[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kecamatan Pasrujambe. Terdapat tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Disebutkan pula sasaran strategis dan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.
1. Oleh :
EDY IRIANTO, S.Sos
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( SAKIP)
KECAMATAN PASRUJAMBE
2. TUJUAN 1 :
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
kecamatan yang baik
Indikator : Nilai IKM
RPJMD
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam
Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat
TUJUAN 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
SASARAN :
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik
Renstra OPD
SASARAN 1:
Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe
Indikator : -Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
SASARAN 2 :
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi
Kecamatan Pasrujambe
Indokator :
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi
yang ditindaklanjuti
SASARAN 3 :
Meningkatnya akuntabilitas keuangan
dan pemerintahan desa
INDOKATOR :
Persentase desa yang menyusun
dokumen administrasi pemerintahan
desa tepat waktu
3. Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan
kecamatan
yang baik
INDIKATOR :
-Nilai IKM
Meningkatnya
kualitas
pelayanan Kec.
Pasrujambe
INDIKATOR :
-Nilai IKM
1. Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan,
Indikator :
Terselenggaranya Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indikator :
Terselenggaranya Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Indikator :
Terselenggaranya Program
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja Keuangan
Indikator :
Terselenggaranya Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja
Keuangan
1. Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan
(Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan
Pelayanan Publik
Indikator :Jumlah pembayaran honor dan upah petugas pelayanan
2. Pembinaan Pelayanan Publik
Indikator : Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang
dilaksanakan
3. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator : Jumlah penyediaan jasa administrasi, bahan habis pakai
dan lain - lain yang ada di Kantor Kecamatan
4. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Indikator : Jumlah perlengkapan dan peralatan sarana aparatur
yang tersedia
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Indikator : Jumlah dokumen LAKIP SKPD
7. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
8. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Indikator : Jumlah dokumen RKA yang tersusun
Kegiatan
Sasaran 1 Program
Tujuan
CASCADING KINERJA OPD SASARAN 1
Rp.
836.500.000,00
Kontribusi
Langsung :
Rp. 96.004.000,00
Kontribusi Tidak
Langsung :
Rp.
742.496.000,00,-
Anggaran
4. Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan
kecamatan
yang baik
INDIKATOR :
-Nilai IKM
Meningkatnya
Kualitas
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kecamatan
Pasrujambe
INDIKATOR :
Persentase hasil
fasilitasi dan
koordinasi yang
ditindaklanjuti
Program Fasilitasi dan Koordinasi
Pemerintahan Umum
Indikator : Terselenggaranya
Program Fasilitasi dan Koordinasi
Pemerintahan Umum
1. Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional
Indokator : Jumlah jenis kegiatan yang diikuti di tingkat Kabupaten
2. Pengendalian Keamanan Lingkungan
Indokator : Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang terlaksana
3. Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Indokator : Jumlah linmas yang mengikuti pembinaan
4. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
Indikator : Jumlah peserta MTQ yang mengikuti lomba
5. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
Indikator : Jumlah Posyandu yang dimonitoring dan dibina
6. Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
Indikator : Jumlah peserta koordinasi dan audensi
7. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Indikator : Jumlah pelaksanaan BBGRM yang termonitoring
8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Indikator : Jumlah kegiatan yang pkk yang terlaksanakan
9. Fasilitasi Paskibraka
Indikator : Jumlah petugas paskibraka yang terfasilitasi
10.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Indikator : Jumlah peserta yang hadir dalam musrenbang
Kegiatan
Sasaran 2 Program
Tujuan
CASCADING KINERJA OPD SASARAN 2
Rp.
310.103.000,00
Kontribusi
Langsung :
Rp. 2.600.000,00
Kontribusi Tidak
Langsung :
Rp.
307.503.000,00,-
Anggaran
5. Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan
kecamatan
yang baik
INDIKATOR :
-Nilai IKM
Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan dan
pemerintahan
desa
INDIKATOR :
Persentase desa
yang menyusun
dokumen
administrasi
pemerintahan
desa tepat
waktu
Program Peningkatan Administrasi
Pemerintahan Desa
Indikator : Terselenggaranya
Program Peningkatan Administrasi
Pemerintahan Desa
1. Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada
Desa
Indokator : Jumlah desa yang terverifikasi
2. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Indokator : Jumlah Desa dan tenaga pendamping desa yang terfasilitasi
Kegiatan
Sasaran 3 Program
Tujuan
CASCADING KINERJA OPD SASARAN 3
Rp.
