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Plan de développement d'unités
                                            de production à partir de
                                         sources d'énergie renouvelables
   Cluster Technology	
  of	
  
Wallonia	
  Energy,	
  Environment	
       en Wallonie à l'horizon 2020
and	
  sustainable	
  Development	
  
                                            1
TWEED: Cluster Energie Durable en Wallonie


                                                                          Efficacité
                                           Sources d’énergie        énergétique et impact
                                                                 climatique dans l’industrie
•     Créé en 2008                          renouvelables
                                                                        et le tertiaire	
  
•     Plus de 100 membres
•     Mission: business développement
      dans les secteurs de l’énergie durable
•     Activités: Clustering, Networking,
      Promotion, Incubateur de projets,…
•     Animation de GT thématiques                       Produits et services
                                                             « verts »	
  
      (Biomasse, Eolien, Solaire,…)
•     Partenaire à part entière de projets européens
•     Actif à l’international en collaboration avec le Renewable Energy Club
      (Agoria)




                                      2
Nos membres




                  …	
  
              3
Contexte SER en Wallonie

                                               •    Hab. (2008): 3.456.775
                                               •    Surface: 16.844 km²
                                               •    PIB/hab (2007): 21.600 €
                                               •    Energie finale consommée (2008): 147 TWh
Belgique :                                     •    5,5 toe/hab, moyenne EU 3,8 toe/inhab
                                               •    PDM SER : 7 à 8 %

• Objectifs en Belgique :
           • 13% de SER (20% en Wallonie)
           • 15% de réduction de GES dans les secteurs non ETS &
              intensification des réductions de GES dans les secteurs ETS


Wallonie :

•  L’objectif politique fixé par le Gouvernement wallon est quant à lui de
   tendre en 2020 vers 20% d’énergie renouvelable dans la consommation
   finale wallonne




                                  4
Contexte SER en Wallonie

     Part des différentes filières d'énergie renouvelable en Wallonie
                                 en 2009 (%)
                                                         Cogénération /
       Eolien onshore                                 électricité biomasse
            5,4%                                              59,9%
      Hydraulique
         3,5%



       Autres
    (Géothermie,                                           Cogénération
  biocarburants,...)                                         biogaz
       11,7%                                                  2,0%

     Chauffage biomasse   Solaire thermique   PAC    Photovoltaïque
           16,0%                0,8%          0,4%       0,3%




è Bilan énergétique de la Wallonie: > 9 TWh ER en 2009


                                     5
Approche générale de l’étude

Contexte de l’étude :

Dans le cadre de la fixation des quotas de production d'énergie à partir de
sources renouvelables à l'horizon 2020 en Région wallonne, le Cluster
TWEED a souhaité participer à cette réflexion afin de fournir des éléments
quantitatifs pouvant servir à la prise de décisions :

    •  TWEED a mis en place un groupe de travail constitué de sociétés
       technologiques liées aux énergies renouvelables de son réseau

    •  Ce groupe a eu pour mission de définir un scénario ambitieux
       d'un point de vue énergétique tout en étant économiquement
       soutenable pour la Région afin d'atteindre une production d'énergie
       renouvelable équivalente à 20% de la consommation totale
       d'énergie d'ici 2020




                                  6
Approche générale de l’étude


Méthodologie – 3 étapes :

1.  Caractérisation de chaque filière des énergies renouvelables en termes
    de:
     •  coût d'investissement
     •  de potentiel technique de production
     •  retombées économiques pour la région

2.  Elaboration d’un scénario et détermination du montant global des
    investissements à consentir pour l'atteindre et les possibles retombées
    économiques pour la Région wallonne

3.  Analyse des mécanismes de financement à mettre en place pour soutenir
     rationnellement et durablement le scénario
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
                                  7
Approche générale de l’étude


Hypothèses clés :

•  L’étude met sur un même pied d'égalité le MWh électrique et le MWh
   thermique, comme le suggère la directive "Energie-Climat" de l'UE.

•  Le coût de production est calculé sur base de coûts d'investissement
   actuels et ne tient pas compte des mécanismes de soutien et du
   coût du financement.

•  L’étude inclut le potentiel de l’éolien off-shore (au travers de la Belgique)
   et de la pompe à chaleur (PV-PAC) mais ne tient pas compte des
   chaleurs fatales et de la géothermie, dont le potentiel technique n’est pas
   encore caractérisé à ce jour en Wallonie.

•  La note ne tient pas compte des contraintes du réseau électrique et des
   possibles investissements à consentir dans le futur.



