Dokumen tersebut merangkum tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung serta prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan, program kegiatan, target indikator kinerja utama, capaian indikator, permasalahan, dan usulan program beserta anggaran untuk tahun 2019.
2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
• Tugas
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan daerah
• Fungsi
1. Merumuskan kebijakan tugas di bidang kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan tugas di bidang kesehatan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang
kesehatan
4. Pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang kesehatan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya
3. Prioritas Pembangunan Daerah
1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan
Dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pariwisata
Dan Perdagangan Yang Didukung Oleh Kebudayaan,
Industri Kreatif Dan Jasa Produktif.
3. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui
Pengembangan Infrastruktur Dan Pelestarian Lingkungan
4. Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Dan
Berkelanjutan.
5. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Serta Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum.
4. Prioritas Pembangunan Daerah
1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan
Dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pariwisata
Dan Perdagangan Yang Didukung Oleh Kebudayaan,
Industri Kreatif Dan Jasa Produktif.
3. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui
Pengembangan Infrastruktur Dan Pelestarian Lingkungan
4. Pemantapan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Dan
Berkelanjutan.
5. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Serta Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum.
Didukung oleh Dinas Kesehatan
5. Sasaran Pembangunan
1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
serta kualitas memajukan pelayanan
pendidikan
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
4. Menurunkan angka kemiskinan
6. Sasaran Pembangunan
Dinas Kesehatan masuk di sasaran kedua dan
ketiga, dengan program yaitu:
1. Program peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi dan
balita
2. Program penanggulangan penyakit menular dan
tidak menular
3. Program peningkatan pelayanan kesehatan tingkat
pertama dan rujukan
7. Program Kegiatannya
1. Peningkatan Kesehatan Ibu
2. Peningkatan Kesehatan Bayi
3. Peningkatan Kesehatan Balita
4. Peningkatan Status Gizi Balita (Gizi Kurang)
5. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Mencegah Penyakit Menular
6. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Mencegah Penyakit Tidak
Menular
7. Optimalisasi Pelayanan RSUD Klungkung Sebagai Rs Kelas B Pendidikan
8. Optimalisasi Pelayanan Rs Pratama Nusa Penida Sebagai Rumah Sakit
Tipe D
9. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana SPM Puskesmas Dan
Jaringannya
8. Target Indikator Kinerja Utama Dinas
Kesehatan Tahun 2014-2018
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama
target Penjelasan
2014 2015 2016 2017 2018
1
Meningkatnya
kualitas kesehatan
ibu, bayi, balita
Angka kematian Ibu
100/ 100.000
LH
100/ 100.000
LH
95/ 100.000
LH
95/ 100.000
LH
90/ 100.000
LH
jumlah kematian ibu hamil, ibu
melahirkan, ibu nifas dibagi kelahiran
hidup x 100.000
Angka Kematian Bayi 7,3/ 1.000 LH 7,2/ 1.000 LH 7/ 1.000 LH 7/ 1.000 LH 6,9/ 1.000 LH
jumlah kematian bayi berumur 0-1
tahun dibagi kelahiran hidup x 1.000
Angka kematian balita 8,1 / 1.000 LH 8,1 / 1.000 LH 8,1 / 1.000 LH 8 / 1.000 LH 8 / 1.000 LH
