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AUDITORIAS INTERNAS DE 5 S.ppt

  1. CURSO DE AUDITORES DE 5 S AUDITORIAS INTERNAS DE 5 S
  2. PARTES DE UNA AUDITORIA • APERTURA DE LA AUDITORIA • AUDITORIA EN SI • REGISTRAR EL ESTADO ACTUAL DEL AREA • CALCULO DE NOTAS • PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
  3. AUDITORIA • 1.- CONCEPTO EXAMEN INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR SI LOS DTOS DESARROLLAN ACTIVIDADES DE 5 S , EN QUE ETAPA ESTAN Y FORMACION DEL HISTORIAL • 2.- OBJETIVOS • DETERMINAR LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA • PROVEER OPORTUNIDADES DE MEJORA • REGISTRAR EL ESTADO ACTUAL , A FIN DE TENER HISTORIAL LAS AUDITORIAS DEBEN SER TOMADAS COMO COMPETENCIA SANA Y NO COMO DISPUTA POR MEJOR NOTA.
  4. • 3.- AUDITOR INTERNO PERSONA ENTRENADA Y CALIFICADA PARA REALIZAR AUDITORIAS. COMPETENCIAS DEL AUDITOR: RELATAR A LOS AUDITADOS LOS PROBLEMAS CRITICOS ENCONTRADOS PRESENTAR EL INFORME A LOS AUDITADOS DAR LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE MANERA CLARA Y CONSISA CUALIDADES DEL AUDITOR: ENTRENADO IMPARCIAL BUEN JUICIO HONESTO OBJETIVO COMUNICATIVO INTERESADO DIPLOMATICO BUEN ADMINISTRADOR DEL TIEMPO AUDITORIA
  5. • 3.- AUDITOR INTERNO CUALIDADES DEL AUDITOR: DEBE >>> EVALUAR LA EVIDENCIA DE MANERA IMPARCIAL >>> MANTENERSE FIEL A LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA, SIN INTIMIDAR >>>TRATAR A LAS PERSONAS CON CORDIALIDAD >>>CONDUCIR SIN DISTRACCIONES, COMPROMETIENDOSE TOTALMENTE AUDITORIAS CONDUCIDAS POR AUDITORES DIFERENTES DEBEN LLEGAR A SIMILARES CONCLUSIONES, EN IGUALES CONDICIONES .. AUDITORIA
  6. • 4.- RESPONSABILIDAD DEL AUDITADO: DEBE: • INFORMAR A SUS EMPLEADOS SOBRE OBJETIVOS Y PROPOSITO DE LA AUDITORIA • PROVEER AL AUDITOR DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ASEGURAR UNA AUDITORIA EFICIENTE. • PROVEER ACCESO A LAS INSTALACIONES Y MATERIAL COMPROBATORIO , DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL AUDITOR. • COOPERAR CON EL AUDITOR, PARA PERMITIR ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA • INICIAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, BASADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA AUDITORIA
  7. 5.- REALIZACION DE LA AUDITORIA * APERTURA * AUDITORIA EN SI * REGISTRO DEL ESTADO ACTUAL DEL AREA SE MANEJA CON PUNTAJE: 0 CUANDO EL ITEM NO ESTA CONFORME A LA METODOLOGIA 5 CUANDO EL ITEM ANALIZADO ESTA PARCIALMENTE DE ACUERDO 10 CUANDO EL ITEM ESTA EN TOTAL CONFORMIDAD CON LA METODOLOGIA DEBERAN DESCRIBIR PUNTOS CRITICOS Y PROPONER MEJORAS * CALCULO DE NOTAS * PRESENTACION DE RESULTADOS AUDITORIA
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