                                    8
Caractérisation de chaque filière

                                             Hydraulique

           Coût du kW (€/kW)                               5.500

           Part de l'investissement matériel               50%
           Part de la main d'oeuvre                        50%

           Dont invest. matériel local (%)                 50%
           Dont main d'oeuvre locale (%)                   90%

           Coût opérationnel prod combinée (€/MWh)          30
           Coût du combustible prod combinée (€/MWh)         /

           Coût de production MWh                          76 €
            Part du CAPEX                                  60%
            Part de l'OPEX                                 40%
            Part du combustible                              /

           Potentiel wallon (MW)                           160
            Potentiel de production max (GWh)              640
            Potentiel de production à réaliser (GWh)       200

           Durée de vie                                     30


                            9
Caractérisation de chaque filière

                                                                 Eolien

                                                                          On-shore Off-shore

                             Coût du kW (€/kW)                             1.250     3.700

                             Part de l'investissement matériel              80%       70%
                             Part de la main d'oeuvre                       20%       30%

                             Dont invest. matériel local (%)                30%       20%
                             Dont main d'oeuvre locale (%)                  80%       50%

                             Coût opérationnel prod combinée (€/MWh)        20         25
                             Coût du combustible prod combinée (€/MWh)       /          /

                             Coût de production MWh                         48 €      79 €
                              Part du CAPEX                                 59%       69%
                              Part de l'OPEX                                41%       31%
                              Part du combustible                             /         /

                             Potentiel wallon (MW)                          5.426    4.333
                              Potentiel de production max (GWh)            11.937    15.000
                              Potentiel de production à réaliser (GWh)     11.000    14.732
www.windturbinewallonia.be
                             Durée de vie                                   20         20

                                              10
Caractérisation de chaque filière

                                   Cogénération biomasse

                                                           Moyenne   Grande

          Coût du kW (€/kW)                                 6.500     3.500

          Part de l'investissement matériel                 70%       85%
          Part de la main d'oeuvre                          30%       15%

          Dont invest. matériel local (%)                   50%       25%
          Dont main d'oeuvre locale (%)                     80%       50%

          Coût opérationnel prod combinée (€/MWh)            30        20
          Coût du combustible prod combinée (€/MWh)          22        22

          Coût de production MWh                            69 €      49 €
           Part du CAPEX                                    24%       14%
           Part de l'OPEX                                   44%       41%
           Part du combustible                              32%       45%
                                                                       ?
          Potentiel wallon (MW)                              400      600
           Potentiel de production max (GWh)                7.800    15.600

          Durée de vie                                       20        20

                            11
Caractérisation de chaque filière

                                     Cogénération Biogaz

                                                           Petite       Grande

          Coût du kW (€/kW)                                6.500            4.000

          Part de l'investissement matériel                70%              60%
          Part de la main d'oeuvre                         30%              40%

          Dont invest. matériel local (%)                  25%              25%
          Dont main d'oeuvre locale (%)                    50%              50%

          Coût opérationnel prod combinée (€/MWh)           30               24
          Coût du combustible prod combinée (€/MWh)         30               24

          Coût de production MWh                           87 €             63 €
           Part du CAPEX                                   44%              38%
           Part de l'OPEX                                  28%              32%
           Part du combustible                             28%              31%

          Potentiel wallon (MW)                                      136
           Potentiel de production max (GWh)                        1.632

          Durée de vie                                      20               20

                            12
Caractérisation de chaque filière

                                              Solaire PV

                                                           Particulier Entreprise

          Coût du kW (€/kW)                                  2.300       2.100

          Part de l'investissement matériel                  70%         80%
          Part de la main d'oeuvre                           30%         20%

          Dont invest. matériel local (%)                    20%         20%
          Dont main d'oeuvre locale (%)                      100%        100%

          Coût opérationnel prod combinée (€/MWh)             20          18
          Coût du combustible prod combinée (€/MWh)            /           /

          Coût de production MWh                             128 €       111 €
           Part du CAPEX                                     84%         84%
           Part de l'OPEX                                    16%         16%
           Part du combustible                                 /           /

          Potentiel wallon (MW)                              6.580       8.820
           Potentiel de production max (GWh)                 5.593       7.938

          Durée de vie                                        25          25



                              13
Caractérisation de chaque filière

                                   Solaire à finalité thermique

                                                        PV-PAC       Solaire Thermique
                                                                      Petit     Grand

          Coût du kW (€/kW)                              4.000        1.800        1.250
                                                      kW électrique kW thermique kW thermique
          Part de l'investissement matériel               70%          55%          55%
          Part de la main d'oeuvre                        30%          45%          45%

          Dont invest. matériel local (%)                60%          20%          20%
          Dont main d'oeuvre locale (%)                  100%         100%         100%

          Coût opérationnel prod combinée (€/MWh)          32           15            8
          Coût du combustible prod combinée (€/MWh)         /            /            /

          Coût de production MWh                          79 €        126 €         85 €
           Part du CAPEX                                  60%         88%           91%
           Part de l'OPEX                                 40%         12%           9%
           Part du combustible                              /           /             /

          Potentiel wallon (MW)                           172          900         1.800
           Potentiel de production max (GWh)              585          585         1.170

          Durée de vie                                     25           25           25

                              14
Caractérisation de chaque filière

                                     Chaudière biomasse


         Coût du kW (€/kW)                                 800

         Part de l'investissement matériel                85%
         Part de la main d'oeuvre                         15%

         Dont invest. matériel local (%)                  50%
         Dont main d'oeuvre locale (%)                    100%

         Coût opérationnel prod combinée (€/MWh)            4
         Coût du combustible prod combinée (€/MWh)         34

         Coût de production MWh                           54 €
          Part du CAPEX                                   29%
          Part de l'OPEX                                  7%
          Part du combustible                             63%

