SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 41
Oleh :
EDY IRIANTO, S.Sos
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( SAKIP)
KECAMATAN PASRUJAMBE
TUJUAN 1 :
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
kecamatan yang baik
Indikator : Nilai IKM
RPJMD
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam
Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat
TUJUAN 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
SASARAN :
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik
Renstra OPD
SASARAN 1:
Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe
Indikator : -Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
SASARAN 2 :
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi
Kecamatan Pasrujambe
Indokator :
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi
yang ditindaklanjuti
SASARAN 3 :
Meningkatnya akuntabilitas keuangan
dan pemerintahan desa
INDOKATOR :
Persentase desa yang menyusun
dokumen administrasi pemerintahan
desa tepat waktu
Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan
kecamatan
yang baik
INDIKATOR :
-Nilai IKM
Meningkatnya
kualitas
pelayanan Kec.
Pasrujambe
INDIKATOR :
-Nilai IKM
1. Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan,
Indikator :
Terselenggaranya Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Indikator :
Terselenggaranya Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Indikator :
Terselenggaranya Program
Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja Keuangan
Indikator :
Terselenggaranya Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja
Keuangan
1. Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan
(Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan
Pelayanan Publik
Indikator :Jumlah pembayaran honor dan upah petugas pelayanan
2. Pembinaan Pelayanan Publik
Indikator : Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang
dilaksanakan
3. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator : Jumlah penyediaan jasa administrasi, bahan habis pakai
dan lain - lain yang ada di Kantor Kecamatan
4. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Indikator : Jumlah perlengkapan dan peralatan sarana aparatur
yang tersedia
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP
Indikator : Jumlah dokumen LAKIP SKPD
7. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Indikator : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
8. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Indikator : Jumlah dokumen RKA yang tersusun
Kegiatan
Sasaran 1 Program
Tujuan
CASCADING KINERJA OPD SASARAN 1
Rp.
836.500.000,00
Kontribusi
Langsung :
Rp. 96.004.000,00
Kontribusi Tidak
Langsung :
Rp.
742.496.000,00,-
Anggaran
Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan
kecamatan
yang baik
INDIKATOR :
-Nilai IKM
Meningkatnya
Kualitas
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kecamatan
Pasrujambe
INDIKATOR :
Persentase hasil
fasilitasi dan
koordinasi yang
ditindaklanjuti
Program Fasilitasi dan Koordinasi
Pemerintahan Umum
Indikator : Terselenggaranya
Program Fasilitasi dan Koordinasi
Pemerintahan Umum
1. Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional
Indokator : Jumlah jenis kegiatan yang diikuti di tingkat Kabupaten
2. Pengendalian Keamanan Lingkungan
Indokator : Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang terlaksana
3. Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Indokator : Jumlah linmas yang mengikuti pembinaan
4. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
Indikator : Jumlah peserta MTQ yang mengikuti lomba
5. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
Indikator : Jumlah Posyandu yang dimonitoring dan dibina
6. Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
Indikator : Jumlah peserta koordinasi dan audensi
7. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Indikator : Jumlah pelaksanaan BBGRM yang termonitoring
8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Indikator : Jumlah kegiatan yang pkk yang terlaksanakan
9. Fasilitasi Paskibraka
Indikator : Jumlah petugas paskibraka yang terfasilitasi
10.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Indikator : Jumlah peserta yang hadir dalam musrenbang
Kegiatan
Sasaran 2 Program
Tujuan
CASCADING KINERJA OPD SASARAN 2
Rp.
310.103.000,00
Kontribusi
Langsung :
Rp. 2.600.000,00
Kontribusi Tidak
Langsung :
Rp.
307.503.000,00,-
Anggaran
Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan
kecamatan
yang baik
INDIKATOR :
-Nilai IKM
Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan dan
pemerintahan
desa
INDIKATOR :
Persentase desa
yang menyusun
dokumen
administrasi
pemerintahan
desa tepat
waktu
Program Peningkatan Administrasi
Pemerintahan Desa
Indikator : Terselenggaranya
Program Peningkatan Administrasi
Pemerintahan Desa
1. Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada
Desa
Indokator : Jumlah desa yang terverifikasi
2. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Indokator : Jumlah Desa dan tenaga pendamping desa yang terfasilitasi
Kegiatan
Sasaran 3 Program
Tujuan
CASCADING KINERJA OPD SASARAN 3
Rp.
159.620.000,00
Kontribusi
Langsung :
Rp. 21.000.000,00
Kontribusi Tidak
Langsung :
Rp.
138.620.000,00
Anggaran
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Nilai IKM
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
Indikator Kinerja Utama Eselon III.a
