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Ariel Vianna Curi
Rua Saioá, 239 – Apto. 166 – Vila Firmiano Pinto – Ipiranga.
04124-120 – São Paulo – SP, Brasil.
Tel.: (11) 3774-3648
(11) 9 9669-6972 (cel.)
E-mail: ariel_curi@hotmail.com
Resumo das Qualificações
 Ingresso na Monsanto em Julho de 2014, tendo como principal atividade o suporte
à área de P2P (Procurement to Payment) para assuntos relacionados a
compliance. Dentre as atividades realizadas pode-se citar a realização de testes
de efetividade de controles internos, o estabelecimento de KPI’s de performance
em compliance, suporte à operação de compras.
 Experiência em grandes empresas com atuação majoritária em projetos
relacionados à melhoria de performance, controles internos e auditorias para SOx.
Como experiência anterior, trabalhou por três anos na Ernst & Young como
consultor da área de melhoria de performance financeira, tendo a oportunidade de
liderar equipes técnicas.
 Inglês (Fluente) -
 Certificado de Cambridge First Certificate in English (FCE).
 TOEIC 2013 – 955 pontos.
 Francês (Intermediário)
Estudou na Aliança Francesa (Unidade de Franca).
Experiência Profissional
De Julho 2014 Monsanto do Brasil
a Junho 2015  Analista Pleno de Controles Internos,
São Paulo - SP, Brasil.
 Revisão de processos de compras e contas a pagar;
 Mapeamento do Processo, identificação e categorização de Riscos e
Controles (RACM), revisão de aderência dos controles ativos e criação de
metodologia de substantivos para fins de monitoramento contínuo;
 Elaboração de KPIs de compliance e apresentação de relatórios detalhados
mensais para a a liderança sênior do departamento de compras com
identificação de principais causas raízes, métricas de evolução e sugestões
de melhoria para os problemas de compliance identificados;
 Suporte ao cliente interno prévio e durante o processo de auditoria;
 Revisão de design de controles identificados como falhos durante a
auditoria interna;
 Elaboração de manuais de boas práticas do processo de compras;
2
 Elaboração do processo de governança parava lista de Fornecedores
Preferenciais;
 Criação e revisão de políticas de compras, importação, contas a pagar, viagens e
despesas, cadastro de dados mestres e homologação de fornecedores, produtos e
clientes;
 Revisão de Narrativas de controles SOx de acordo com o requerimento de IPE
(Information Produced by the Entity)
De Setembro 2011 Ernst & Young Auditores independentes
a Junho 2014  Consultor
São Paulo – SP, Brasil
 Faber-Castell: reestruturação financeira contábil, processos de importação e
exportação e gerenciamentos de processos de manutenção de plantas.
 BUNGE : diagnóstico e revisão dos processos de Recursos Humanos;
 Monsanto do Brasil Ltda.: auditoria de propriedade intelectual e diretos de
patente biotecnológica;
 Rabobank: testes de auditoria de TI para controles automáticos;
 Johnson & Johnson: desenvolvimento de KPIs e desenvolvimento de estudo
comparativo com outras empresas do mercado;
 Votorantim Metais S. A/Votorantim Cimentos S. A.: teste de controles e
preparação para os requerimentos exigidos pela lei Sarbannes Oxley 404 (SOX);
 BodyCote e Sun Chemical: Auditoria de Controles Internos
 NSCF Geodis: Diagnose, revisão, modelagem e implementação de processos de
planejamento estratégico financeiro, tributário e logístico;
 Fundação Zerbini: Mapeamento de processos e identificação de riscos;
 Tenneco: Mapeamento de processos e identificação de riscos (Control Self-
Assessment);
 Microsoft: Auditoria de riscos de contratos, Limpeza de base de contratos;
 Rede Ponto Certo: Auditoria Contábil e Financeira, Mapeamento de Processo para
identificação de riscos e design de controles.
De Março 2006 Indústria e Comércio FAC Ltda
a Agosto 2011  Assistente de Gestão de Projetos
São Carlos – SP, Brasil
 Estudo e implantação do software para a emissão de Nf-e
 Mark-up e formação de preços de venda, revenda e prestação de serviços
 Estudo para implantação de importação e exportação para ME optante pelo Simples
Nacional junto ao SISCOMEX;
 Lançamento de livro caixa;
 Elaboração da previsão de fluxo de caixa.
Formação Acadêmica
3
 Graduação Superior em Relações Internacionais (2006-2010) – Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” (UNESP-Franca) com ênfase em Direito & Economia.
Outros Cursos
 Harvard Mannage Mentor -, 2013.
 As 5 Escolhas – Franklin Convey, 2014.
Dados Pessoais
 Viagens culturais para China e Rússia.
Resumo: Conhecimento sócio antropológico das culturas locais, passagem pela Jiao
Tong University (Xangai), visita a inúmeras indústrias e a fábrica de produção de
turbinas (Voith-Siemens).
Período: Julho de 2008 – Setembro de 2008.
Informática
 Pacote Office: Excel, PowerPoint, Word e Visio Avançados; Project Intermediário;
 SAP: Módulo de Compras como usuário;
 SAP: Módulo GRC como usuário.

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Currículo Ariel Vianna Curi

  • 1. Ariel Vianna Curi Rua Saioá, 239 – Apto. 166 – Vila Firmiano Pinto – Ipiranga. 04124-120 – São Paulo – SP, Brasil. Tel.: (11) 3774-3648 (11) 9 9669-6972 (cel.) E-mail: ariel_curi@hotmail.com Resumo das Qualificações  Ingresso na Monsanto em Julho de 2014, tendo como principal atividade o suporte à área de P2P (Procurement to Payment) para assuntos relacionados a compliance. Dentre as atividades realizadas pode-se citar a realização de testes de efetividade de controles internos, o estabelecimento de KPI’s de performance em compliance, suporte à operação de compras.  Experiência em grandes empresas com atuação majoritária em projetos relacionados à melhoria de performance, controles internos e auditorias para SOx. Como experiência anterior, trabalhou por três anos na Ernst & Young como consultor da área de melhoria de performance financeira, tendo a oportunidade de liderar equipes técnicas.  Inglês (Fluente) -  Certificado de Cambridge First Certificate in English (FCE).  TOEIC 2013 – 955 pontos.  Francês (Intermediário) Estudou na Aliança Francesa (Unidade de Franca). Experiência Profissional De Julho 2014 Monsanto do Brasil a Junho 2015  Analista Pleno de Controles Internos, São Paulo - SP, Brasil.  Revisão de processos de compras e contas a pagar;  Mapeamento do Processo, identificação e categorização de Riscos e Controles (RACM), revisão de aderência dos controles ativos e criação de metodologia de substantivos para fins de monitoramento contínuo;  Elaboração de KPIs de compliance e apresentação de relatórios detalhados mensais para a a liderança sênior do departamento de compras com identificação de principais causas raízes, métricas de evolução e sugestões de melhoria para os problemas de compliance identificados;  Suporte ao cliente interno prévio e durante o processo de auditoria;  Revisão de design de controles identificados como falhos durante a auditoria interna;  Elaboração de manuais de boas práticas do processo de compras;
  • 2. 2  Elaboração do processo de governança parava lista de Fornecedores Preferenciais;  Criação e revisão de políticas de compras, importação, contas a pagar, viagens e despesas, cadastro de dados mestres e homologação de fornecedores, produtos e clientes;  Revisão de Narrativas de controles SOx de acordo com o requerimento de IPE (Information Produced by the Entity) De Setembro 2011 Ernst & Young Auditores independentes a Junho 2014  Consultor São Paulo – SP, Brasil  Faber-Castell: reestruturação financeira contábil, processos de importação e exportação e gerenciamentos de processos de manutenção de plantas.  BUNGE : diagnóstico e revisão dos processos de Recursos Humanos;  Monsanto do Brasil Ltda.: auditoria de propriedade intelectual e diretos de patente biotecnológica;  Rabobank: testes de auditoria de TI para controles automáticos;  Johnson & Johnson: desenvolvimento de KPIs e desenvolvimento de estudo comparativo com outras empresas do mercado;  Votorantim Metais S. A/Votorantim Cimentos S. A.: teste de controles e preparação para os requerimentos exigidos pela lei Sarbannes Oxley 404 (SOX);  BodyCote e Sun Chemical: Auditoria de Controles Internos  NSCF Geodis: Diagnose, revisão, modelagem e implementação de processos de planejamento estratégico financeiro, tributário e logístico;  Fundação Zerbini: Mapeamento de processos e identificação de riscos;  Tenneco: Mapeamento de processos e identificação de riscos (Control Self- Assessment);  Microsoft: Auditoria de riscos de contratos, Limpeza de base de contratos;  Rede Ponto Certo: Auditoria Contábil e Financeira, Mapeamento de Processo para identificação de riscos e design de controles. De Março 2006 Indústria e Comércio FAC Ltda a Agosto 2011  Assistente de Gestão de Projetos São Carlos – SP, Brasil  Estudo e implantação do software para a emissão de Nf-e  Mark-up e formação de preços de venda, revenda e prestação de serviços  Estudo para implantação de importação e exportação para ME optante pelo Simples Nacional junto ao SISCOMEX;  Lançamento de livro caixa;  Elaboração da previsão de fluxo de caixa. Formação Acadêmica
  • 3. 3  Graduação Superior em Relações Internacionais (2006-2010) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP-Franca) com ênfase em Direito & Economia. Outros Cursos  Harvard Mannage Mentor -, 2013.  As 5 Escolhas – Franklin Convey, 2014. Dados Pessoais  Viagens culturais para China e Rússia. Resumo: Conhecimento sócio antropológico das culturas locais, passagem pela Jiao Tong University (Xangai), visita a inúmeras indústrias e a fábrica de produção de turbinas (Voith-Siemens). Período: Julho de 2008 – Setembro de 2008. Informática  Pacote Office: Excel, PowerPoint, Word e Visio Avançados; Project Intermediário;  SAP: Módulo de Compras como usuário;  SAP: Módulo GRC como usuário.