1. VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA BUPATI TANGERANG
DALAM RANCANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) TH 2013-2018
2. Strategi Pelaksanaan Program Kerja
Prioitas I
Infratruktur
Pendidikan,
kesehatan,
jalan
Prioritas II
Pembiayaan
pendidikan,
kesehatan,
infrastruktur
ekonomi
Prioritas III
ADD,
Tunjangan
RT, Kredit
Reformasi birokrasi, penciptaan iklim investasi, pendapatan daerah
Th I Th II Th III Th IV Th V
3. URUSAN PRIORITAS
1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Infrastruktur
jalan/perekonomian.
4. Reformasi birokrasi,
tatakelola
pemerintahan.
Menyangkut
Kebutuhan dasar
Masyarakat
Sesuai dengan
Indikator Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Menjadi daya
Ungkit dan
Memiliki
Keterkaitan
dengan bidang
lain
Berdimensi
politik tinggi
karena
menyangkut
masyarakat
luas.
4. Pendidikan
N
o
Program Kerja Tujuan Indikator THN KE
I II III IV V
1 Pembangunan
3.186 Ruang Kelas
Baru &
Laboratorium ,
(USB/RKB) @ 165
jt= 525 M
Akses dan
Pemerataan
Jumlah Murid sesuai
SPM (Tidak ada
sekolah yang
menumpang, dua
shif, murid berjubel)
150 160 160 130 75
2 Bantuan Biaya
pendidikan bagi
siswa sma/smk; 24
rb siswa @
Rp.900.000,-
Meningkatkan
APM, Mengurangi
Putus sekolah
Angka APM
SMA/SMK
meningkat, Angka
Putus Sekolah Turun
22 22 22 22
3. Bantuan tugas
belajar Guru ke S1;
1.030 guru = 20.6
m
Meningkatkan
mutu pendidikan
Jumlah guru layak
mengajar naik
7 7 7 6
4
5
Sertifikasi Guru
Mengaji
Pengadaan Modul
Belajar Al Quran
Penguatan Muatan
Lokal membaca
Alquran
Jumlah guru ngaji
bersertifikat
1
5
1
5
1
5
1
5
1
5. Kesehatan
No Program Kerja Tujuan Indikator TH KE
I II III IV V
1 Pembangunan 22
Puskesmas Rawat
Inap dan 1 RS
tipe C= Rp. 280 M
Meningkatkan
akses pelayanan
kesehatan
Jumlah
Tempat tidur
RS meningkat
55 55 55 55 60
2 Pembiayaan
Kesehatan
melalui
Penerbitan Kartu
sehat
untuknpenduduk
rentan miskin
Meningkatkan
Akses Pelayanan
Kesehatan
Angka
kematian
bayi,
Kamatian Ibu
melahirkan
menurun
60 60 60 60 60
Kartu sehat sebagai replikasi jamkesmas, sasaran penduduk rentan miskin
dengan jumlah menyesuaikan kemampuan anggaran, jumlah premi sesuai
standar umum
6. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan
No Program Kerja Tujuan Indikator Th ke
I II III IV V
1 Peningkatan 327 km jalan
981,1M.
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi, efisiensi
produksi, lalulintas
orang dan barang
Jumlah
ruas jalan
yg layak
196 196 196 196 196
2 Jalan Lintas Barat (JLB) yang
mencakup 6 Kecamatan yaitu
Solear, Jayanti, Cisoka, Suka
Mulya, Jambe, dan Tigaraksa
;Rp. 200 Milyar.
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi, efisiensi
produksi, lalulintas
orang dan barang
Jumlah
ruas jalan
yg layak
50 50 50 50 50
3 Jalan Lintar Utara (JLU) yang
mencakup Gunung Kaler,
Mekarbaru, Kresek, Kronjo, dan
Sukadiri (Cituis Sukadiri), Rp.
300 Milyar
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi, efisiensi
produksi, lalulintas
orang dan barang
Jumlah
ruas jalan
yg layak
60 60 60 60 60
4 Jalan Penghubung simpul2
jalan existing
; Kedaton-Telaga bestari-rajeg,/
Rajeg-cadas-sepatan timur-
Tanjungburung/Karawaci –
legok.
Menghubungkan
simpul jalan existing
Jumlah
simpul
jalan yang
terhubung
20 150 150 150
7. Manajemen Persampahan, Revitalisasi Fungsi Irigasi
No Program Kerja Tujuan Indikator Tahun Ke
I II III IV V
1 Manajemen
Persampahan (
pengumpulan dan
pengangkutan)
berbasis kecamatan;
29 Kecamatan
Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
sampah
Efektifitas
manajemen
persampaha
n
15 5 3 3 3
2 Pemeliharaan,
pembangunan saluran
dan sumber air irigasi
Meningkatkan
fungsi dan
ketersediaan
sumber air irigasi
Luas
cakupan
area
pertanian
yang diairi
20 20 20 20 15
Anggaran manajemen bersifat realokasi menyesuaikan dengan manajemen
persampahan baru
8. Pengembangan Ekonomi dan Kapasitas Desa
No Program Kerja Tujuan Indikator Tahun Ke
I II III IV V
1 Revitalisasi 9 buah
Pasar Tradisional
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
pendapatan
masyarakat
Jumlah Pasar
tradisional yang
berubah mjd pasar
modern
5 5 5 5 5
2 Penyediaan kredit
usaha mikro kecil dan
menengah yang
berbasis pertanian,
pengolahan makanan,
serta kerajinan tangan
Mengimbangi
pertumbuhan
ekonomi sektor
industri pengolahan
Jumlah
permodalan yang
dapat diakses
usaha umkm
10 20
3 Penyerahan sebagian
urusan ke Desa,
Revitalisasi Replikasi
PNPM dan
Peningkatan Alokasi
Dana Desa (ADD)
Meningkatkan
kapasitas Desa dan
Lembaga RT
Jumlah urusan dan
jumlah alokasi
dana desa
35 55 75 85 91
Alokasi Dana Desa bersifat realokasi dari program Replikasi PNPM, Alokasi dana untuk
RT masuk dalam ADD.
9. Reformasi birokrasi, pelayanan publik, Pendapatan daerah
No Program Kerja Tujuan Indikator Thn Ke
I II III IV V
1 Peningkatan
Pelayanan Perijinan
Memperbaiki iklim
investasi
Jumlah Ijin, Waktu
Pelayanan
Perijinan
2 1 1 1 1
2 Peningkatan
Pelayanan Pajak dan
Retribusi daeran
Meningkatkan
Pendapatan Daerah
Jumlah PAD 4 1 1 1 1
3 Peningkatan
Penggunaan IT
Efektifitas, efesiensi
manajemen
pemerintahan,
pelayanan publik
Jumlah Kandungan
E- government
5 5 5 5 5
TOTAL ANGGARAN 683 858 876 866 671
Ket; Reformasi Birokrasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas
dan kinerja, fokus kepada SKPD yang memiliki anggaran terbesar, pelayanan perijinan,
pengelolaan keuangan dan pendapatan. Ruang lingkup RB; Kelembagaan, Tatalaksana ,
SDM
10. Prasyarat Pelaksanaan Program Kerja
Kerangka Regulasi; Perubahan manajemen, penyusunan produk
hukum
Kerangka Anggaran; identifikasi sumber pembiayaan,
penghitungan dan alokasi anggaran
Penyiapan Organisasi dan Sumber Daya Aparatur
Validasi Data