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Rumus/formula Sumber Data Penanggungjawab
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan Kec. Pasrujambe
Nilai IKM Nilai IKM Hasil Survei
Kepuasan
Masyarakat
Kasi Pelayanan
Umum
2 Meningkatnya Kualitas
Fasilitasi dan Koordinasi
Kecamatan Pasrujambe
Persentase hasil
fasilitasi dan
koordinasi yang
ditindaklanjuti
Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi
yang ditindaklanjuti
-----------------------------------------x100%
Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang
dilakukan dengan instansi/Lembaga lain
yang terkait
Seluruh Kasi Seluruh Pejabat
Struktural
3 Meningkatnya akuntabilitas
keuangan dan pemerintahan
desa
Persentase desa yang
menyusun dokumen
administrasi
pemerintahan desa
tepat waktu
Jumlah desa yang menyusun dokumen
administrasi pemerintahan desa tepat
waktu
------------------------------------------x100%
Jumlah seluruh desa di wilayah
kecamatan
Seluruh Kasi - Kasi
Pemerintahan
- Kasi
Pemberdayan
Masyarakat
- Kasi Ekbang
Jabatan : Sekretaris Camat Pasrujambe
Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum,
kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan
kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat
Fungsi : a. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan ;
b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan ;
c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan ;
d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan ;
e. Pengkoordinasian penerapan penatausahaan, administrasi, keuangan dan kehumasan ;
f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat ;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
Indikator Kinerja Individu Eselon III.b
Sasaran
Formula Indikator Satuan Sumber Data
Uraian Indikator Kinerja
Meningkatnya
kualitas
pelayanan dan
kegiatan
administrasi
umum,
kepegawaian,
keuangan kantor
Kecamatan
Pasrujambe
Prosentase Kebutuhan Penyediaan Jasa
administrasi, bahan habis pakai dan lain-lain
yang ada di kantor Kecamatan
% - Kasubag Umum dan
kepegawaian
- Seluruh pegawai
Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
% - Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
- Seluruh Pegawai
Prosentase kebutuhan sarana dan prasanan
yang terpelihara
% - Kasubag Umum dan
Kepegawaian
- Pengurus barang
Prosentase laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
% - Kasubag Umum dan
Kepegawaian
- Kasubbag Keuangan
TUJUAN OPD INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN
TAHUN
DASAR
TARGET
TAHUN AKHIR
RENSTRA
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
kecamatan yang baik
NILAI IKM Nilai hasil survey kepuasan masyarakat ( skala 0 – 100 )
75 88
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARAN
FORMULASI PERHITUNGAN
TAHUN
DASAR
TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya kualitas
pelayanan Kec.
Pasrujambe
Nilai IKM Nilai IKM
75 75 75 75 75 80
Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Ada ... Kegiatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Ada ... Kegiatan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Ada ... Kegiatan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja
Keuangan
Ada ... Kegiatan
Meningkatnya Kualitas
Fasilitasi dan
Koordinasi Kecamatan
Pasrujambe
Persentase hasil
fasilitasi dan
koordinasi yang
ditindaklanjuti
Jumlah hasil fasilitasi dan
koordinasi yang ditindaklanjuti /
Jumlah fasilitasi dan koordinasi
yang dilaksanakan x 100%
100 100 100 100 100 100
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Pemerintahan
Umum
Ada ... Kegiatan
Meningkatnya
akuntabilitas keuangan
dan pemerintahan desa
Persentase desa
yang menyusun
dokumen administrasi
pemerintahan desa
tepat waktu
Jumlah desa yang menyusun
dokumen administrasi
pemerintahan desa tepat waktu /
Jumlah desa x 100%
29% 29% 43% 57% 57% 71% Program Peningkatan
Administrasi Pemerintahan
Desa
Ada .... Kegiatan
Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Anggaran
Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
Kec.
Pasrujambe
Nilai IKM 75 Program
Penyelengg
araan
Pemerintah
an
Kecamatan
Terselengg
aranya
Program
Penyelengg
araan
Pemerinta
han
Kecamatan
100% Implementasi
Sistem
AdministrasiKepen
dudukan
(Membangun,
Updating, dan
Pemeliharaan)
Pembinaan
Pelayanan Publik
Jumlah
pembayaran honor
dan upah petugas
pelayanan
100% 30.990.000,00
Pembinaan
Pelayanan Publik
Jumlah kegiatan
pembinaan
pelayanan publik
yang dilaksanakan
100%
RENJA TAHUN 2018
INDIKATOR
SASARAN
(HASIL)
INDIKATOR
PROGRAM INDIKATOR
KEGIATAN
Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Anggaran
Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
kualitas
pelayanan Kec.
Pasrujambe
Nilai IKM 75 Program
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Kecamatan
Terselenggara
nya Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kecamatan
100% Implementasi Sistem
AdministrasiKependuduk
an (Membangun,
Updating, dan
Pemeliharaan)
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah pembayaran
honor dan upah petugas
pelayanan
100% 30.990.000,00
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah kegiatan
pembinaan pelayanan
publik yang dilaksanakan
100% 14.750.000
Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Anggaran
Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
kualitas
pelayanan Kec.
Pasrujambe
Nilai IKM 75 Program
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Kecamatan
Terselenggara
nya Program
Penyelenggara
an
Pemerintahan
Kecamatan
100% Implementasi Sistem
AdministrasiKependuduk
an (Membangun,
Updating, dan
Pemeliharaan)
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah pembayaran
honor dan upah petugas
pelayanan
100% 30.990.000,00
Pembinaan Pelayanan
Publik
Jumlah kegiatan
pembinaan pelayanan
publik yang dilaksanakan
100% 14.750.000
PERJANJIAN KINERJA
ESELON
III.a
–
CAMAT
PASRUJAMBE
ESELON
III.b
-
SEKCAM
Eselon IV.a
STAF
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
REALIS
ASI
CAPAIAN
1
Nilai IKM
75 - - - - 84 112% - 112%
2 Persentase hasil fasilitasi dan
koordinasi yang ditindaklanjuti
100 % 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100%
3 Persentase desa yang
menyusun dokumen
administrasi
pemerintahan desa tepat
waktu
60 4 Desa 57% 3 Desa 100% - 100% - 100%
SASARAN :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe
2. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Pasrujambe
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa
Program Koordinasi
Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Pembangunan,
Perekonomian,
Pemberdayaan Sosial
Masyarakat dan Ketentraman
Ketertiban Umum
ANGGARAN
Rp. 412,175,000.00
REALISASI
Rp.
173,057,500.00
41,99%
DUKUNGAN
ANGGARAN
Capaian IKI : SEKRETARIS CAMAT
Program :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Nilai IKM 3,5 (75) - - - - 84 112% - 112%
2 Jumlah Wajib KTP yang sudah
terekam
32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96%
3 Tertib Laporan Kependudukan 7 desa 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100%
4 Terlaksananya Konferensi Dinas 10 Kali 2 Kali 20% 2 Kali 40% 2 Kali 60% 2 Kali 80%
5 Terlaksananya Rapat Sosialisasi 4 Kali 1 25% 1 50% 1 75% 1 100%
6 Dokumen Rencana Kegiatan
Jabatan Struktural
1 Dokumen 00 0 0 0 1 dok 100% 0 100%
7 Dst.
Capaian IKI
kepala Seksi Pelayanan Umum
Kegiatan :
1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan
pemeliharaan)
2. Pembinaan Pelayanan Publik
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Nilai IKM 3,5 (84) - - - - 84 112% - 112%
2 Jumlah Masyarakat yang
terlayani dalam Perekaman KTP
Elektronik
32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96%
3 Tertib Laporan Kependudukan 7 desa 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100%
4 Jumlah kegiatan pembinaan
pelayanan publik yang
dilaksanakan
7 Desa 0 0 1 Desa 14% 3 Desa 57% 4 Desa 100%
Dst.
Capaian IKI
Pengolah Data Kependudukan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Nilai IKM 3,5 (84) - - - - 84 112% - 112%
2 Jumlah Masyarakat yang
terlayani dalam Perekaman KTP
Elektronik
32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96%
3 Jumlah Masyarakat yang
terlayani dalam Permintaan
Penandatangan perijinan
48 Orang 12 Orang 25% 15 Orang 56% 20 97% 13 125%
4 Jumlah Masyarakat yang
terlayani dalam pengajuan
Pengantar KTP Elekronik ke
Dispenduk
120 Orang 19 Orang 15% 58 Orang 64% 12 Orang 74% 31 Orang 100%
Dst.
NO PROGRAM ANGGARAN
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
39640000 4760000 12% 12240000 43% 9980000 68% 12660000 100%
2 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Masyarakat
11860000 0 0% 2.710.000 23% 4.200.000 58% 4.950.000 100%
Dst.
RENCANA AKSI TAHUN 2018
SASARAN INDIKATOR
TARGET
KEGIATAN
OUTPUT
PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Meningkatnya
kualitas pelayanan
Kec. Pasrujambe
Nilai IKM 75 75 1 Implementasi Sistem
Administrasi
Kependudukan
(Membangun,
Updating, dan
Pemeliharaan)
22% 45% 69% 100% Kasi Pelayanan Umum 40.480.000
2 Pembinaan Pelayanan
Publik
14% 26% 44% 100% Kasi Pelayanan Umum 14.750.000
3 Kegiatan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
30% 54% 77% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
365.414.000
4 Pembangunan/Pengad
aan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur
36% 99% 100% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
354.095.000
5 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana
Aparatur
18% 62% 80% 100% 1. SekretarisCamat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
83.825.000
6 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP
100% 100% 100% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
1.238.000
7 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
100% 100% 100% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
2.130.000
Lanjut bawah
RENCANA AKSI TAHUN 2018
Lanjut bawah
8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 0% 17% 97% 100% 1. Sekretaris Camat
2. Kasubbag Keuangan
3. Kasubbag Umum
dan Kepegawaian
10.045.000
Meningkatnya
Kualitas
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kecamatan
Pasrujambe
Persentase hasil
fasilitasi dan
koordinasi yang
ditindaklanjuti
25% 50% 75% 100% 1 Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat
Kabupaten/Provinsi/Nasional
0% 43% 75% 100% Kasi Pemerintahan 55.785.000
2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 13% 54% 74% 100% Kasi Trantib 9.200.000
3 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
0% 100% 100% 100% Kasi Trantib 9.725.000
4 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 100% 100% 100% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
15.300.000