         Potentiel wallon (MW)                             5.750
          Potentiel de production max (GWh)               11.500

         Durée de vie                                      30


                             15
Scénario TWEED

       Consommation actuelle d’énergie en Wallonie (2008)
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
   Différents scénarios de consommation totale d’énergie finale en
	
   Wallonie pour 2020 :
	
  
	
        •  147 TWh: scénario " statut quo »

         •  140 TWh: scénario "de référence" qui tient compte des
              mesures existantes dans le cadre de la politique énergétique
             actuelle (accords de branche, PEB…

         •  125 TWh: scénario "URE" qui tient compte de mesures
             additionnelles d’utilisation rationnelle de l’énergie
	
                                  16
Scénario TWEED

Le Cluster TWEED soutient un scénario permettant d'atteindre une
production de 27 TWh d'énergie renouvelable d'ici 2020 (hors
biocarburants), c’est-à-dire 17 TWh d’énergie renouvelable
supplémentaire d’ici 2020

•  27 TWh sont nécessaires pour atteindre une proportion de 20%
   d’énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie
   (proportion variant entre 18,3% et 23,4% en fonction du scénario de
   consommation d’énergie finale considéré pour 2020 et de la réalisation
   ou non de l’objectif de biocarburants)

•  En tenant compte d’un peu moins de 10 TWh d'énergie renouvelable
   actuellement en Wallonie, il convient d'investir dans des unités de
   production supplémentaires qui produiront 17 TWh de plus

è  Le scénario de TWEED est un scénario ambitieux qui favorise des
    filières compétitives, respecte les potentiels techniques définis
    précédemment, tient compte des compétences et des technologies
    wallonnes et favorise les retombées économiques locales.

                                 17
Scénario TWEED

        Objectifs de production supplémentaire d'énergie à partir
          de sources renouvelables à l'horizon 2020: 17 TWh
                           (scénario TWEED)
                  Eolien onshore                              Eolien offshore
                        4,5                                         2,0




    Hydraulique
        0,1




                                                                                Cogénération
                                                                                 biomasse
                                                                                    5,3
Chauffage biomasse
        3,0
                                                          Cogénération biogaz
          Solaire thermique        PAC                           0,5
                 0,3               0,3   Photovoltaïque
                                              1,0



                                                18
Scénario TWEED

   Objectifs de production supplémentaire              Objectifs de production supplémentaire
       d'électricité à partir de sources                    de chaleur à partir de sources
   renouvelables à l'horizon 2020 : 9,2 TWh            renouvelables à l'horizon 2020 : 7,8 TWh
              (scénario TWEED)                                    (scénario TWEED)
                                      Eolien         Chauffage                           Cogen
                                     onshore         biomasse                           biomasse
Hydraulique                           48,6%             39%                                50%
   1,1%




                                      Eolien           Solaire
Photovoltaïque
                                     offshore        thermique
   10,8%
                 Cogen     Cogen      21,6%             4%
                 biogaz                                                     Cogen
                          biomasse                               PAC        biogaz
                  3,0%      14,8%                                4%           3%




                                                19
Scénario TWEED

              Production d'énergie totale à partir de sources
         renouvelables à l'horizon 2020: 27 TWh (scénario TWEED)
                                               Eolien offshore
             Eolien onshore                          8%                      Cogénération
                  19%
                                                                              biomasse
                                                                                 41%



   Hydraulique
       2%



    Autres
     4%




Chauffage biomasse
       17%

                     Solaire thermique   PAC   Photovoltaïque    Cogénération biogaz
                            2%           1%         4%                  3%




                                                20
Scénario TWEED


Principaux résultats :

•  Ce scénario nécessitera des investissements pour un montant total de
   11 milliards d'euros avec un coût opérationnel annuel (avec
   combustibles) qui avoisinera les 540 millions d’euros en 2020

•  Ce scénario permettra des retombées économiques pour la région pour
   un total de près de 9,3 milliards d'euros (en tenant également compte des
   retombées locales des coûts opérationnels et du combustible)

•  Ce scénario permettra à la Wallonie de renforcer son indépendance
   énergétique et de réduire la facture énergétique de la Région wallonne
   de 1,7 milliard d'euros




                                 21
Scénario TWEED

                                                                                                                                        Projets
                                                     Moyenn Grande                                                     Solaire Chauffa
    Scénario TWEED:                                                Petite Grande PV        PV                 Solaire                   pilotes
                              Hydraul Eolien Eolien e cogen cogen                                      PV -            thermiq   ge
        17 TWh                                                     cogen cogen particuli entrepr              thermiq                      &      Total
                               ique onshore offshore biomas biomas                                     PAC               ue    biomas
    supplémentaires                                                biogaz biogaz er        ise                ue petit                 innovati
                                                        se     se                                                       grand     se
                                                                                                                                         ons

Energie (TWh)                  0,1     4,5     2,0    0,5     4,8    0,1        0,4     0,4     0,6    0,30    0,10    0,20      3,0       /       17,0
 Electricité (TWh)             0,1      5      2,0    0,17   1,20    0,06       0,22    0,40    0,6     /        /       /        /        /       9,2
 Chaleur (TWh)                  /       /       /     0,33   3,60    0,04       0,18     /       /     0,30    0,10    0,20       3        /       7,8
Puissance à installer
                                25    2.045   588     26     185      8         31      471    667     88      154      308    1.765       /
(MWélec ou MWth )
                                                                                       134.45
Nombre d'unités                250    682     118     43      37     83         21            6.667 88.235 30.769 2.368 88.235             /
                                                                                         4
Coût total
                               138    2.557   2.176   167    646     54         123    1.082   1.400   353     277      385    1.412     220      10.989
Investissements (M€)

Coûts opérationnel &
                                3      90      50     26     202      6         19       8      11     10       2        2      114        /       541
combustible (M€)

Coût de revient de prod.
                                8     218     159     34     234      9         25      51      67     24       13      17      161        /      1.019
total annuel (M€)

Retombées totales dont
l'invest matériel local, la
main d'œuvre locale et les     133    1.952   1.147   316    1.782   83         250     568    628     365     172      234    1.662       /      9.292
rétombées locales des
combustibles (M€)




                                                                           22
Financement du scénario
Mécanismes de financement existants :
	
  
	
  
•  Certificats verts (CV) : mécanisme d'aide à la production actuellement
	
   utilisé en Wallonie (loi de l'offre et de la demande)
	
  
        Avantages/Inconvénients : effets d'aubaine, dette à long terme,
	
       répercussion du coût majoré d'une commission sur les
	
       consommateurs,…
	
  
•  Feed-in-tariff (FIT) : mécanisme de rachat à un prix fixe calculé sur base
	
  
  des coûts réels de production du MWh de la filière

     Avantages/Inconvénients : limitation des effets d'aubaine, ne convient pas
     aux filières qui utilisent un combustible dont le prix est variable

•  Aide à l'investissement (AI) : subside en capital souvent calculé sur base
   d'un pourcentage du montant de l'investissement

     Avantages/Inconvénients : évite les effets d’aubaine, effet positif sur la
     liquidité, diminue le coût pour le subsidiant, convient aux filières à CAPEX
     intensif
                                   23
Financement du scénario

Nouveau mécanisme: Aide à la Production Adaptée (APA) :

•  Pour financer le scénario de la manière la plus efficiente possible, et afin de
   remédier aux problèmes du système actuel, le Cluster TWEED a pensé à un
   mécanisme de soutien nouveau: l'aide à la production adaptée (APA)

•  L’APA consiste à acheter l'énergie d'un producteur à un prix permettant
   d'obtenir un taux de retour sur investissement prédéfini.

•  Le prix de rachat est composé du prix de l'énergie du marché auquel
   s'ajouterait une composante "aide" (revu sur une base annuelle ou
   biannuelle). Si le prix de l'énergie monte, l’aide diminue.

•  L’APA est économiquement efficient (supprime les effets d'aubaine) et est
   adapté aux filières nécessitant un combustible (l'aide variant en fonction
   des fluctuations du prix du combustible).
	
  
	
  

	
  
	
  
	
                                 24
Financement du scénario

Détails du financement (scénario TWEED) :

•  Principe : une filière dite à CAPEX intensif a besoin d'une aide à
   l'investissement & une filière dite à CAPEX faible nécessite une APA qui peut
   être majorée d'une aide à l'investissement si ce dernier est important.

•  Le montant total des AI à consentir pour toutes filières s'élève à un peu
   moins de 3,7 milliards d'euros et celui de l'APA s'élève à 370 millions
   d'euros.

•  En tenant compte de la dette des CV initiée par les installations antérieures
   (entre 2,6 milliards d'euros et 3,2 milliards d'euros), cela représente une
   dépense totale annuelle qui varie entre 745 et 812 millions d'euros
   (hors éolien offshore).

•  Nécessité d'instaurer un mécanisme de soutien à la chaleur verte (via une
   taxe CO2).



                                   25
Mécanismes de financement



                                                                                                                                      Projet
                                                                 Moye Grand
                                                                             Petite Grand                                      Chauff    s
                                                   Eolien Eolien nne      e                 PV     PV              Sol.   Sol
                                            Hydra                            cogen     e                   PV -                 age pilotes
      Financement du scénario               ulique
                                                   onsho offsho cogen cogen
                                                                             bioga cogen
                                                                                           partic entrep
                                                                                                           PAC
                                                                                                                  therm therm
                                                                                                                               bioma     &
                                                                                                                                                Total
                                                     re     re   bioma bioma               ulier   rise            petit grand
                                                                               z    biogaz                                      sse   Innov
                                                                  sse   sse
                                                                                                                                      ations




Coût total Investissements (M€)             138   2.557 2.176    167    646    54    123   1.082 1.400     353    277    385   1.412   220     10.989



Pourcentage d'aide à l'investissement       30%    30%     -    50%    50%    50%    50%    50%    30%     50%    50%    50%    50% 100%



Montant de l'aide à l'investissement (M€)    41    767     0     83     323    27     62    541    420     176    138    192    706    220     3.698


Taux de retour sur investissement            9%    9%      -    13%    13%    13%    13%      -    8%       -       -      -     -      -

Montant de l'aide à la production
                                              6    106     0     27     133     6     14     0      79      0      0      0      0      0       370
adaptée (M€)



                  Total                      47    873     0     110    456    33     75    541    499     176    138    192    706    220     4.068




                                                                       26
Conclusion
L’étude réalisée par le Cluster TWEED:




  Sou%ent	
   l’objec%f	
              Encourage	
   les	
   filières	
     Recommande	
   d’adapter	
  
                                       les	
   plus	
   compé%%ves	
       les	
   mécanismes	
   de	
  
  de	
   20%	
   d’énergie	
   à	
  
                                       qui	
   maximisent	
   les	
        sou%en	
   afin	
   d’op%miser	
  
  par%r	
   de	
   sources	
                                               la	
   mise	
   en	
   place	
   de	
  
                                       r e t o m b é e s	
  
  renouvelables	
   à	
                                                    projets	
   durables	
   tout	
   en	
  
                                       économiques	
   pour	
   la	
  
  l’horizon	
  2020	
                  Wallonie	
                          minimisant	
   l’impact	
   de	
  
                                                                           ces	
   mécanismes	
   sur	
   le	
  
                                                                           citoyen	
  




  Environnement                             Economie                                  Social


                                               27
TWEED	
  Asbl	
  
                                            Rue	
  Natalis	
  2	
  –	
  4020	
  Liège	
  –	
  Belgium	
  

                                         Cédric	
  Brüll	
                       Michael	
  Corhay	
  
                                         Directeur	
                             Responsable	
  Projet	
  
                                         cbrull@clustertweed.be	
                mcorhay@clustertweed.be	
  
                                         	
                                      	
  
   Cluster Technology	
  of	
            Maxime	
  Beguin	
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  Julie	
  Leroy	
  	
  
Wallonia	
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  Environment	
     Ingénieur	
  projet	
                   Projet	
  Organext	
  
and	
  sustainable	
  Development	
      mbeguin@clustertweed.be	
               jleroy@clustertweed.be	
  
                                             28                                  	
  

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Présentation conférence presse - 8-12-2001