jumlah kematian balita berumur 0-59
bulan dibagi kelahiran hidup x 1.000
2
Meningkatnya
pengendalian
penyakit menular
dan tidak menular
CFR DBD 1% 1% 1% 1% 1%
jumlah kematian akibat penyakit DBD
dibagi jumlah penduduk x 100%
Tingkat pertumbuhan
prevalensi hipertensi
0% 0% 0% 25% 25%
jumlah kasus Hipertensi tahun ini -
jumlah kasus Hipertensi tahun lalu
dibagi jumlah kasus hipertensi tahun
lalu x 100%
Tingkat pertumbuhan
prevalensi Diabetes
Melitus
0% 0% 0% 4% 4%
jumlah kasus Diabetes Melitus baru
tahun ini - jumlah kasus Diabetes
Melitus baru tahun lalu dibagi jumlah
kasus Diabetes Melitus baru tahun
lalu x 100%
3
Meningkatnya
kualitas pelayanan
kesehatan
Indeks kepuasan
masyarakat
62,5% 62,5% 62,5% 80% 80%
Data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh
dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan
10. Permasalahan
1. Masih berfluktuasinya angka kematian Ibu, Bayi maupun Balita
2. Masih tingginya Angka Insiden Rate DBD, walaupun kasus
sudah menurun
3. Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular seperti hipertensi ,
Diabetes Melitus dan ODGJ
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
5. Belum semua masyarakat Kab. Klungkung masuk JKN.
6. Meningkatnya kasus penyakit menular (TB, HIV/HIV)
7. Meningkatnya kasus stunting
8. Perlu penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
11. Usulan Program dan Kegiatan 2019
Pra-Musrenbang
PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Pelayanan Kesekretariatan Rp. 4.879.612.823
• Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rp. 2.952.652.531
• Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Rp. 1.152.787.100
• Pengelolaan Kearsipan Rp. 49.378.192
• Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Rp. 15.000.000
• Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Rp. 216.000.000
• Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD Rp. 493.795.000
12. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 43.440.717.853
• Revitalisasi Sistem Kesehatan Rp. 12.439.106.700
• Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Rp. 5.802.769.000
• Penyedia Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp. 25.198.842.135
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 700.000.000
• Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Rp. 700.000.000
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Pra-Musrenbang
13. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 479.912.800
• Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Rp. 79.912.800
• Pengembangan Media Promosi Kesehatan Rp. 400.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Rp. 1.771.459.776
• Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Rp. 1.448.744.776
• Peningkatan Imunisasi Rp. 40.460.000
• Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Rp. 79.455.000
• Penanggulangan Penyakit DBD Rp. 202.800.000
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Pra-Musrenbang
14. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 2.181.146.692
• Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
Rp. 1.269.551.692
• Standardisasi Fasilitas Kesehatan Rp. 991.595.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 132.000.000
• Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Rp. 132.000.000
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air
dan Makanan
Rp. 650.438.525
• Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 650.438.525
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Pra-Musrenbang
15. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Rp. 227.000.000
• Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB, dan
Reproduksi
Rp. 187.000.000
• Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Rp. 40.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular (PTM)
Rp. 132.795.875
• Pembinaan, Pelayanan, dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Rp. 132.795.875
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Pra-Musrenbang
16. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan Rp. 39.792.202.103
• Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 6.348.742.900
• Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan Rp. 18.931.633.067
• Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan Rp. 10.473.470.000
• Peningkatan Kesehatan Masyarakat Rp. 4.038.356.136
Program Perizinan Kesehatan Rp. 76.775.000
• Pelayanan Perizinan Kesehatan Rp. 76.775.000
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Pra-Musrenbang
17. • Jumlah Program : 12 program
• Jumlah Kegiatan : 28 kegiatan
• Jumlah Usulan Dana : Rp. 94.464.061.429
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Pra-Musrenbang
18. Usulan Program dan Kegiatan 2019
Musrenbang
PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Pelayanan Kesekretariatan Rp. 4.709.097.563
• Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rp. 2.586.296.994
• Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Rp. 1.341.240.769
• Pengelolaan Kearsipan Rp. 41.556.300
• Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Rp. 15.000.000
• Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Rp. 216.000.000
• Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD Rp. 509.003.500
19. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 51.093.921.835
• Revitalisasi Sistem Kesehatan Rp. 12.439.106.700
• Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Rp. 5.802.769.000
• Penyedia Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp. 32.852.046.135
Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 700.000.000
• Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Rp. 700.000.000
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Musrenbang
20. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 508.336.950
• Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Rp. 79.912.800
• Pengembangan Media Promosi Kesehatan Rp. 428.424.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Rp. 1.771.459.776
• Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Rp. 1.448.744.776
• Peningkatan Imunisasi Rp. 40.460.000
• Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Rp. 79.455.000
• Penanggulangan Penyakit DBD Rp. 202.800.000
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Musrenbang
21. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 2.181.146.692
• Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
Rp. 1.269.551.692
• Standardisasi Fasilitas Kesehatan Rp. 991.595.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 132.000.000
• Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Rp. 132.000.000
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air
dan Makanan
Rp. 650.438.525
• Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 650.438.525
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Musrenbang
22. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Rp. 227.000.000
• Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB, dan
Reproduksi
Rp. 187.000.000
• Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Rp. 40.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular (PTM)
Rp. 845.009.311
• Pembinaan, Pelayanan, dan Penanggulangan Penyakit
Tidak Menular
Rp. 845.009.311
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Musrenbang
23. PROGRAM / KEGIATAN PAGU INDIKATIF
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan Rp. 41.963.639.784
• Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 6.348.742.900
• Penyediaan Sarana Fasilitas Kesehatan Rp. 15.844.905.152
• Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan Rp. 13.957.570.000
• Peningkatan Kesehatan Masyarakat Rp. 5.812.421.732
Program Perizinan Kesehatan Rp. 76.775.000
• Pelayanan Perizinan Kesehatan Rp. 76.775.000
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Musrenbang
24. Sumber Anggaran
SUMBER ANGGARAN ANGGARAN
DAK Fisik Rp. 13.811.452.000,00
DAK Non Fisik Rp. 7.890.994.000,00
BKK Rp. 4.514.692.604,40
DBHCHT Rp. 443.579.100,00
Pajak Rokok Rp. 5.894.366.297,39
APBD Rp. 58.262.875.434,21
Kapitasi Rp. 14.040.866.000,00
TOTAL Rp. 104.858.825.436,00
25. • Jumlah Program : 12 program
• Jumlah Kegiatan : 28 kegiatan
• Jumlah Usulan Dana : Rp. 104.858.825.436
Usulan Program dan Kegiatan 2019
Musrenbang
26. Keterangan
Pada Musrenbang terjadi peningkatan usulan dari
Rp. 94.464.061.429 menjadi Rp. 104.858.825.436
dikarenakan ada beberapa pengurangan dan
penambahan anggaran yang sebelumnya belum
diusulkan seperti biaya UHC sebanyak Rp.
7.653.204.000 dan biaya jasa kontrak sebanyak 61
orang dengan anggaran Rp. 1.767.409.595 serta
penambahan pada anggaran pengembangan
Puskesmas Klungkung I sebesar Rp. 3.500.000.000
28. Usulan Yang Masuk
• Kecamatan Banjarangkan
1. Penataan halaman Pustu Bumbungan
2. Realokasi Puskesmas Banjarangkan 2
3. Penataan Pustu Getakan
4. Rehab total Pustu Timuhun
5. Rehab total Pustu Tihingan
• Kecamatan Klungkung
1. Rehab total gedung Pustu Semarapura Klod
2. Pengembangan Puskesmas Klungkung I
• Kecamatan Nusa Penida
1. Rehab total Pustu Lemo
29. Keterangan
• Usulan tersebut diprioritaskan karena sudah ada
perencanaan (DED) di tahun 2017 kecuali
penataan Pustu Bumbungan dan Pustu Getakan.
30. Usulan Musrenbangcam Yang Belum
Masuk di RKA 2019
• Kecamatan Banjarangkan
1. Rehab total Pustu Bakas
2. Penataan halaman Pustu Nyalian II
3. Rehab Pustu Banjarangkan
• Kecamatan Klungkung
1. Penataan Pustu Selisihan
2. Rehab Pustu Akah
• Kecamatan Dawan
1. Rehab gedung Pustu Pesinggahan