5 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas 22% 22% 100% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
4.775.000
6 Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh
Masyarakat
100% 100% 100% 100% Kasi Pemerintahan 70.000.000
7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 0% 100% 100% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
3.235.000
8 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 20% 51% 84% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
36.720.000
9 Fasilitasi Paskibraka 0% 0% 100% 100% Kasi Trantib 96.868.000
10 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan
Kelurahan
100% 100% 100% 100% Kasi Ekbang 8.495.000
Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan dan
pemerintahan
desa
Persentase desa
yang menyusun
dokumen
administrasi
pemerintahan desa
tepat waktu
14% 29% 57% 57% 1 Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan
Keuangan Kepada Desa
25% 50% 75% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
28.580.000
2 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Desa
18% 43% 68% 100% Kasi Pemberdayaan
Masyarakat
131.040.000
INOVASI
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU
KECAMATAN PASRUJAMBE
INOVASI KECAMATANPASRUJAMBE
OPTIMALISASI PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) MELALUI
PENYERAHAN KARTU KELUARGA (KK) DOOR TO DOOR
Tujuan :
 Meminimalisasi waktu bagi warga yang membutuhkan pelayanan
di desa dan di kecamatan.
 Tidak adanya pertemuan langsung warga dan petugas pelayanan
yang bisa menyebabkan pungli.
 Sewaktu-waktu warga membutuhkan pelayanan administrasi
bisa dilakukan sendiri dirumah.
 Bagi warga yang datanya sudah valid tidak perlu datang ke
Balaidesa maupun kecamatan.
- SURAT KETERANGAN PINDAH
- SURAT PENGANTAR KK
- SURAT PENGANTAR KTP
- SURAT PENGANTAR AKTA KELAHIRAN
- KARTU PENCARI KERJA (AK1-AK5)
- IMB/IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Surat Categori Khusus)
- DLL
MACAM-MACAM JENIS SURAT
 JENIS SURAT DARI DESA KE KECAMATAN BACK TO DESA
Pola Alur Pelayanan Surat Tingkat Desa
*Warga bisa menggunakan komputer di rumah
yang sudah terkoneksi internet di alamat website :
sipetek-buduran.net
*Login Menggunakan NIK, password masih
standart dan Input Keperluan Surat serta kirim
Ke admin Desa
*Admin Dapat Notifikasi Surat
*Admin Menerima Persyaratan
Kemudian Scan Dan Upload.
*Admin Isi Nomer Surat Kemudian
Dikirim Ke SekDes
*Kades Mendapat Notifikasi Surat
*Kades Cek Surat Untuk Diperiksa
Dan Bisa Verifikasi Lewat Android jika
Lengkap.
•Surat Siap Dikirim Ke admin Desa
Untuk Di Cetak.
2. Langkah Kedua
1. Langkah Pertama
3. Langkah Ketiga
5. Langkah kelima
•Warga Bisa Mengambil Surat Di
Admin Desa
6. Langkah Keenam
4. Langkah Keempat
*Sekdes Mendapat Notifikasi Surat
*Sekdes Cek Surat Untuk Diperiksa
jika Lengkap.
•Surat Siap Dikirim Ke Kades
Warga datang langsung ke komputer
pelayanan
*Login Menggunakan NIK dan Input Keperluan Surat serta kirim
Ke admin Desa
2. Langkah Kedua
1. Langkah Pertama
*Admin Dapat Notifikasi Surat
*Admin Menerima Persyaratan Kemudian Scan
Dan Upload.
*Admin Isi Nomer Surat Kemudian Dikirim Ke
Sekdes
3. Langkah Ketiga
*Sekdes Mendapat Notifikasi Surat
*Sekdes Cek Surat Untuk Diperiksa
jika Lengkap.
•Surat Siap Dikirim Ke Kades
4. Langkah Keempat
6. Langkah Keenam
* Admin Mendapat Notifikasi Surat Masuk
* Admin Kec Memeriksa surat masuk dari
desa untuk di teruskan ke camat/Sekcam
* Setelah Surat Diterima Dari Camat Admin
Mengembalikan Surat Ke desa Untuk di cetak
7. Langkah Ketujuh
* Camat Mendapat Notifikasi Surat
Masuk Dari admin
* Camat dapat Mengecek, Melakukan
Verifikasi Via Android.
• Setelah Verifikasi Surat Terkirim Ke Admin Kec Lalu Di
teruskan Ke admin Desa Untuk Dicetak.
Rule Surat Dari Desa To Kecamatan Back to Desa
5. Langkah kelima
*Kades Mendapat Notifikasi Surat
*Kades Cek Surat Untuk Diperiksa
Dan Bisa Verifikasi Lewat Android.
•Surat Siap Dikirim Ke admin Desa
Untuk Di Cetak.
Warga
Verifikasi
No
ya
Komp Pelayanan
Admin Desa Sekdes/Kades
(Berkas Kembali Ke Admin Desa Karna Tidak Lengkap)
(Berkas Siap Cetak Oleh Adminb)
Admin Desa Mengecek Ulang Berkas Untuk Dikoreksi Lagi
Print
* Proses Surat Tingkat Desa
Verifikasi
Komp Pelayanan
Admin Desa
Kades
(Berkas Kembali Ke Admin Desa Karna Tidak
Lengkap)
Admin Desa Mengecek Ulang Berkas Untuk
Dikoreksi Lagi
Print
CS Kec
Y N
Y/T
Y/T
Verifikasi
Camat
Verifikasi Sekcam
* Surat Sampai Kecamatan
Tampilan Aplikasi Pada Warga
Cetak Surat dan Verifikasi Surat
Berisikan UU yang sedang dibutuhkan
Berisi data kemiskinan dalam bentuk peta
Untuk setting data desa (Alamat Kantor desa, nama kades dan Sekdes)
untuk input password data warga
Untuk surat menyurat bagi desa ke desa, desa ke
kecamatan dan kecamatan ke desa
Untuk mengganti password aplikasi desa
Data Kartu Keluarga dan Data Nik
Tampilan Aplikasi Pada Admin
Desa
Tampilan Aplikasi
Admin Kecamatan
Tampilan Aplikasi
Camat
Keunggulan dan Pengembangan dari SIPETEK
ini adalah:
• Peta Sebaran bisa di kembangkan menjadi PETA DIGITAL untuk mengetahui
- Pembuatan Batas Desa Dengan Menggunakan Garis Koordinat
- Monitoring Desa Penerima Bantuan Pembangunan
- Mengetahui Lokasi Penduduk Miskin
- Mengetahui wilayah Strategis Desa
- Untuk Mengklasifikasikan Desa Penerima Bantuan Berdasarkan status Desa
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie 18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx

Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019YunusAkbar3
 
Materi_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxMateri_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxssuser7f59cb
 
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014fionarazqa
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...pubmck
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianM Handoko
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxAbizianMuah
 
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptxPaparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptxAhmadIchsanSakhrul1
 
slide_siswas_eedd.pptx
slide_siswas_eedd.pptxslide_siswas_eedd.pptx
slide_siswas_eedd.pptxhariharim
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppdnaylatulizza
 
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014
Presentasi musrenbang kota solok   25 maret 2014 Presentasi musrenbang kota solok   25 maret 2014
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014 Anton Setiadi
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka RayaRenstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Siska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaSiska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaAktfe Ummy
 
renja inspektorat 2019
renja inspektorat  2019renja inspektorat  2019
renja inspektorat 2019Risda Siburian
 

Ähnlich wie 18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx (20)

Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019
 
Iku dpm & ptsp 2019
Iku dpm & ptsp 2019Iku dpm & ptsp 2019
Iku dpm & ptsp 2019
 
12276375.ppt
12276375.ppt12276375.ppt
12276375.ppt
 
Materi_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptxMateri_Inspektur_Utama.pptx
Materi_Inspektur_Utama.pptx
 
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
Lakip Sekretariat Kota Kediri 2014
 
SYARIFAH SUKAINAH.pptx
SYARIFAH SUKAINAH.pptxSYARIFAH SUKAINAH.pptx
SYARIFAH SUKAINAH.pptx
 
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
Pemaparan SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Um...
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
 
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptxPaparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
Paparan SAKIP Inspektorat 2023.pptx
 
slide_siswas_eedd.pptx
slide_siswas_eedd.pptxslide_siswas_eedd.pptx
slide_siswas_eedd.pptx
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
 
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014
Presentasi musrenbang kota solok   25 maret 2014 Presentasi musrenbang kota solok   25 maret 2014
Presentasi musrenbang kota solok 25 maret 2014
 
5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka RayaRenstra Inspektorat Kota Palangka Raya
Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya
 
Siska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaSiska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalena
 
3. a1 SKM 2021.pdf
3. a1 SKM 2021.pdf3. a1 SKM 2021.pdf
3. a1 SKM 2021.pdf
 
Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
 Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
Bab 5. Strategi Monitoring dan Evaluasi
 
renja inspektorat 2019
renja inspektorat  2019renja inspektorat  2019
renja inspektorat 2019
 

18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx

  • 1. Oleh : EDY IRIANTO, S.Sos SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) KECAMATAN PASRUJAMBE
  • 2. TUJUAN 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik Indikator : Nilai IKM RPJMD MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat TUJUAN 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik Renstra OPD SASARAN 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Indikator : -Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe Indokator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti SASARAN 3 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa INDOKATOR : Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
  • 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik INDIKATOR : -Nilai IKM Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe INDIKATOR : -Nilai IKM 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Indikator : Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Terselenggaranya Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan Indikator : Terselenggaranya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan 1. Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan Pelayanan Publik Indikator :Jumlah pembayaran honor dan upah petugas pelayanan 2. Pembinaan Pelayanan Publik Indikator : Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan 3. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Jumlah penyediaan jasa administrasi, bahan habis pakai dan lain - lain yang ada di Kantor Kecamatan 4. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Jumlah perlengkapan dan peralatan sarana aparatur yang tersedia 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Indikator : Jumlah dokumen LAKIP SKPD 7. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Indikator : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 8. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Indikator : Jumlah dokumen RKA yang tersusun Kegiatan Sasaran 1 Program Tujuan CASCADING KINERJA OPD SASARAN 1 Rp. 836.500.000,00 Kontribusi Langsung : Rp. 96.004.000,00 Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 742.496.000,00,- Anggaran
  • 4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik INDIKATOR : -Nilai IKM Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe INDIKATOR : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum Indikator : Terselenggaranya Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum 1. Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional Indokator : Jumlah jenis kegiatan yang diikuti di tingkat Kabupaten 2. Pengendalian Keamanan Lingkungan Indokator : Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang terlaksana 3. Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Indokator : Jumlah linmas yang mengikuti pembinaan 4. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Indikator : Jumlah peserta MTQ yang mengikuti lomba 5. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas Indikator : Jumlah Posyandu yang dimonitoring dan dibina 6. Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat Indikator : Jumlah peserta koordinasi dan audensi 7. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Indikator : Jumlah pelaksanaan BBGRM yang termonitoring 8. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Indikator : Jumlah kegiatan yang pkk yang terlaksanakan 9. Fasilitasi Paskibraka Indikator : Jumlah petugas paskibraka yang terfasilitasi 10.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Indikator : Jumlah peserta yang hadir dalam musrenbang Kegiatan Sasaran 2 Program Tujuan CASCADING KINERJA OPD SASARAN 2 Rp. 310.103.000,00 Kontribusi Langsung : Rp. 2.600.000,00 Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 307.503.000,00,- Anggaran
  • 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik INDIKATOR : -Nilai IKM Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa INDIKATOR : Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator : Terselenggaranya Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa 1. Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Indokator : Jumlah desa yang terverifikasi 2. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Indokator : Jumlah Desa dan tenaga pendamping desa yang terfasilitasi Kegiatan Sasaran 3 Program Tujuan CASCADING KINERJA OPD SASARAN 3 Rp. 159.620.000,00 Kontribusi Langsung : Rp. 21.000.000,00 Kontribusi Tidak Langsung : Rp. 138.620.000,00 Anggaran
  • 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Nilai IKM 2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
  • 7. Indikator Kinerja Utama Eselon III.a NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rumus/formula Sumber Data Penanggungjawab 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Nilai IKM Nilai IKM Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kasi Pelayanan Umum 2 Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti -----------------------------------------x100% Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait Seluruh Kasi Seluruh Pejabat Struktural 3 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu ------------------------------------------x100% Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan Seluruh Kasi - Kasi Pemerintahan - Kasi Pemberdayan Masyarakat - Kasi Ekbang
  • 8. Jabatan : Sekretaris Camat Pasrujambe Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat Fungsi : a. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan ; b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan ; c. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan ; d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan ; e. Pengkoordinasian penerapan penatausahaan, administrasi, keuangan dan kehumasan ; f. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ; g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan ; h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat ; i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat. Indikator Kinerja Individu Eselon III.b Sasaran Formula Indikator Satuan Sumber Data Uraian Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan dan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan kantor Kecamatan Pasrujambe Prosentase Kebutuhan Penyediaan Jasa administrasi, bahan habis pakai dan lain-lain yang ada di kantor Kecamatan % - Kasubag Umum dan kepegawaian - Seluruh pegawai Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran % - Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Seluruh Pegawai Prosentase kebutuhan sarana dan prasanan yang terpelihara % - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Pengurus barang Prosentase laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu % - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubbag Keuangan
  • 9.
  • 10. TUJUAN OPD INDIKATOR TUJUAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan kecamatan yang baik NILAI IKM Nilai hasil survey kepuasan masyarakat ( skala 0 – 100 ) 75 88 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN TAHUN DASAR TARGET TAHUNAN PROGRAM KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Nilai IKM Nilai IKM 75 75 75 75 75 80 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ada ... Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ada ... Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ada ... Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan Ada ... Kegiatan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti / Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan x 100% 100 100 100 100 100 100 Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum Ada ... Kegiatan Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu Jumlah desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu / Jumlah desa x 100% 29% 29% 43% 57% 57% 71% Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa Ada .... Kegiatan
  • 11. Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Nilai IKM 75 Program Penyelengg araan Pemerintah an Kecamatan Terselengg aranya Program Penyelengg araan Pemerinta han Kecamatan 100% Implementasi Sistem AdministrasiKepen dudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah pembayaran honor dan upah petugas pelayanan 100% 30.990.000,00 Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan 100% RENJA TAHUN 2018 INDIKATOR SASARAN (HASIL) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
  • 12.
  • 13. Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Nilai IKM 75 Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan Terselenggara nya Program Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan 100% Implementasi Sistem AdministrasiKependuduk an (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah pembayaran honor dan upah petugas pelayanan 100% 30.990.000,00 Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan 100% 14.750.000
  • 14. Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uaraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Nilai IKM 75 Program Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan Terselenggara nya Program Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan 100% Implementasi Sistem AdministrasiKependuduk an (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah pembayaran honor dan upah petugas pelayanan 100% 30.990.000,00 Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan 100% 14.750.000
  • 18. STAF
  • 19. NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN REALIS ASI CAPAIAN 1 Nilai IKM 75 - - - - 84 112% - 112% 2 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 100 % 25% 25% 25% 50% 25% 75% 25% 100% 3 Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 60 4 Desa 57% 3 Desa 100% - 100% - 100% SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe 2. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe 3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa Program Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pembangunan, Perekonomian, Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Umum ANGGARAN Rp. 412,175,000.00 REALISASI Rp. 173,057,500.00 41,99% DUKUNGAN ANGGARAN
  • 20. Capaian IKI : SEKRETARIS CAMAT Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 1 Nilai IKM 3,5 (75) - - - - 84 112% - 112% 2 Jumlah Wajib KTP yang sudah terekam 32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96% 3 Tertib Laporan Kependudukan 7 desa 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100% 4 Terlaksananya Konferensi Dinas 10 Kali 2 Kali 20% 2 Kali 40% 2 Kali 60% 2 Kali 80% 5 Terlaksananya Rapat Sosialisasi 4 Kali 1 25% 1 50% 1 75% 1 100% 6 Dokumen Rencana Kegiatan Jabatan Struktural 1 Dokumen 00 0 0 0 1 dok 100% 0 100% 7 Dst.
  • 21. Capaian IKI kepala Seksi Pelayanan Umum Kegiatan : 1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan) 2. Pembinaan Pelayanan Publik NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 REALISASI CAPAIAN REALISASI REALISASI CAPAIAN CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 1 Nilai IKM 3,5 (84) - - - - 84 112% - 112% 2 Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam Perekaman KTP Elektronik 32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96% 3 Tertib Laporan Kependudukan 7 desa 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100% 7 Desa 100% 4 Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan publik yang dilaksanakan 7 Desa 0 0 1 Desa 14% 3 Desa 57% 4 Desa 100% Dst.
  • 22. Capaian IKI Pengolah Data Kependudukan NO INDIKATOR KINERJA TARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 1 Nilai IKM 3,5 (84) - - - - 84 112% - 112% 2 Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam Perekaman KTP Elektronik 32.500 KTP 25.258 78% 28.295 87% 30.138 93% 31.259 96% 3 Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam Permintaan Penandatangan perijinan 48 Orang 12 Orang 25% 15 Orang 56% 20 97% 13 125% 4 Jumlah Masyarakat yang terlayani dalam pengajuan Pengantar KTP Elekronik ke Dispenduk 120 Orang 19 Orang 15% 58 Orang 64% 12 Orang 74% 31 Orang 100% Dst.
  • 23. NO PROGRAM ANGGARAN TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4 REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 39640000 4760000 12% 12240000 43% 9980000 68% 12660000 100% 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 11860000 0 0% 2.710.000 23% 4.200.000 58% 4.950.000 100% Dst.
  • 24. RENCANA AKSI TAHUN 2018 SASARAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN OUTPUT PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Meningkatnya kualitas pelayanan Kec. Pasrujambe Nilai IKM 75 75 1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) 22% 45% 69% 100% Kasi Pelayanan Umum 40.480.000 2 Pembinaan Pelayanan Publik 14% 26% 44% 100% Kasi Pelayanan Umum 14.750.000 3 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 30% 54% 77% 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 365.414.000 4 Pembangunan/Pengad aan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 36% 99% 100% 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 354.095.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 18% 62% 80% 100% 1. SekretarisCamat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 83.825.000 6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 100% 100% 100% 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1.238.000 7 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 100% 100% 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2.130.000 Lanjut bawah
  • 25. RENCANA AKSI TAHUN 2018 Lanjut bawah 8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 0% 17% 97% 100% 1. Sekretaris Camat 2. Kasubbag Keuangan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 10.045.000 Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Pasrujambe Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 25% 50% 75% 100% 1 Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional 0% 43% 75% 100% Kasi Pemerintahan 55.785.000 2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 13% 54% 74% 100% Kasi Trantib 9.200.000 3 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0% 100% 100% 100% Kasi Trantib 9.725.000 4 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 100% 100% 100% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 15.300.000 5 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas 22% 22% 100% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 4.775.000 6 Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat 100% 100% 100% 100% Kasi Pemerintahan 70.000.000 7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 0% 100% 100% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 3.235.000 8 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 20% 51% 84% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 36.720.000 9 Fasilitasi Paskibraka 0% 0% 100% 100% Kasi Trantib 96.868.000 10 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan 100% 100% 100% 100% Kasi Ekbang 8.495.000 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 14% 29% 57% 57% 1 Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa 25% 50% 75% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 28.580.000 2 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 18% 43% 68% 100% Kasi Pemberdayaan Masyarakat 131.040.000
  • 27. INOVASI KECAMATANPASRUJAMBE OPTIMALISASI PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) MELALUI PENYERAHAN KARTU KELUARGA (KK) DOOR TO DOOR
  • 28. Tujuan :  Meminimalisasi waktu bagi warga yang membutuhkan pelayanan di desa dan di kecamatan.  Tidak adanya pertemuan langsung warga dan petugas pelayanan yang bisa menyebabkan pungli.  Sewaktu-waktu warga membutuhkan pelayanan administrasi bisa dilakukan sendiri dirumah.  Bagi warga yang datanya sudah valid tidak perlu datang ke Balaidesa maupun kecamatan.
  • 29. - SURAT KETERANGAN PINDAH - SURAT PENGANTAR KK - SURAT PENGANTAR KTP - SURAT PENGANTAR AKTA KELAHIRAN - KARTU PENCARI KERJA (AK1-AK5) - IMB/IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Surat Categori Khusus) - DLL MACAM-MACAM JENIS SURAT  JENIS SURAT DARI DESA KE KECAMATAN BACK TO DESA
  • 30. Pola Alur Pelayanan Surat Tingkat Desa *Warga bisa menggunakan komputer di rumah yang sudah terkoneksi internet di alamat website : sipetek-buduran.net *Login Menggunakan NIK, password masih standart dan Input Keperluan Surat serta kirim Ke admin Desa *Admin Dapat Notifikasi Surat *Admin Menerima Persyaratan Kemudian Scan Dan Upload. *Admin Isi Nomer Surat Kemudian Dikirim Ke SekDes *Kades Mendapat Notifikasi Surat *Kades Cek Surat Untuk Diperiksa Dan Bisa Verifikasi Lewat Android jika Lengkap. •Surat Siap Dikirim Ke admin Desa Untuk Di Cetak. 2. Langkah Kedua 1. Langkah Pertama 3. Langkah Ketiga 5. Langkah kelima •Warga Bisa Mengambil Surat Di Admin Desa 6. Langkah Keenam 4. Langkah Keempat *Sekdes Mendapat Notifikasi Surat *Sekdes Cek Surat Untuk Diperiksa jika Lengkap. •Surat Siap Dikirim Ke Kades
  • 31. Warga datang langsung ke komputer pelayanan *Login Menggunakan NIK dan Input Keperluan Surat serta kirim Ke admin Desa 2. Langkah Kedua 1. Langkah Pertama *Admin Dapat Notifikasi Surat *Admin Menerima Persyaratan Kemudian Scan Dan Upload. *Admin Isi Nomer Surat Kemudian Dikirim Ke Sekdes 3. Langkah Ketiga *Sekdes Mendapat Notifikasi Surat *Sekdes Cek Surat Untuk Diperiksa jika Lengkap. •Surat Siap Dikirim Ke Kades 4. Langkah Keempat 6. Langkah Keenam * Admin Mendapat Notifikasi Surat Masuk * Admin Kec Memeriksa surat masuk dari desa untuk di teruskan ke camat/Sekcam * Setelah Surat Diterima Dari Camat Admin Mengembalikan Surat Ke desa Untuk di cetak 7. Langkah Ketujuh * Camat Mendapat Notifikasi Surat Masuk Dari admin * Camat dapat Mengecek, Melakukan Verifikasi Via Android. • Setelah Verifikasi Surat Terkirim Ke Admin Kec Lalu Di teruskan Ke admin Desa Untuk Dicetak. Rule Surat Dari Desa To Kecamatan Back to Desa 5. Langkah kelima *Kades Mendapat Notifikasi Surat *Kades Cek Surat Untuk Diperiksa Dan Bisa Verifikasi Lewat Android. •Surat Siap Dikirim Ke admin Desa Untuk Di Cetak.
  • 32. Warga Verifikasi No ya Komp Pelayanan Admin Desa Sekdes/Kades (Berkas Kembali Ke Admin Desa Karna Tidak Lengkap) (Berkas Siap Cetak Oleh Adminb) Admin Desa Mengecek Ulang Berkas Untuk Dikoreksi Lagi Print * Proses Surat Tingkat Desa
  • 33. Verifikasi Komp Pelayanan Admin Desa Kades (Berkas Kembali Ke Admin Desa Karna Tidak Lengkap) Admin Desa Mengecek Ulang Berkas Untuk Dikoreksi Lagi Print CS Kec Y N Y/T Y/T Verifikasi Camat Verifikasi Sekcam * Surat Sampai Kecamatan
  • 34.
  • 36. Cetak Surat dan Verifikasi Surat Berisikan UU yang sedang dibutuhkan Berisi data kemiskinan dalam bentuk peta Untuk setting data desa (Alamat Kantor desa, nama kades dan Sekdes) untuk input password data warga Untuk surat menyurat bagi desa ke desa, desa ke kecamatan dan kecamatan ke desa Untuk mengganti password aplikasi desa Data Kartu Keluarga dan Data Nik Tampilan Aplikasi Pada Admin Desa
  • 37.
  • 40. Keunggulan dan Pengembangan dari SIPETEK ini adalah: • Peta Sebaran bisa di kembangkan menjadi PETA DIGITAL untuk mengetahui - Pembuatan Batas Desa Dengan Menggunakan Garis Koordinat - Monitoring Desa Penerima Bantuan Pembangunan - Mengetahui Lokasi Penduduk Miskin - Mengetahui wilayah Strategis Desa - Untuk Mengklasifikasikan Desa Penerima Bantuan Berdasarkan status Desa