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                       MIRO: Verificación de facturas logística



1   Objetivo de la funcionalidad

La transacción será utilizada por el responsable del área de Cuentas por Pagar cada vez que
necesite registrar comprobantes de pago por compras efectuadas por el área de Logística en
alguna de las sociedades.

2   Pre-requisitos

Haberse generado pedidos de compra para efectuar el pago

3   Menú de acceso

Para acceder a la funcionalidad Verificación de facturas logística, desde la pantalla
principal de SAP siga la siguiente ruta de acceso:

Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Funciones siguientes 
Verificación de facturas logística
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Haga click en

4     Descripción de la funcionalidad paso a paso

4.1   Paso 1:

Al ejecutar la funcionalidad Verificación de facturas logística el sistema le presentará la
siguiente pantalla:
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Pestaña (Dat. basic.):
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Los campos de esta pantalla se describen a continuación.

      CAMPOS                STATUS                                ACCION
 Fecha de factura          Obligatorio    Ingresar la fecha que corresponde al comprobante
                                          de pago.
 Fecha de contab.          Obligatorio    Ingresar la fecha que corresponde al de la
                                          contabilización del comprobante.
 Referencia                Obligatorio    Ingresar el No que corresponde al comprobante de
                                          pago.
 Importe                   Obligatorio    Registrar el total del comprobante de pago
                           Obligatorio    Registrar el tipo de moneda del comprobante de
                                          pago

                           Obligatorio    Marcar el recuadro de cálculo de impuestos si el
                                          comprobante de pago esta gravado con el IGV.

                           Obligatorio    Elegir el indicador impuesto que corresponda al
                                          comprobante de pago.
 Texto                     Obligatorio    Ingresar glosa resumida del concepto de la compra.


Pestaña (Referencia a pedido):




Los campos de esta pantalla se describen a continuación.

               CAMPOS                     STATUS                        ACCION

                                         Obligatorio   Elegir la opción pedido/plan entregas.

                                                       Colocar el No del pedido u orden de
                                         Obligatorio   compra. Presionar ENTER para continuar.

                                                       Elegir el indicador impuesto que
                                         Obligatorio   corresponda al comprobante de pago.
                                                       Remarcar el recuadro que se indica.
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Pestaña (Cuenta de mayor):




Pestaña (Material):




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modificación.
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modificación.




Los campos de esta pantalla se describen a continuación.

       CAMPOS            STATUS                               ACCION
                        Obligatorio    Ingresar al campo indicado y dentro de la lista que
 Clase de documento                    se visualiza ubicar el tipo de comprobante de pago
                                       que corresponde al documento que estamos
                                       registrando.
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                                       corresponda al registro del documento.
                                       Este campo será utilizado para consignar datos
 Asignación             Obligatorio    relacionados con el código de autorización de la
                                       factura.
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                                       control de la factura
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modificación.




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4.2   Paso 2:


Haga click en            para visualizar la contabilización de la factura.




4.3   Paso 3:


Realizar las verificaciones con la simulación contable y proceder a presionar               ,
para registrar en forma definitiva el asiento contable por la compra efectuada vía logística.
En la parte de debajo de la pantalla se visualiza el número de comprobante registrado.


5     Resultado a ser obtenido


       El sistema muestra el mensaje: “                                             ”


6     Referencia de errores de la funcionalidad
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Autor:             Carmiña Molina
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Miro verificación de facturas logística

  • 1. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 1/10 MIRO: Verificación de facturas logística 1 Objetivo de la funcionalidad La transacción será utilizada por el responsable del área de Cuentas por Pagar cada vez que necesite registrar comprobantes de pago por compras efectuadas por el área de Logística en alguna de las sociedades. 2 Pre-requisitos Haberse generado pedidos de compra para efectuar el pago 3 Menú de acceso Para acceder a la funcionalidad Verificación de facturas logística, desde la pantalla principal de SAP siga la siguiente ruta de acceso: Logística  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Funciones siguientes  Verificación de facturas logística
  • 2. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 2/10 Haga click en 4 Descripción de la funcionalidad paso a paso 4.1 Paso 1: Al ejecutar la funcionalidad Verificación de facturas logística el sistema le presentará la siguiente pantalla:
  • 3. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 3/10 Pestaña (Dat. basic.):
  • 4. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 4/10 Los campos de esta pantalla se describen a continuación. CAMPOS STATUS ACCION Fecha de factura Obligatorio Ingresar la fecha que corresponde al comprobante de pago. Fecha de contab. Obligatorio Ingresar la fecha que corresponde al de la contabilización del comprobante. Referencia Obligatorio Ingresar el No que corresponde al comprobante de pago. Importe Obligatorio Registrar el total del comprobante de pago Obligatorio Registrar el tipo de moneda del comprobante de pago Obligatorio Marcar el recuadro de cálculo de impuestos si el comprobante de pago esta gravado con el IGV. Obligatorio Elegir el indicador impuesto que corresponda al comprobante de pago. Texto Obligatorio Ingresar glosa resumida del concepto de la compra. Pestaña (Referencia a pedido): Los campos de esta pantalla se describen a continuación. CAMPOS STATUS ACCION Obligatorio Elegir la opción pedido/plan entregas. Colocar el No del pedido u orden de Obligatorio compra. Presionar ENTER para continuar. Elegir el indicador impuesto que Obligatorio corresponda al comprobante de pago. Remarcar el recuadro que se indica.
  • 5. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 5/10 Pestaña (Cuenta de mayor): Pestaña (Material): Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación.
  • 6. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 6/10 Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación. Los campos de esta pantalla se describen a continuación. CAMPOS STATUS ACCION Obligatorio Ingresar al campo indicado y dentro de la lista que Clase de documento se visualiza ubicar el tipo de comprobante de pago que corresponde al documento que estamos registrando. División Obligatorio Ingresar al campo indicado y elegir la división que corresponda al registro del documento. Este campo será utilizado para consignar datos Asignación Obligatorio relacionados con el código de autorización de la factura. Texto cabecera Obligatorio Campo destinado para el registro del código de control de la factura
  • 7. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 7/10 Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación. Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación. Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación.
  • 8. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 8/10 Al presionar se visualizará esta pantalla donde no se debe realizar ninguna modificación. Al presionar se visualizará esta pantalla donde el usuario utilizara de acuerdo a sus necesidades (opcional).
  • 9. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 9/10 4.2 Paso 2: Haga click en para visualizar la contabilización de la factura. 4.3 Paso 3: Realizar las verificaciones con la simulación contable y proceder a presionar , para registrar en forma definitiva el asiento contable por la compra efectuada vía logística. En la parte de debajo de la pantalla se visualiza el número de comprobante registrado. 5 Resultado a ser obtenido El sistema muestra el mensaje: “ ” 6 Referencia de errores de la funcionalidad
  • 10. Manual de usuario MIRO Verificación de facturas logística Versión: 1.0 Pagina: 10/10 No aplica. 7 Temas relacionados No aplica. Historial del documento Autor: Carmiña Molina Control de calidad:[Nombre de la persona que hizo control de calidad del manual]