159.620.000,00
Kontribusi
Langsung :
Rp. 21.000.000,00
Kontribusi Tidak
Langsung :
Rp.
138.620.000,00
Anggaran
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Nilai IKM
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
7. Indikator Kinerja Utama Eselon III.a
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Rumus/formula Sumber Data Penanggungjawab
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan Kec. Pasrujambe
Nilai IKM Nilai IKM Hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat
Kasi Pelayanan
Umum
2 Meningkatnya Kualitas
Fasilitasi dan Koordinasi
Kecamatan Pasrujambe
Persentase hasil
fasilitasi dan
koordinasi yang
ditindaklanjuti
Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi
yang ditindaklanjuti
-----------------------------------------x100%
Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang
dilakukan dengan instansi/Lembaga lain
yang terkait
Seluruh Kasi Seluruh Pejabat
Struktural
3 Meningkatnya akuntabilitas
keuangan dan pemerintahan
desa
Persentase desa yang
menyusun dokumen
administrasi
pemerintahan desa
tepat waktu
Jumlah desa yang menyusun dokumen
administrasi pemerintahan desa tepat
waktu
------------------------------------------x100%
Jumlah seluruh desa di wilayah
kecamatan
Seluruh Kasi - Kasi
Pemerintahan
- Kasi
Pemberdayan
Masyarakat
- Kasi Ekbang
8. Jabatan : Sekretaris Camat Pasrujambe
Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum,
kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan
kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat
Fungsi : a. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan ;
b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan ;
c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan ;
d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan ;
e. Pengkoordinasian penerapan penatausahaan, administrasi, keuangan dan kehumasan ;
f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat ;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
Indikator Kinerja Individu Eselon III.b
Sasaran
Formula Indikator Satuan Sumber Data
Uraian Indikator Kinerja
Meningkatnya
kualitas
pelayanan dan
kegiatan
administrasi
umum,
kepegawaian,
keuangan kantor
Kecamatan
Pasrujambe
Prosentase Kebutuhan Penyediaan Jasa
administrasi, bahan habis pakai dan lain-lain
yang ada di kantor Kecamatan
% - Kasubag Umum dan
kepegawaian
- Seluruh pegawai
Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
% - Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
- Seluruh Pegawai
Prosentase kebutuhan sarana dan prasanan
yang terpelihara
% - Kasubag Umum dan
Kepegawaian
- Pengurus barang
Prosentase laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
% - Kasubag Umum dan
Kepegawaian
- Kasubbag Keuangan
9.
10. TUJUAN OPD INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN
TAHUN
DASAR
TARGET
TAHUN AKHIR
RENSTRA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
kecamatan yang baik
NILAI IKM Nilai hasil survey kepuasan masyarakat ( skala 0 – 100 )
75 88
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
FORMULASI PERHITUNGAN
TAHUN
DASAR
TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya kualitas
pelayanan Kec.
Pasrujambe
Nilai IKM Nilai IKM
75 75 75 75 75 80
Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Ada ... Kegiatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Ada ... Kegiatan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Ada ... Kegiatan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja
Keuangan
Ada ... Kegiatan
Meningkatnya Kualitas
Fasilitasi dan
Koordinasi Kecamatan
Pasrujambe
Persentase hasil
fasilitasi dan
koordinasi yang
ditindaklanjuti
Jumlah hasil fasilitasi dan
koordinasi yang ditindaklanjuti /
Jumlah fasilitasi dan koordinasi
yang dilaksanakan x 100%
100 100 100 100 100 100
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Pemerintahan
Umum
Ada ... Kegiatan
Meningkatnya
akuntabilitas keuangan
dan pemerintahan desa
Persentase desa
yang menyusun
dokumen administrasi
pemerintahan desa
tepat waktu
Jumlah desa yang menyusun
dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu /
Jumlah desa x 100%
29% 29% 43% 57% 57% 71% Program Peningkatan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Ada .... Kegiatan
11. Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Anggaran
Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Kec.
