetivamente, con el fin de
determinar en que grado se cumplen los criterios de la
auditoría.
Verificar a través de su documentación (Manual de Calidad,
Procedimientos, Instrucciones y Registros) si el SGC, atiende las
disposiciones establecidas por el Sistema de Calidad.
Verificar a través del análisis crítico de los métodos operativos
que están siendo utilizados, si el Sistema de Calidad, cumple con
lo que está escrito en los propios documentos.
¿QUÉ BUSCA UN AUDITOR EN EL SISTEMA DE
GESTION?
La organización debe
establecer, documentar,
implementar y mantener
un sistema de gestión de
la calidad y mejorar
continuamente su
eficacia.
Definir los procesos
que hacen parte del
SGC
Documentar
(procedimientos,
guías, protocolos,
registros, etc., que
expresa el que
hacer del SGC
Realizar el hacer
de acuerdo con
los documentos
definidos para el
SGC
Revisar, verificar
que lo
documentado se
haga conforme a
lo definido
Perfeccionar
algo, haciéndolo
pasar de un
estado bueno a
otro mejor
¿QUÉ BUSCA UN AUDITOR?
1. Documentación
2. Implementación
3. Cumplimiento
4. Eficacia,
eficiencia y
efectividad
5. Mantenimiento
6. Mejora
CUMPLIMIENTO
Evidencia de conformidad en:
¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA?
Identifica y organiza el lugar donde archiva tus
registros y documentos.
Comprender bien la misión, visión y en
especial la política y objetivos de
calidad (Promesa de valor).
Estudia tu caracterización de procesos,
procedimientos, e
instrucciones de trabajo
para que no tengas que decir: “no sé”,
“no conozco el proceso”, “nunca se
me ha dicho”, etc.
¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA?
¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA?
Debes estar listo para explicar tu proceso de
trabajo según tus procedimientos.
No trates de contestar de memoria, consulta
tus documentos.
Muestra un buen manejo de la
documentación, esto resalta el
involucramiento y compromiso con el SGC.
Identifica tus responsabilidades, autoridad e
interrelación y en dónde está documentado.
• Antes de responder, asegúrate de comprender bien las
preguntas.
• Sé sincero y honesto, y contesta a las preguntas lo más
concreto posible.
• Sólo responde a lo que te pregunten.
• No discutas no conformidades, sólo básate en los
hechos y demuestra con evidencias.
• Procura que no haya interrupciones de gente o teléfono.
• No te presiones, si no puedes encontrar algún
documento o registro solicitado, pide un poco de
tiempo, pida ayuda….
• No dejes que te invada el nerviosismo, tú sabes más del
proceso que el auditor.
¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA?
¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA?
• Las personas siguen y se apegan a los procedimientos e
instrucciones de trabajo.
• El personal tiene la capacitación y el equipo apropiados.
• Las personas saben lo que deberían hacer.
• Las excepciones a los métodos y prácticas prescritas se
autorizan y documentan.
• Las descripciones y explicaciones de los entrevistados
concuerdan con las definiciones escritas.
• Las condiciones observadas concuerdan con los
procedimientos e instrucciones corresponden a los
estándares definidos a nivel nacional e institucional.
¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORÍA?
ES MUY IMPORTANTE RECORDAR LA AUDITORÍA
SÓLO ES UNA MUESTRA, EL AUDITOR NO TIENE
TIEMPO DE VER TODOS LOS REGISTROS Y AUDITAR
A TODO EL PERSONAL. NO OBSTANTE, LE PUEDE
PREGUNTAR A CUALQUIERA: LA PARTE QUE LE
CORRESPONDA.
Pero nuestro SGC, si está bien implementado,
debe poder ser demostrado por cualquier
persona que participe en el.
CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Conclusiones
Información para otorgamiento
ETAPA 1
Determinar la conformidad del sistema
documentado con los criterios de auditoría
Facilitar la preparación del Plan
Definir el alcance, planificar la auditoría de
certificación (etapa 2) y para permitir el
entendimiento del auditor sobre la entidad.
Evaluar la eficacia del Sistema de
Gestión del cliente.
Determinar la conformidad del sistema
con los criterios de auditoría.
Reunir información para apoyar las
actividades de auditoría
ETAPA 2
PROCESO DE CERTIFICACIÓN INICIAL EN 2 ETAPAS
PROCESO DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PARA
PREPARACIÓN DEL TRABAJO Y REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS IN-SITU
UsuariosIdentificar requisitos de
partes interesadas
Identificar el proceso
Entender el proceso
Entender la gestión del
proceso
Objetivos
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Actividades (PHVA)
Servicios
Ubicación dentro del mapa de procesos y
su función principal
Planes estructurados para la gestión
Controles establecidos
Documentos
Registros
Resultados de la gestión (indicadores)
Acciones tomadas frente a resultados
SECUENCIA DE LA ENTREVISTA EN LA
AUDITORÍA
Criterios Evidencia
Hallazgo Objetivo
Conclusión
Conjunto de políticas, procedimientos o
requisitos usados como referencia
frente a la cual se compara la evidencia
de la auditoría.
