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RECEITAS OPERACIONAIS                              Mês     12            2009
Código DESCRIÇÃO                               CRÉDITO                SALDO ATUAL
     1 Saldo Banco Mês Anterior                   578,70                    578,70
     2 Saldo Caixa Mês Anterior                   109,75                    109,75
     3 Promoções                                1.724,46                  1.724,46
     4 Doações                                  1.287,00                  1.287,00
     5 Convenio CEMAT                             378,00                    378,00
     6 Convenio Professores                     8.287,74                  8.287,74
     7 Mensalidades                               534,00                    534,00
     8 Convênio PDDE                                  -                         -
     9 Convênio FUPIS                                 -                         -
    10 Convênio FNDE/PTE                              -                         -
    11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE            -                         -
    12 Pula - Pula                                180,00                    180,00
    13 Vendas de Artesanatos                          -                         -
    14 Convenio Prefeitura                        500,00                    500,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                13.579,65                  13.579,65

DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO                                            DÉBITO    SALDO ATUAL
    20 Telefone                                              136,24       13.443,41
    21 Energia                                               283,82       13.159,59
    22 Folha Pagamento Professores                         8.275,09       4.884,50
    23 Combustível                                           500,00       4.384,50
    25 Despesa com Reparos                                    76,70       4.307,80
    26 Despesas Postais                                       15,05       4.292,75
    27 Despesas com Cartório                                     -        4.292,75
    28 Despesa com Contabilidade                                 -        4.292,75
    29 Multas Fiscais                                            -        4.292,75
    30 Despesas de Viagem                                        -        4.292,75
    31 Despesas administrativas extras                           -        4.292,75
    32 Material de Expediente                                605,79       3.686,96
    33 Material de Informática e mão de obra                     -        3.686,96
    34 Despesa com gas                                       220,00       3.466,96
    35 Despesa com Mercado                                   103,18       3.363,78
    36 Contribuição Confederação APAE                            -        3.363,78
    37 IRPJ/RAIS                                                 -        3.363,78
    38 Material para Artezanato                                  -        3.363,78
    39 Material Esportivo                                        -        3.363,78
    40 Material Permanente                                   132,00       3.231,78
    41 Serviços gerais ( diarias e reparos )                     -        3.231,78
    42 Material Pedagogico                                       -        3.231,78
    43 Despesa com piscina                                   135,00       3.096,78
    44 Despesas com publicidade                                  -        3.096,78
    45 Despesa com participação em eventos                       -        3.096,78
    46 Imposto de renda                                       12,65       3.084,13
    47 INSS                                                1.657,55       1.426,58
    48 Despesas com manutenção interna                           -        1.426,58
    49 Taxas do Detran                                           -        1.426,58
50   Despesa com ginganas escolares               50,00       1.376,58
   51   Prestação de Serviço                        600,00         776,58
   52   Depesas com passeios e jogos estudantis         -          776,58
   53   Taxas Administrativas                           -          776,58
   54   Estorno Seduc                                   -          776,58
                                                                (12.026,49
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS                   12.803,07 )

LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO                                     -

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  • 1. RECEITAS OPERACIONAIS Mês 12 2009 Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 Saldo Banco Mês Anterior 578,70 578,70 2 Saldo Caixa Mês Anterior 109,75 109,75 3 Promoções 1.724,46 1.724,46 4 Doações 1.287,00 1.287,00 5 Convenio CEMAT 378,00 378,00 6 Convenio Professores 8.287,74 8.287,74 7 Mensalidades 534,00 534,00 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 180,00 180,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura 500,00 500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.579,65 13.579,65 DESPESAS OPERACIONAIS Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL 20 Telefone 136,24 13.443,41 21 Energia 283,82 13.159,59 22 Folha Pagamento Professores 8.275,09 4.884,50 23 Combustível 500,00 4.384,50 25 Despesa com Reparos 76,70 4.307,80 26 Despesas Postais 15,05 4.292,75 27 Despesas com Cartório - 4.292,75 28 Despesa com Contabilidade - 4.292,75 29 Multas Fiscais - 4.292,75 30 Despesas de Viagem - 4.292,75 31 Despesas administrativas extras - 4.292,75 32 Material de Expediente 605,79 3.686,96 33 Material de Informática e mão de obra - 3.686,96 34 Despesa com gas 220,00 3.466,96 35 Despesa com Mercado 103,18 3.363,78 36 Contribuição Confederação APAE - 3.363,78 37 IRPJ/RAIS - 3.363,78 38 Material para Artezanato - 3.363,78 39 Material Esportivo - 3.363,78 40 Material Permanente 132,00 3.231,78 41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 3.231,78 42 Material Pedagogico - 3.231,78 43 Despesa com piscina 135,00 3.096,78 44 Despesas com publicidade - 3.096,78 45 Despesa com participação em eventos - 3.096,78 46 Imposto de renda 12,65 3.084,13 47 INSS 1.657,55 1.426,58 48 Despesas com manutenção interna - 1.426,58 49 Taxas do Detran - 1.426,58
  • 2. 50 Despesa com ginganas escolares 50,00 1.376,58 51 Prestação de Serviço 600,00 776,58 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 776,58 53 Taxas Administrativas - 776,58 54 Estorno Seduc - 776,58 (12.026,49 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.803,07 ) LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -