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Sobre todo, debemos tratar de  evitar  que el Cuadro de Mando se convierta o sea visto como una  herramienta de evaluación  del trabajo personal:   Más bien debe  verse y utilizarse  como una  herramienta  al servicio del trabajo de los  gestores  de la Institución
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2.- Cuadro de Mando CUADRO DE MANDO DE ENTRECULTURAS (Año 2009) 1.- CONTEXTO  Información: Incidencia     AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007 Tendencia esperada     % de la ciudadanía que está de acuerdo en que España dedique el 0,7% a AOD -  -  -  -  -  71,50% 67,90% 64,80% 60,00% 55,00% -4,57% -7% Descenso AOD en % del PIB Español 0,14% 0,20% 0,17% 0,15% 0,15% 0,27% 0,31% 0,36% nd nd 15,32% nd Incremento % de AOD dedicado a educación 17,63% 11,28% 13,02% 11,53% 8,03% 8,94% 7,77% 7,15% nd nd -7,93% nd Suave descenso AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007   PIB español(Mill euros) 630.263  680.678  729.206  782.929  841.612  908.792  982.307  1.050.595  nd nd 6,95% nd   Total AOD (Mill euros) 887  1.378  1.222  1.199  1.246  2.428  3.038  3.747  nd nd 23,34% nd   Total AOD dedicado a educación (Mill euros) 156  155  159  138  100  217  236  268  nd nd 13,56% nd   2.- COOPERACION  Información: Cooperación                               Distribución por contraparte Real 2000 Real 2001 Real 2002 Real 2003 Real 2004 Real 2005 Real 2006 Real 2007 Real 2008  Planificado 2009 Real 2009 % Real / Planificado TENDENCIA     %CD destinados a FyA         71% 74% 62% 57% 57%           %CD destinados a SJR         9% 15% 9% 19% 14%           %CD destinados a Otros socios sj         20% 9% 26% 21% 25%           %CD destinados a socios no sj         1% 2% 3% 3% 4%           Distribución po Continente   % CD destinados a América  100% 97% 97% 95% 91% 83% 89% 78% 81%           % CD destinados a Africa 0% 2% 3% 5% 8% 10% 10% 22% 18%           % CD destinados a otros Continentes 0% 2% 0% 0% 2% 7% 1% 0% 1%           Distribución por modalidad de acción   %CD destinados a Fortalecimiento Institucional         4% 1% 5% 6% 5%           %CD destinados a Ayuda Humanitaria         6% 8% 2% 8% 17%           %CD destinados a Cooperación al desarrollo         90% 91% 93% 86% 79%           1.-CD en Universalización de la educación         47% 52% 46% 42% 32%           2.-CD en Mejora de la calidad educativa         19% 13% 14% 17% 29%           3.-CD en Formación técnica         9% 13% 7% 18% 12%           4.-CD en Promoción Social          24% 21% 33% 23% 27%                                                                           3.- EDUCACION PARA EL DESARROLLO  Información: Sensibilización                                 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007   OBJETIVO Centros Educativos con Redes de Jóvenes           61  98  105  127    7,14% 20,95% 127  Total Centros Educativos con los que tenemos relación           400  530  681  1.300    28,49% 90,90% 1.300  Nº de jóvenes que participan en las Redes de Jóvenes             1.000  1.853  2.003    85,30% 8,09% 2.150  Nº de profesores con los que trabajamos             134  173  199    29,10% 15,03% 220                                4.- BASE SOCIAL Y NOTORIEDAD  Información: Sensibilización                                 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08 Nº total de socios  282  956  1.334  1.675  2.166  2.649  2.975  3.311  3.859  4.035  4.183      4.138  8,40%   1er Trim  2º Trim  3er Trim  4º Trim  % Acum 09/08 Nuevos socios por trimestre (año 2008) 261  96  78  246  5,88% Nuevos socios por trimestre (año 2009) 229  149        1er Trim  2º Trim  3er Trim  4º Trim  % Acum 09/08 Bajas de socios por trimestre (año 2008) 44  39  14  43  19,28% Bajas de socios por trimestre (año 2009) 53  46        Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09  2º Trim 09  3er Trim 09  4º Trim 09  Año 2009 Aportaciones de los socios (€) 72.121  207.349  259.796  363.892  448.380  539.380  634.238  758.163  878.291  265.763  508.792      508.792  Aportación anual por socio (euros) 256  217  195  217  207  204  213  229  228    123    1er Trim  2º Trim  3er Trim  4º Trim  % Acum 09/08   Aportaciones socios trimestres 2008 (acumulado) 236.762  445.554  645.402  878.291  13,52%       Año 2000  Año 2001  Año 2002  Año 2003  Año 2004  Año 2005  Año 2006  Año 2007  Año 2008  1er Trim 09  2º Trim 09  3er Trim 09  4º Trim 09  Año 2009 % Ult dato/08 Base total de donantes  359  1.153  1.748  2.349  3.264  3.921  4.418  4.947  5.494  5.538  5.537      5.537  0,78%           Año 2009   Nº de donantes nuevos en el año 358  794  795  603  918  673  520  675  640  1er Trim  2º Trim  3er Trim  4º Trim  86  % Acum 09/08 Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2008) 180  157  96  207  -74,48% Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2009) 52  34        Año 2009 Nº de donantes que donan en el año 358  864  806  970  1.385  1.344  1.299  1.590  1.768  1er Trim  2º Trim  3er Trim  4º Trim  677  % Acum 09/08 Nº de donantes que donan por trimestre (año 2008) 533  546  489  1.057  -37,26% Nº de donantes que donan por trimestre (año 2009) 359  318                      Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09  2º Trim 09  3er Trim 09  4º Trim 09  Año 2009 Aportaciones de los donantes  78.131  349.789  593.173  576.188  744.573  906.423  936.249  1.105.205  872.795  237.371  335.062      335.062  (solo particulares, libre disposición y sin considerar grandes donaciones) 1er Trim  2º Trim  3er Trim  4º Trim  % Acum 09/08   Aportaciones donantes trimestres 2008 (acumulado) 139.294  311.408  407.177  872.795  27,01%                                 5.- EMPRESAS Y RSC  Información: Incidencia                               Nº de empresas con las que tenemos relación Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de empresas e instituciones que nos donan -  68  54  70  99  90  110  140  199    27,27% 42,14% nd Nº de empresas con las que hacemos acciones de sensibilización -  -  -  -  150  160  200  202  77    1,00% -61,88% nd Nº de empresas que participan en la campaña "Dona tu móvil" -  -  -  -  -  659  879  1.399  2.150    59,16% 53,68% nd Nº de empresas a las que asesoramos en políticas de RSC -  2  3  3  5  6  6  5  5    -16,67% 0,00% nd     6.- INCIDENCIA  Información: Incidencia                               AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de estudios, informes y documentos de trabajo publicados           4 5 4 4 4 -20,00% 0,00% nd Nº de actos movilización CME           40 29 70 40 nd 141,38% -42,86% nd AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de redes en las que se participa           5 6 6 7 7 0,00% 16,67%       FOROS INCIDENCIA Presencia (0-3)   Parlamento 0,5   AECI 2   Consejo de Cooperación 3   Comunidades Autónomas (ind. Coordinadores autonómicas 2   Ayuntamientos 1   Coordinadora Nacional 2,5   PRESENCIA PROMEDIO 1,83  
2.- Cuadro de Mando
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3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco ESQUEMA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS EN USO Gestión de Proyectos (GESPRO) Gestión de Colaboradores (GESCO) Aplicación de Contabilidad APLICACIÓN DE SEGURIDAD
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3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO): I.- PROYECTOS: ALTA Y MODIFICACION DE UN PROYECTO   II.- FINANCIACIONES   III.- MARCO LOGICO Y PRESUPUESTO   IV.- COBROS   V.- DIVISAS Y SEGUROS DE CAMBIO   VI.- ENVIOS A LAS REGIONALES   VII.- ANTICIPOS   VIII.- GASTOS   IX.- OTRAS FUNCIONES   X.- CIERRE DEL PROYECTO   XI.- CONSULTAS   XII.- FONDOS DE RESERVA   XIII.- FONDOS FINALISTAS Y FONDOS GENERALES
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE COLABORADORES (GESCO):
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  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Punto de partida: Planificación a 5 años
  • 5. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Punto de partida: Planificación a 5 años Implementación: Planificación, ejecución y control año a año
  • 6. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
  • 7. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.  
