La empresa XYZ planea dedicarse a la elaboración y venta de carteras juveniles durante 5 años a partir de 2018. Los accionistas aportarán $13,000 en efectivo y muebles, y $6,500 en equipos. La empresa obtendrá un préstamo de $20,000 con interés del 6% anual durante 3 años. Se proyecta la demanda anual de carteras entre 2013-2022. Los costos de producción incluyen materiales. Se asignará un 15% del presupuesto a administración, 25% a ventas y 60% a producción. Se estim
Proyección financiera 5 años empresa xyz sac elaboración carteras
1. La empresa xyz sac desea proyectarse por un tiempo de 5 años a partir del 2018, para lo cual indica que:
1. Los accionistas piensan aportar de la siguiente manera:
a. Dinero en efectivo S/. 10,000.00
b. Muebles S/. 3,500.00
i. 4 Sillas a un valor unitario de S/. 50.00
ii. 2 Sillas giratorias a un valor unitario de S/. 150.00
iii. 2 Escritorios de madera modelo ejecutivo a un valor unitario S/. 1,000.00
iv. 2 Libreros de madera a un valor unitario de S/. 500.00
c. Equipos S/. 6,500.00
i. 2 Computadoras i5 con CPU integrado marca Acer a un valor unitario de S/. 3,000.00
ii. 1 Impresora HP con wifi a un valor unitario de S/. 500.00
2. Indican que se va a realizar un financiamiento para la puesta en marcha de la empresa, por un importe
ascendente a S/. 20,000.00 con una tasa de interés efectiva del 6% anual con capitalización mensual por un
tiempo de 3 años.
3. La empresa se va a dedicar a la elaboración y venta de carteras juvenilespor lo que se tiene la siguiente
demanda por parte de los estudios de mercado realizados:
AÑO DEMANDA
2013 450
2014 670
2015 580
2016 790
Esta informacióneslademandaque faltasatisfacer,despuésdel cálculodel puntode equilibriorealizadopor
la economía interna en la ciudad de Juliaca.
4. Para la elaboración de los carteras como producto terminado se cuenta con la siguiente información de
margen unitario:
a. Cuero S/. 12.00
b. Tinte S/. 0.05
c. Correa S/. 1.15
d. Hebillas S/. 0.25
e. Cierres S/. 0.55
f. Adornos S/. 0.10
5. El porcentaje que será destinado para las áreas son las que siguen:
ÁREA PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN 15%
VENTAS 25%
PRODUCCIÓN 60%
Para el estimadode losporcentajesse tomaron en consideración los metros cuadrados que los conforman.
6. Para el trabajo y puesta en marcha se tendrá los siguientes gastos:
a. Formalización de la empresa S/. 2,000.00
b. Pago a los trabajadores (global) S/. 56,000.00 al año
c. Gasto de energía eléctrica S/. 3,300.00 al año
d. Gasto de consumo de agua S/. 780.00 al año
e. Gasto de servicio de telecomunicaciones cargo fijo anual S/. 3,900.00
f. Imprevistos cargo fijo anual S/ 500.00
7. El valor de venta unitario asciende a S/. 80.00 y a partir del tercer año incrementará en un 5%.
8. Nos informa que no se tendrá productos en inventarios.
Se solicita realizar los estados financieros proyectados para los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, conjuntamente
con el análisis del punto de equilibrio.