Pasrujambe
Nilai IKM 75 Program
Penyelengg
araan
Pemerintah
an
Kecamatan
Terselengg
aranya
Program
Penyelengg
araan
Pemerinta
han
Kecamatan
100% Implementasi
Sistem
AdministrasiKepen
dudukan
(Membangun,
Updating, dan
Pemeliharaan)
Pembinaan
Pelayanan Publik
Jumlah
pembayaran honor
dan upah petugas
pelayanan
100% 30.990.000,00
Pembinaan
Pelayanan Publik
Jumlah kegiatan
pembinaan
pelayanan publik
yang dilaksanakan
100%
RENJA TAHUN 2018
INDIKATOR
SASARAN
(HASIL)
INDIKATOR
PROGRAM INDIKATOR
KEGIATAN
12.
13. Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Anggaran
Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
kualitas
pelayanan Kec.
Pasrujambe
Nilai IKM 75 Program
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Kecamatan
Terselenggara
nya Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kecamatan
100% Implementasi Sistem
AdministrasiKependuduk
an (Membangun,
Updating, dan
Pemeliharaan)
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah pembayaran
honor dan upah petugas
pelayanan
100% 30.990.000,00
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah kegiatan
pembinaan pelayanan
publik yang dilaksanakan
100% 14.750.000
14. Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Anggaran
Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
kualitas
pelayanan Kec.
Pasrujambe
Nilai IKM 75 Program
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Kecamatan
Terselenggara
nya Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kecamatan
100% Implementasi Sistem
AdministrasiKependuduk
an (Membangun,
Updating, dan
Pemeliharaan)
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah pembayaran
honor dan upah petugas
pelayanan
100% 30.990.000,00
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah kegiatan
pembinaan pelayanan
publik yang dilaksanakan
100% 14.750.000
19. NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
REALIS
ASI
CAPAIAN
1
Nilai IKM
75 - - - - 84 112% - 112%
2 Persentase hasil fasilitasi dan
koordinasi yang ditindaklanjuti
100 % 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
3 Persentase desa yang
menyusun dokumen
administrasi
pemerintahan desa tepat
waktu
60 4 Desa 57% 3 Desa 100% - 100% - 100%
SASARAN :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe
2. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Pasrujambe
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa
Program Koordinasi
Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Pembangunan,
Perekonomian,
Pemberdayaan Sosial
Masyarakat dan Ketentraman
Ketertiban Umum
ANGGARAN
Rp. 412,175,000.00
REALISASI
Rp.
173,057,500.00
41,99%
DUKUNGAN
ANGGARAN
20. Capaian IKI : SEKRETARIS CAMAT
Program :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Nilai IKM 3,5 (75) - - - - 84 112% - 112%
2 Jumlah Wajib KTP yang sudah
terekam
32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96%
3 Tertib Laporan Kependudukan 7 desa 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100%
4 Terlaksananya Konferensi Dinas 10 Kali 2 Kali 20% 2 Kali 40% 2 Kali 60% 2 Kali 80%
5 Terlaksananya Rapat Sosialisasi 4 Kali 1 25% 1 50% 1 75% 1 100%
6 Dokumen Rencana Kegiatan
Jabatan Struktural
1 Dokumen 00 0 0 0 1 dok 100% 0 100%
7 Dst.
21. Capaian IKI
kepala Seksi Pelayanan Umum
Kegiatan :
1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan
pemeliharaan)
2. Pembinaan Pelayanan Publik
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Nilai IKM 3,5 (84) - - - - 84 112% - 112%
2 Jumlah Masyarakat yang
terlayani dalam Perekaman KTP
Elektronik
32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96%
3 Tertib Laporan Kependudukan 7 desa 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100%
4 Jumlah kegiatan pembinaan
pelayanan publik yang
dilaksanakan
7 Desa 0 0 1 Desa 14% 3 Desa 57% 4 Desa 100%
Dst.
22. Capaian IKI
Pengolah Data Kependudukan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Nilai IKM 3,5 (84) - - - - 84 112% - 112%
2 Jumlah Masyarakat yang
terlayani dalam Perekaman KTP
Elektronik
32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96%
3 Jumlah Masyarakat yang
terlayani dalam Permintaan
Penandatangan perijinan
48 Orang 12 Orang 25% 15 Orang 56% 20 97% 13 125%
4 Jumlah Masyarakat yang
terlayani dalam pengajuan
Pengantar KTP Elekronik ke
Dispenduk
120 Orang 19 Orang 15% 58 Orang 64% 12 Orang 74% 31 Orang 100%
Dst.