Registros, declaraciones de hechos o
cualquier otra información que es
pertinente para los criterios de auditoría y
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Resultados de la evaluación
de la evidencia de la
auditoría recopilada frente a
los criterios de auditoría.
Resultado de una auditoría ,
tras considerar los objetivos
de la auditoría y todos los
hallazgos de la auditoría.
Verificar la conformidad
de los requisitos del SGC.
AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN
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¿QUÉ SE AUDITA EN CADA PROCESO?
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Necesidad o expectativa
establecida, generalmente
implícita u obligatoria.
NOTA 1 "Generalmente implícita"
significa que es habitual o una
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necesidad o expectativa bajo
consideración esté implícita.
NOTA 2 La palabra obligatoria, se
refiere, generalmente, a disposiciones
de carácter legal.
Cumplimiento
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¡La Excelencia un Compromiso de Todos!
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auditoría.
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INFORMACION PARA LA AUDITORÍA
Para el ciclo de la auditoría se debe tener lista la siguiente información:
Conocimiento y aplicación de la política y objetivos de calidad a través de los procesos
Documentos del proceso: caracterización y procedimientos (ubicación y manejo, de
acuerdo a lo establecido en su documentación y por la entidad
Registros que evidencien los resultados de los procesos y procedimientos
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Manejo del procedimiento de control y registro de los servicios no conformes
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estudiantes
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  • 2. CONTENIDO • Qué busca el auditor • Cómo prepararme para la auditoría • Certificación del sistema de gestión • Proceso de análisis de documentos para preparación de documentos de trabajo y realización de auditorías in- situ • Secuencia de la entrevista de auditoría • Auditoría al sistema de gestión • Qué se audita en cada proceso • Evaluación de conformidad • Calificación de los hallazgos
  • 3. ¿QUÉ ES UNA AUDITORIA? Proceso sistemático, independiente y documentado, para obtener evidencia y evaluarla objetivamente, con el fin de determinar en que grado se cumplen los criterios de la auditoría. Verificar a través de su documentación (Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones y Registros) si el SGC, atiende las disposiciones establecidas por el Sistema de Calidad. Verificar a través del análisis crítico de los métodos operativos que están siendo utilizados, si el Sistema de Calidad, cumple con lo que está escrito en los propios documentos.
  • 4. ¿QUÉ BUSCA UN AUDITOR EN EL SISTEMA DE GESTION? La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. Definir los procesos que hacen parte del SGC Documentar (procedimientos, guías, protocolos, registros, etc., que expresa el que hacer del SGC Realizar el hacer de acuerdo con los documentos definidos para el SGC Revisar, verificar que lo documentado se haga conforme a lo definido Perfeccionar algo, haciéndolo pasar de un estado bueno a otro mejor
  • 5. ¿QUÉ BUSCA UN AUDITOR? 1. Documentación 2. Implementación 3. Cumplimiento 4. Eficacia, eficiencia y efectividad 5. Mantenimiento 6. Mejora CUMPLIMIENTO Evidencia de conformidad en:
  • 6. ¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA? Identifica y organiza el lugar donde archiva tus registros y documentos.
  • 7. Comprender bien la misión, visión y en especial la política y objetivos de calidad (Promesa de valor). Estudia tu caracterización de procesos, procedimientos, e instrucciones de trabajo para que no tengas que decir: “no sé”, “no conozco el proceso”, “nunca se me ha dicho”, etc. ¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA?
  • 8. ¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA? Debes estar listo para explicar tu proceso de trabajo según tus procedimientos. No trates de contestar de memoria, consulta tus documentos. Muestra un buen manejo de la documentación, esto resalta el involucramiento y compromiso con el SGC. Identifica tus responsabilidades, autoridad e interrelación y en dónde está documentado.
  • 9. • Antes de responder, asegúrate de comprender bien las preguntas. • Sé sincero y honesto, y contesta a las preguntas lo más concreto posible. • Sólo responde a lo que te pregunten. • No discutas no conformidades, sólo básate en los hechos y demuestra con evidencias. • Procura que no haya interrupciones de gente o teléfono. • No te presiones, si no puedes encontrar algún documento o registro solicitado, pide un poco de tiempo, pida ayuda…. • No dejes que te invada el nerviosismo, tú sabes más del proceso que el auditor. ¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA?
  • 10. ¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORIA? • Las personas siguen y se apegan a los procedimientos e instrucciones de trabajo. • El personal tiene la capacitación y el equipo apropiados. • Las personas saben lo que deberían hacer. • Las excepciones a los métodos y prácticas prescritas se autorizan y documentan. • Las descripciones y explicaciones de los entrevistados concuerdan con las definiciones escritas. • Las condiciones observadas concuerdan con los procedimientos e instrucciones corresponden a los estándares definidos a nivel nacional e institucional.