  • 1. Plan de développement d'unités de production à partir de sources d'énergie renouvelables Cluster Technology  of   Wallonia  Energy,  Environment   en Wallonie à l'horizon 2020 and  sustainable  Development   1
  • 2. TWEED: Cluster Energie Durable en Wallonie Efficacité Sources d’énergie énergétique et impact climatique dans l’industrie •  Créé en 2008 renouvelables et le tertiaire   •  Plus de 100 membres •  Mission: business développement dans les secteurs de l’énergie durable •  Activités: Clustering, Networking, Promotion, Incubateur de projets,… •  Animation de GT thématiques Produits et services « verts »   (Biomasse, Eolien, Solaire,…) •  Partenaire à part entière de projets européens •  Actif à l’international en collaboration avec le Renewable Energy Club (Agoria) 2
  • 3. Nos membres …   3
  • 4. Contexte SER en Wallonie •  Hab. (2008): 3.456.775 •  Surface: 16.844 km² •  PIB/hab (2007): 21.600 € •  Energie finale consommée (2008): 147 TWh Belgique : •  5,5 toe/hab, moyenne EU 3,8 toe/inhab •  PDM SER : 7 à 8 % • Objectifs en Belgique : • 13% de SER (20% en Wallonie) • 15% de réduction de GES dans les secteurs non ETS & intensification des réductions de GES dans les secteurs ETS Wallonie : •  L’objectif politique fixé par le Gouvernement wallon est quant à lui de tendre en 2020 vers 20% d’énergie renouvelable dans la consommation finale wallonne 4
  • 5. Contexte SER en Wallonie Part des différentes filières d'énergie renouvelable en Wallonie en 2009 (%) Cogénération / Eolien onshore électricité biomasse 5,4% 59,9% Hydraulique 3,5% Autres (Géothermie, Cogénération biocarburants,...) biogaz 11,7% 2,0% Chauffage biomasse Solaire thermique PAC Photovoltaïque 16,0% 0,8% 0,4% 0,3% è Bilan énergétique de la Wallonie: > 9 TWh ER en 2009 5
  • 6. Approche générale de l’étude Contexte de l’étude : Dans le cadre de la fixation des quotas de production d'énergie à partir de sources renouvelables à l'horizon 2020 en Région wallonne, le Cluster TWEED a souhaité participer à cette réflexion afin de fournir des éléments quantitatifs pouvant servir à la prise de décisions : •  TWEED a mis en place un groupe de travail constitué de sociétés technologiques liées aux énergies renouvelables de son réseau •  Ce groupe a eu pour mission de définir un scénario ambitieux d'un point de vue énergétique tout en étant économiquement soutenable pour la Région afin d'atteindre une production d'énergie renouvelable équivalente à 20% de la consommation totale d'énergie d'ici 2020 6
  • 7. Approche générale de l’étude Méthodologie – 3 étapes : 1.  Caractérisation de chaque filière des énergies renouvelables en termes de: •  coût d'investissement •  de potentiel technique de production •  retombées économiques pour la région 2.  Elaboration d’un scénario et détermination du montant global des investissements à consentir pour l'atteindre et les possibles retombées économiques pour la Région wallonne 3.  Analyse des mécanismes de financement à mettre en place pour soutenir rationnellement et durablement le scénario             7
  • 8. Approche générale de l’étude Hypothèses clés : •  L’étude met sur un même pied d'égalité le MWh électrique et le MWh thermique, comme le suggère la directive "Energie-Climat" de l'UE. •  Le coût de production est calculé sur base de coûts d'investissement actuels et ne tient pas compte des mécanismes de soutien et du coût du financement. •  L’étude inclut le potentiel de l’éolien off-shore (au travers de la Belgique) et de la pompe à chaleur (PV-PAC) mais ne tient pas compte des chaleurs fatales et de la géothermie, dont le potentiel technique n’est pas encore caractérisé à ce jour en Wallonie. •  La note ne tient pas compte des contraintes du réseau électrique et des possibles investissements à consentir dans le futur. 8
  • 9. Caractérisation de chaque filière Hydraulique Coût du kW (€/kW) 5.500 Part de l'investissement matériel 50% Part de la main d'oeuvre 50% Dont invest. matériel local (%) 50% Dont main d'oeuvre locale (%) 90% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / Coût de production MWh 76 € Part du CAPEX 60% Part de l'OPEX 40% Part du combustible / Potentiel wallon (MW) 160 Potentiel de production max (GWh) 640 Potentiel de production à réaliser (GWh) 200 Durée de vie 30 9
  • 10. Caractérisation de chaque filière Eolien On-shore Off-shore Coût du kW (€/kW) 1.250 3.700 Part de l'investissement matériel 80% 70% Part de la main d'oeuvre 20% 30% Dont invest. matériel local (%) 30% 20% Dont main d'oeuvre locale (%) 80% 50% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 20 25 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / / Coût de production MWh 48 € 79 € Part du CAPEX 59% 69% Part de l'OPEX 41% 31% Part du combustible / / Potentiel wallon (MW) 5.426 4.333 Potentiel de production max (GWh) 11.937 15.000 Potentiel de production à réaliser (GWh) 11.000 14.732 www.windturbinewallonia.be Durée de vie 20 20 10
  • 11. Caractérisation de chaque filière Cogénération biomasse Moyenne Grande Coût du kW (€/kW) 6.500 3.500 Part de l'investissement matériel 70% 85% Part de la main d'oeuvre 30% 15% Dont invest. matériel local (%) 50% 25% Dont main d'oeuvre locale (%) 80% 50% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30 20 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 22 22 Coût de production MWh 69 € 49 € Part du CAPEX 24% 14% Part de l'OPEX 44% 41% Part du combustible 32% 45% ? Potentiel wallon (MW) 400 600 Potentiel de production max (GWh) 7.800 15.600 Durée de vie 20 20 11