23. NO PROGRAM ANGGARAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
39640000 4760000 12% 12240000 43% 9980000 68% 12660000 100%
2 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Masyarakat
11860000 0 0% 2.710.000 23% 4.200.000 58% 4.950.000 100%
Dst.
24. RENCANA AKSI TAHUN 2018
SASARAN INDIKATOR
TARGET
KEGIATAN
OUTPUT
PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Meningkatnya
kualitas pelayanan
Kec. Pasrujambe
Nilai IKM 75 75 1 Implementasi Sistem
Administrasi
Kependudukan
(Membangun,
Updating, dan
Pemeliharaan)
22% 45% 69% 100% Kasi Pelayanan Umum 40.480.000
2 Pembinaan Pelayanan
Publik
14% 26% 44% 100% Kasi Pelayanan Umum 14.750.000
3 Kegiatan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
30% 54% 77% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
365.414.000
4 Pembangunan/Pengad
aan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
36% 99% 100% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
354.095.000
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Aparatur
18% 62% 80% 100% 1. SekretarisCamat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
83.825.000
6 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP
100% 100% 100% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
1.238.000
7 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
100% 100% 100% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
2.130.000
Lanjut bawah
25. RENCANA AKSI TAHUN 2018
Lanjut bawah
8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 0% 17% 97% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum
dan Kepegawaian
10.045.000
Meningkatnya
Kualitas
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kecamatan
Pasrujambe
Persentase hasil
fasilitasi dan
koordinasi yang
ditindaklanjuti
25% 50% 75% 100% 1 Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat
Kabupaten/Provinsi/Nasional
0% 43% 75% 100% Kasi Pemerintahan 55.785.000
2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 13% 54% 74% 100% Kasi Trantib 9.200.000
3 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
0% 100% 100% 100% Kasi Trantib 9.725.000
4 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 100% 100% 100% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
15.300.000
5 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas 22% 22% 100% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
4.775.000
6 Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh
Masyarakat
100% 100% 100% 100% Kasi Pemerintahan 70.000.000
7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 0% 100% 100% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
3.235.000
8 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 20% 51% 84% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
36.720.000
9 Fasilitasi Paskibraka 0% 0% 100% 100% Kasi Trantib 96.868.000
10 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan
Kelurahan
100% 100% 100% 100% Kasi Ekbang 8.495.000
Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan dan
pemerintahan
desa
Persentase desa
yang menyusun
dokumen
administrasi
pemerintahan desa
tepat waktu
14% 29% 57% 57% 1 Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan
Keuangan Kepada Desa
25% 50% 75% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
28.580.000
2 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Desa
18% 43% 68% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
131.040.000
28. Tujuan :
Meminimalisasi waktu bagi warga yang membutuhkan pelayanan
di desa dan di kecamatan.
Tidak adanya pertemuan langsung warga dan petugas pelayanan
yang bisa menyebabkan pungli.
Sewaktu-waktu warga membutuhkan pelayanan administrasi
bisa dilakukan sendiri dirumah.
Bagi warga yang datanya sudah valid tidak perlu datang ke
Balaidesa maupun kecamatan.
29. - SURAT KETERANGAN PINDAH
- SURAT PENGANTAR KK
- SURAT PENGANTAR KTP
- SURAT PENGANTAR AKTA KELAHIRAN
- KARTU PENCARI KERJA (AK1-AK5)
- IMB/IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Surat Categori Khusus)
- DLL
MACAM-MACAM JENIS SURAT
JENIS SURAT DARI DESA KE KECAMATAN BACK TO DESA
30. Pola Alur Pelayanan Surat Tingkat Desa
*Warga bisa menggunakan komputer di rumah
yang sudah terkoneksi internet di alamat website :
sipetek-buduran.net
*Login Menggunakan NIK, password masih
standart dan Input Keperluan Surat serta kirim
Ke admin Desa
*Admin Dapat Notifikasi Surat
*Admin Menerima Persyaratan
Kemudian Scan Dan Upload.
*Admin Isi Nomer Surat Kemudian
Dikirim Ke SekDes
*Kades Mendapat Notifikasi Surat
*Kades Cek Surat Untuk Diperiksa
Dan Bisa Verifikasi Lewat Android jika
Lengkap.
•Surat Siap Dikirim Ke admin Desa
Untuk Di Cetak.
2. Langkah Kedua
1. Langkah Pertama
3. Langkah Ketiga
5. Langkah kelima
•Warga Bisa Mengambil Surat Di
Admin Desa
6. Langkah Keenam
4. Langkah Keempat
*Sekdes Mendapat Notifikasi Surat
*Sekdes Cek Surat Untuk Diperiksa
jika Lengkap.
•Surat Siap Dikirim Ke Kades
31. Warga datang langsung ke komputer
pelayanan
*Login Menggunakan NIK dan Input Keperluan Surat serta kirim
Ke admin Desa
2. Langkah Kedua
1. Langkah Pertama
*Admin Dapat Notifikasi Surat
*Admin Menerima Persyaratan Kemudian Scan
Dan Upload.
*Admin Isi Nomer Surat Kemudian Dikirim Ke
Sekdes
3. Langkah Ketiga
*Sekdes Mendapat Notifikasi Surat
*Sekdes Cek Surat Untuk Diperiksa
jika Lengkap.
•Surat Siap Dikirim Ke Kades
4. Langkah Keempat
6. Langkah Keenam
* Admin Mendapat Notifikasi Surat Masuk
* Admin Kec Memeriksa surat masuk dari
desa untuk di teruskan ke camat/Sekcam
* Setelah Surat Diterima Dari Camat Admin
Mengembalikan Surat Ke desa Untuk di cetak
7. Langkah Ketujuh
* Camat Mendapat Notifikasi Surat
Masuk Dari admin
* Camat dapat Mengecek, Melakukan
Verifikasi Via Android.
• Setelah Verifikasi Surat Terkirim Ke Admin Kec Lalu Di
teruskan Ke admin Desa Untuk Dicetak.
Rule Surat Dari Desa To Kecamatan Back to Desa
5. Langkah kelima
*Kades Mendapat Notifikasi Surat
*Kades Cek Surat Untuk Diperiksa
Dan Bisa Verifikasi Lewat Android.
•Surat Siap Dikirim Ke admin Desa
Untuk Di Cetak.
32. Warga
Verifikasi
No
ya
Komp Pelayanan
Admin Desa Sekdes/Kades
(Berkas Kembali Ke Admin Desa Karna Tidak Lengkap)
(Berkas Siap Cetak Oleh Adminb)
Admin Desa Mengecek Ulang Berkas Untuk Dikoreksi Lagi
Print
* Proses Surat Tingkat Desa
33. Verifikasi
Komp Pelayanan
Admin Desa
Kades
(Berkas Kembali Ke Admin Desa Karna Tidak
Lengkap)
Admin Desa Mengecek Ulang Berkas Untuk
Dikoreksi Lagi
Print
CS Kec
Y N
Y/T
Y/T
Verifikasi
Camat
Verifikasi Sekcam
* Surat Sampai Kecamatan
36. Cetak Surat dan Verifikasi Surat
Berisikan UU yang sedang dibutuhkan
Berisi data kemiskinan dalam bentuk peta
Untuk setting data desa (Alamat Kantor desa, nama kades dan Sekdes)
untuk input password data warga
Untuk surat menyurat bagi desa ke desa, desa ke
kecamatan dan kecamatan ke desa
Untuk mengganti password aplikasi desa
Data Kartu Keluarga dan Data Nik
Tampilan Aplikasi Pada Admin
Desa
40. Keunggulan dan Pengembangan dari SIPETEK
ini adalah:
• Peta Sebaran bisa di kembangkan menjadi PETA DIGITAL untuk mengetahui
- Pembuatan Batas Desa Dengan Menggunakan Garis Koordinat
- Monitoring Desa Penerima Bantuan Pembangunan
- Mengetahui Lokasi Penduduk Miskin
- Mengetahui wilayah Strategis Desa
- Untuk Mengklasifikasikan Desa Penerima Bantuan Berdasarkan status Desa