  • 11. ¿CÓMO PREPARAME PARA LA AUDITORÍA? ES MUY IMPORTANTE RECORDAR LA AUDITORÍA SÓLO ES UNA MUESTRA, EL AUDITOR NO TIENE TIEMPO DE VER TODOS LOS REGISTROS Y AUDITAR A TODO EL PERSONAL. NO OBSTANTE, LE PUEDE PREGUNTAR A CUALQUIERA: LA PARTE QUE LE CORRESPONDA. Pero nuestro SGC, si está bien implementado, debe poder ser demostrado por cualquier persona que participe en el.
  • 12. CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN Conclusiones Información para otorgamiento ETAPA 1 Determinar la conformidad del sistema documentado con los criterios de auditoría Facilitar la preparación del Plan Definir el alcance, planificar la auditoría de certificación (etapa 2) y para permitir el entendimiento del auditor sobre la entidad. Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión del cliente. Determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría. Reunir información para apoyar las actividades de auditoría ETAPA 2 PROCESO DE CERTIFICACIÓN INICIAL EN 2 ETAPAS
  • 13. PROCESO DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PARA PREPARACIÓN DEL TRABAJO Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS IN-SITU UsuariosIdentificar requisitos de partes interesadas Identificar el proceso Entender el proceso Entender la gestión del proceso Objetivos Interacciones Actividades (PHVA) Servicios Ubicación dentro del mapa de procesos y su función principal Planes estructurados para la gestión Controles establecidos Documentos Registros Resultados de la gestión (indicadores) Acciones tomadas frente a resultados
  • 14. SECUENCIA DE LA ENTREVISTA EN LA AUDITORÍA Criterios Evidencia Hallazgo Objetivo Conclusión Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Resultado de una auditoría , tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Verificar la conformidad de los requisitos del SGC.
  • 15. AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN Clientes y partes interesadas Entorno a la entidad Normas y leyes aplicables a la entidad Funcionarios Proveedores Otros PLANEAR PLANES, PROGRAMAS, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD SEGUIMIENTOS, MEDICIONES, INDICADORES, EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS, AUDITORÍAS PREVENCIÓN DE NO CONFOR- MIDADES SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS HACER VERIFICAR ACTUAR
  • 16. Enfoque al Cliente Determinar Requisitos Planificar Servicio Medición del servicio Control de la prestación del servicio MISION VISION Objetivos Estratégicos Política de la Calidad Objetivos de la Calidad CD CR AI CSNC AC AP VARIABLES PARA CONTROLAR EL PROCESO Medición Satisfacción del cliente DOCUMENTACION Documentación Obligatoria Revisión por la Dirección D/ Necesaria DE M S Procedimientos Guías Instructivos Manuales Protocolos Otros Procesos Misión Visión Auditoría Interna Seguimiento y medición procesos Seguimiento y medición servicio Control servicio no conforme Corrección Acción correctiva Acción preventiva Materiales Análisis de Datos Maquinaria Medición Medio AmbienteMétodos PQR Mano de obra Objetivo Recursos Infraestructura Adquisición B y S Ambiente de trabajo Talento Humano Indicadores
  • 17. PROCESOS Entradas o Insumos Requisitos Salidas Servicios / Productos Requisitos CLIO Recursos e Infraestructura Talento HumanoProveedores Seguimientos Mediciones Controles Riesgos Clientes o partes interesadas Políticas de operación ¿QUÉ SE AUDITA EN CADA PROCESO? CORRESPONDE A LAS CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS
  • 18. EVALUACION DE LA CONFORMIDAD Requisito Cumple requisitos del cliente Cumple requisitos legales Cumple requisitos ISO Cumple requisitos definidos por la organización Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la entidad, sus clientes y otras partes interesadas, el que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. NOTA 2 La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a disposiciones de carácter legal. Cumplimiento de un requisito C L I O
  • 19. ¡La Excelencia un Compromiso de Todos! CALIFICACION DE LOS HALLAZGOS HALLAZGO DE LA AUDITORÍA Evidencia de la auditoría. Criterios de la auditoría. Vs. + Aspectos relevantes Fortalezas -Requisito incumplido * Evidencia - Impacto Conjunto de políticas Procedimientos Requisitos
  • 20. INFORMACION PARA LA AUDITORÍA Para el ciclo de la auditoría se debe tener lista la siguiente información: Conocimiento y aplicación de la política y objetivos de calidad a través de los procesos Documentos del proceso: caracterización y procedimientos (ubicación y manejo, de acuerdo a lo establecido en su documentación y por la entidad Registros que evidencien los resultados de los procesos y procedimientos Resultados de los indicadores actualizados con sus respectivos análisis de datos Resultados sobre los controles a los riesgos identificados y analizados Manejo del procedimiento de control y registro de los servicios no conformes Resultados de las acciones de mejora, correctivas y preventivas trabajadas en cada proceso Conocimiento sobre los resultados de la evaluación de la percepción de la satisfacción de estudiantes Conocimiento sobre los resultados de la revisión del sistema de gestión Resultados de las peticiones, quejas y reclamos que presentan los estudiantes Adecuaciones y mantenimientos sobre la infraestructura locativa donde se presta el servicio