  • 12. Caractérisation de chaque filière Cogénération Biogaz Petite Grande Coût du kW (€/kW) 6.500 4.000 Part de l'investissement matériel 70% 60% Part de la main d'oeuvre 30% 40% Dont invest. matériel local (%) 25% 25% Dont main d'oeuvre locale (%) 50% 50% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30 24 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 30 24 Coût de production MWh 87 € 63 € Part du CAPEX 44% 38% Part de l'OPEX 28% 32% Part du combustible 28% 31% Potentiel wallon (MW) 136 Potentiel de production max (GWh) 1.632 Durée de vie 20 20 12
  • 13. Caractérisation de chaque filière Solaire PV Particulier Entreprise Coût du kW (€/kW) 2.300 2.100 Part de l'investissement matériel 70% 80% Part de la main d'oeuvre 30% 20% Dont invest. matériel local (%) 20% 20% Dont main d'oeuvre locale (%) 100% 100% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 20 18 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / / Coût de production MWh 128 € 111 € Part du CAPEX 84% 84% Part de l'OPEX 16% 16% Part du combustible / / Potentiel wallon (MW) 6.580 8.820 Potentiel de production max (GWh) 5.593 7.938 Durée de vie 25 25 13
  • 14. Caractérisation de chaque filière Solaire à finalité thermique PV-PAC Solaire Thermique Petit Grand Coût du kW (€/kW) 4.000 1.800 1.250 kW électrique kW thermique kW thermique Part de l'investissement matériel 70% 55% 55% Part de la main d'oeuvre 30% 45% 45% Dont invest. matériel local (%) 60% 20% 20% Dont main d'oeuvre locale (%) 100% 100% 100% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 32 15 8 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / / / Coût de production MWh 79 € 126 € 85 € Part du CAPEX 60% 88% 91% Part de l'OPEX 40% 12% 9% Part du combustible / / / Potentiel wallon (MW) 172 900 1.800 Potentiel de production max (GWh) 585 585 1.170 Durée de vie 25 25 25 14
  • 15. Caractérisation de chaque filière Chaudière biomasse Coût du kW (€/kW) 800 Part de l'investissement matériel 85% Part de la main d'oeuvre 15% Dont invest. matériel local (%) 50% Dont main d'oeuvre locale (%) 100% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 4 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 34 Coût de production MWh 54 € Part du CAPEX 29% Part de l'OPEX 7% Part du combustible 63% Potentiel wallon (MW) 5.750 Potentiel de production max (GWh) 11.500 Durée de vie 30 15
  • 16. Scénario TWEED Consommation actuelle d’énergie en Wallonie (2008)               Différents scénarios de consommation totale d’énergie finale en   Wallonie pour 2020 :     •  147 TWh: scénario " statut quo » •  140 TWh: scénario "de référence" qui tient compte des mesures existantes dans le cadre de la politique énergétique actuelle (accords de branche, PEB… •  125 TWh: scénario "URE" qui tient compte de mesures additionnelles d’utilisation rationnelle de l’énergie   16
  • 17. Scénario TWEED Le Cluster TWEED soutient un scénario permettant d'atteindre une production de 27 TWh d'énergie renouvelable d'ici 2020 (hors biocarburants), c’est-à-dire 17 TWh d’énergie renouvelable supplémentaire d’ici 2020 •  27 TWh sont nécessaires pour atteindre une proportion de 20% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie (proportion variant entre 18,3% et 23,4% en fonction du scénario de consommation d’énergie finale considéré pour 2020 et de la réalisation ou non de l’objectif de biocarburants) •  En tenant compte d’un peu moins de 10 TWh d'énergie renouvelable actuellement en Wallonie, il convient d'investir dans des unités de production supplémentaires qui produiront 17 TWh de plus è  Le scénario de TWEED est un scénario ambitieux qui favorise des filières compétitives, respecte les potentiels techniques définis précédemment, tient compte des compétences et des technologies wallonnes et favorise les retombées économiques locales. 17
  • 18. Scénario TWEED Objectifs de production supplémentaire d'énergie à partir de sources renouvelables à l'horizon 2020: 17 TWh (scénario TWEED) Eolien onshore Eolien offshore 4,5 2,0 Hydraulique 0,1 Cogénération biomasse 5,3 Chauffage biomasse 3,0 Cogénération biogaz Solaire thermique PAC 0,5 0,3 0,3 Photovoltaïque 1,0 18
  • 19. Scénario TWEED Objectifs de production supplémentaire Objectifs de production supplémentaire d'électricité à partir de sources de chaleur à partir de sources renouvelables à l'horizon 2020 : 9,2 TWh renouvelables à l'horizon 2020 : 7,8 TWh (scénario TWEED) (scénario TWEED) Eolien Chauffage Cogen onshore biomasse biomasse Hydraulique 48,6% 39% 50% 1,1% Eolien Solaire Photovoltaïque offshore thermique 10,8% Cogen Cogen 21,6% 4% biogaz Cogen biomasse PAC biogaz 3,0% 14,8% 4% 3% 19
  • 20. Scénario TWEED Production d'énergie totale à partir de sources renouvelables à l'horizon 2020: 27 TWh (scénario TWEED) Eolien offshore Eolien onshore 8% Cogénération 19% biomasse 41% Hydraulique 2% Autres 4% Chauffage biomasse 17% Solaire thermique PAC Photovoltaïque Cogénération biogaz 2% 1% 4% 3% 20
  • 21. Scénario TWEED Principaux résultats : •  Ce scénario nécessitera des investissements pour un montant total de 11 milliards d'euros avec un coût opérationnel annuel (avec combustibles) qui avoisinera les 540 millions d’euros en 2020 •  Ce scénario permettra des retombées économiques pour la région pour un total de près de 9,3 milliards d'euros (en tenant également compte des retombées locales des coûts opérationnels et du combustible) •  Ce scénario permettra à la Wallonie de renforcer son indépendance énergétique et de réduire la facture énergétique de la Région wallonne de 1,7 milliard d'euros 21