  • 12.  
  • 13.  
  • 14.
  • 15.  
  • 16. . . . Empezamos a hablar de “motivación”. Cuando perdimos el Sentido de nuestro trabajo,….
  • 17.  
  • 18.
  • 19.
  • 20.  
  • 21. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):
  • 22. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):
  • 23.
  • 24.  
  • 25.
  • 26. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades
  • 27.
  • 28.  
  • 29.
  • 30. Sobre todo, debemos tratar de evitar que el Cuadro de Mando se convierta o sea visto como una herramienta de evaluación del trabajo personal: Más bien debe verse y utilizarse como una herramienta al servicio del trabajo de los gestores de la Institución
  • 31.
  • 32.
  • 33. 2.- Cuadro de Mando CUADRO DE MANDO DE ENTRECULTURAS (Año 2009) 1.- CONTEXTO Información: Incidencia     AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007 Tendencia esperada     % de la ciudadanía que está de acuerdo en que España dedique el 0,7% a AOD - - - - - 71,50% 67,90% 64,80% 60,00% 55,00% -4,57% -7% Descenso AOD en % del PIB Español 0,14% 0,20% 0,17% 0,15% 0,15% 0,27% 0,31% 0,36% nd nd 15,32% nd Incremento % de AOD dedicado a educación 17,63% 11,28% 13,02% 11,53% 8,03% 8,94% 7,77% 7,15% nd nd -7,93% nd Suave descenso AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007   PIB español(Mill euros) 630.263 680.678 729.206 782.929 841.612 908.792 982.307 1.050.595 nd nd 6,95% nd   Total AOD (Mill euros) 887 1.378 1.222 1.199 1.246 2.428 3.038 3.747 nd nd 23,34% nd   Total AOD dedicado a educación (Mill euros) 156 155 159 138 100 217 236 268 nd nd 13,56% nd   2.- COOPERACION Información: Cooperación                               Distribución por contraparte Real 2000 Real 2001 Real 2002 Real 2003 Real 2004 Real 2005 Real 2006 Real 2007 Real 2008 Planificado 2009 Real 2009 % Real / Planificado TENDENCIA     %CD destinados a FyA         71% 74% 62% 57% 57%           %CD destinados a SJR         9% 15% 9% 19% 14%           %CD destinados a Otros socios sj         20% 9% 26% 21% 25%           %CD destinados a socios no sj         1% 2% 3% 3% 4%           Distribución po Continente   % CD destinados a América 100% 97% 97% 95% 91% 83% 89% 78% 81%           % CD destinados a Africa 0% 2% 3% 5% 8% 10% 10% 22% 18%           % CD destinados a otros Continentes 0% 2% 0% 0% 2% 7% 1% 0% 1%           Distribución por modalidad de acción   %CD destinados a Fortalecimiento Institucional         4% 1% 5% 6% 5%           %CD destinados a Ayuda Humanitaria         6% 8% 2% 8% 17%           %CD destinados a Cooperación al desarrollo         90% 91% 93% 86% 79%           1.-CD en Universalización de la educación         47% 52% 46% 42% 32%           2.-CD en Mejora de la calidad educativa         19% 13% 14% 17% 29%           3.-CD en Formación técnica         9% 13% 7% 18% 12%           4.-CD en Promoción Social         24% 21% 33% 23% 27%                                                                           3.- EDUCACION PARA EL DESARROLLO Información: Sensibilización                                 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007   OBJETIVO Centros Educativos con Redes de Jóvenes           61 98 105 127   7,14% 20,95% 127 Total Centros Educativos con los que tenemos relación           400 530 681 1.300   28,49% 90,90% 1.300 Nº de jóvenes que participan en las Redes de Jóvenes             1.000 1.853 2.003   85,30% 8,09% 2.150 Nº de profesores con los que trabajamos             134 173 199   29,10% 15,03% 220                               4.- BASE SOCIAL Y NOTORIEDAD Información: Sensibilización                                 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08 Nº total de socios 282 956 1.334 1.675 2.166 2.649 2.975 3.311 3.859 4.035 4.183     4.138 8,40%   1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08 Nuevos socios por trimestre (año 2008) 261 96 78 246 5,88% Nuevos socios por trimestre (año 2009) 229 149       1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08 Bajas de socios por trimestre (año 2008) 44 39 14 43 19,28% Bajas de socios por trimestre (año 2009) 53 46       Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 Aportaciones de los socios (€) 72.121 207.349 259.796 363.892 448.380 539.380 634.238 758.163 878.291 265.763 508.792     508.792 Aportación anual por socio (euros) 256 217 195 217 207 204 213 229 228   123   1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08   Aportaciones socios trimestres 2008 (acumulado) 236.762 445.554 645.402 878.291 13,52%       Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08 Base total de donantes 359 1.153 1.748 2.349 3.264 3.921 4.418 4.947 5.494 5.538 5.537     5.537 0,78%           Año 2009   Nº de donantes nuevos en el año 358 794 795 603 918 673 520 675 640 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 86 % Acum 09/08 Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2008) 180 157 96 207 -74,48% Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2009) 52 34       Año 2009 Nº de donantes que donan en el año 358 864 806 970 1.385 1.344 1.299 1.590 1.768 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 677 % Acum 09/08 Nº de donantes que donan por trimestre (año 2008) 533 546 489 1.057 -37,26% Nº de donantes que donan por trimestre (año 2009) 359 318                     Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 Aportaciones de los donantes 78.131 349.789 593.173 576.188 744.573 906.423 936.249 1.105.205 872.795 237.371 335.062     335.062 (solo particulares, libre disposición y sin considerar grandes donaciones) 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08   Aportaciones donantes trimestres 2008 (acumulado) 139.294 311.408 407.177 872.795 27,01%                                 5.- EMPRESAS Y RSC Información: Incidencia                               Nº de empresas con las que tenemos relación Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de empresas e instituciones que nos donan - 68 54 70 99 90 110 140 199   27,27% 42,14% nd Nº de empresas con las que hacemos acciones de sensibilización - - - - 150 160 200 202 77   1,00% -61,88% nd Nº de empresas que participan en la campaña "Dona tu móvil" - - - - - 659 879 1.399 2.150   59,16% 53,68% nd Nº de empresas a las que asesoramos en políticas de RSC - 2 3 3 5 6 6 5 5   -16,67% 0,00% nd     6.- INCIDENCIA Información: Incidencia                               AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de estudios, informes y documentos de trabajo publicados           4 5 4 4 4 -20,00% 0,00% nd Nº de actos movilización CME           40 29 70 40 nd 141,38% -42,86% nd AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de redes en las que se participa           5 6 6 7 7 0,00% 16,67%       FOROS INCIDENCIA Presencia (0-3)   Parlamento 0,5   AECI 2   Consejo de Cooperación 3   Comunidades Autónomas (ind. Coordinadores autonómicas 2   Ayuntamientos 1   Coordinadora Nacional 2,5   PRESENCIA PROMEDIO 1,83  
  • 34. 2.- Cuadro de Mando
  • 35. 2.- Cuadro de Mando
  • 36.  
  • 37.
  • 38. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco ESQUEMA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS EN USO Gestión de Proyectos (GESPRO) Gestión de Colaboradores (GESCO) Aplicación de Contabilidad APLICACIÓN DE SEGURIDAD
  • 39.
  • 40. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO): I.- PROYECTOS: ALTA Y MODIFICACION DE UN PROYECTO   II.- FINANCIACIONES   III.- MARCO LOGICO Y PRESUPUESTO   IV.- COBROS   V.- DIVISAS Y SEGUROS DE CAMBIO   VI.- ENVIOS A LAS REGIONALES   VII.- ANTICIPOS   VIII.- GASTOS   IX.- OTRAS FUNCIONES   X.- CIERRE DEL PROYECTO   XI.- CONSULTAS   XII.- FONDOS DE RESERVA   XIII.- FONDOS FINALISTAS Y FONDOS GENERALES
  • 41. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE COLABORADORES (GESCO):
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45. GRACIAS POR SU ATENCION