  • 22. Scénario TWEED Projets Moyenn Grande Solaire Chauffa Scénario TWEED: Petite Grande PV PV Solaire pilotes Hydraul Eolien Eolien e cogen cogen PV - thermiq ge 17 TWh cogen cogen particuli entrepr thermiq & Total ique onshore offshore biomas biomas PAC ue biomas supplémentaires biogaz biogaz er ise ue petit innovati se se grand se ons Energie (TWh) 0,1 4,5 2,0 0,5 4,8 0,1 0,4 0,4 0,6 0,30 0,10 0,20 3,0 / 17,0 Electricité (TWh) 0,1 5 2,0 0,17 1,20 0,06 0,22 0,40 0,6 / / / / / 9,2 Chaleur (TWh) / / / 0,33 3,60 0,04 0,18 / / 0,30 0,10 0,20 3 / 7,8 Puissance à installer 25 2.045 588 26 185 8 31 471 667 88 154 308 1.765 / (MWélec ou MWth ) 134.45 Nombre d'unités 250 682 118 43 37 83 21 6.667 88.235 30.769 2.368 88.235 / 4 Coût total 138 2.557 2.176 167 646 54 123 1.082 1.400 353 277 385 1.412 220 10.989 Investissements (M€) Coûts opérationnel & 3 90 50 26 202 6 19 8 11 10 2 2 114 / 541 combustible (M€) Coût de revient de prod. 8 218 159 34 234 9 25 51 67 24 13 17 161 / 1.019 total annuel (M€) Retombées totales dont l'invest matériel local, la main d'œuvre locale et les 133 1.952 1.147 316 1.782 83 250 568 628 365 172 234 1.662 / 9.292 rétombées locales des combustibles (M€) 22
  • 23. Financement du scénario Mécanismes de financement existants :     •  Certificats verts (CV) : mécanisme d'aide à la production actuellement   utilisé en Wallonie (loi de l'offre et de la demande)   Avantages/Inconvénients : effets d'aubaine, dette à long terme,   répercussion du coût majoré d'une commission sur les   consommateurs,…   •  Feed-in-tariff (FIT) : mécanisme de rachat à un prix fixe calculé sur base   des coûts réels de production du MWh de la filière Avantages/Inconvénients : limitation des effets d'aubaine, ne convient pas aux filières qui utilisent un combustible dont le prix est variable •  Aide à l'investissement (AI) : subside en capital souvent calculé sur base d'un pourcentage du montant de l'investissement Avantages/Inconvénients : évite les effets d’aubaine, effet positif sur la liquidité, diminue le coût pour le subsidiant, convient aux filières à CAPEX intensif 23
  • 24. Financement du scénario Nouveau mécanisme: Aide à la Production Adaptée (APA) : •  Pour financer le scénario de la manière la plus efficiente possible, et afin de remédier aux problèmes du système actuel, le Cluster TWEED a pensé à un mécanisme de soutien nouveau: l'aide à la production adaptée (APA) •  L’APA consiste à acheter l'énergie d'un producteur à un prix permettant d'obtenir un taux de retour sur investissement prédéfini. •  Le prix de rachat est composé du prix de l'énergie du marché auquel s'ajouterait une composante "aide" (revu sur une base annuelle ou biannuelle). Si le prix de l'énergie monte, l’aide diminue. •  L’APA est économiquement efficient (supprime les effets d'aubaine) et est adapté aux filières nécessitant un combustible (l'aide variant en fonction des fluctuations du prix du combustible).           24
  • 25. Financement du scénario Détails du financement (scénario TWEED) : •  Principe : une filière dite à CAPEX intensif a besoin d'une aide à l'investissement & une filière dite à CAPEX faible nécessite une APA qui peut être majorée d'une aide à l'investissement si ce dernier est important. •  Le montant total des AI à consentir pour toutes filières s'élève à un peu moins de 3,7 milliards d'euros et celui de l'APA s'élève à 370 millions d'euros. •  En tenant compte de la dette des CV initiée par les installations antérieures (entre 2,6 milliards d'euros et 3,2 milliards d'euros), cela représente une dépense totale annuelle qui varie entre 745 et 812 millions d'euros (hors éolien offshore). •  Nécessité d'instaurer un mécanisme de soutien à la chaleur verte (via une taxe CO2). 25
  • 26. Mécanismes de financement Projet Moye Grand Petite Grand Chauff s Eolien Eolien nne e PV PV Sol. Sol Hydra cogen e PV - age pilotes Financement du scénario ulique onsho offsho cogen cogen bioga cogen partic entrep PAC therm therm bioma & Total re re bioma bioma ulier rise petit grand z biogaz sse Innov sse sse ations Coût total Investissements (M€) 138 2.557 2.176 167 646 54 123 1.082 1.400 353 277 385 1.412 220 10.989 Pourcentage d'aide à l'investissement 30% 30% - 50% 50% 50% 50% 50% 30% 50% 50% 50% 50% 100% Montant de l'aide à l'investissement (M€) 41 767 0 83 323 27 62 541 420 176 138 192 706 220 3.698 Taux de retour sur investissement 9% 9% - 13% 13% 13% 13% - 8% - - - - - Montant de l'aide à la production 6 106 0 27 133 6 14 0 79 0 0 0 0 0 370 adaptée (M€) Total 47 873 0 110 456 33 75 541 499 176 138 192 706 220 4.068 26
  • 27. Conclusion L’étude réalisée par le Cluster TWEED: Sou%ent   l’objec%f   Encourage   les   filières   Recommande   d’adapter   les   plus   compé%%ves   les   mécanismes   de   de   20%   d’énergie   à   qui   maximisent   les   sou%en   afin   d’op%miser   par%r   de   sources   la   mise   en   place   de   r e t o m b é e s   renouvelables   à   projets   durables   tout   en   économiques   pour   la   l’horizon  2020   Wallonie   minimisant   l’impact   de   ces   mécanismes   sur   le   citoyen   Environnement Economie Social 27
  • 28. TWEED  Asbl   Rue  Natalis  2  –  4020  Liège  –  Belgium   Cédric  Brüll   Michael  Corhay   Directeur   Responsable  Projet   cbrull@clustertweed.be   mcorhay@clustertweed.be       Cluster Technology  of   Maxime  Beguin   Dr  Julie  Leroy     Wallonia  Energy,  Environment   Ingénieur  projet   Projet  Organext   and  sustainable  Development   mbeguin@clustertweed.be   jleroy@clustertweed.be   28